COVID EMERGENCIA ADQUISICION TELEFONOS FIJOS POR MEDIDAS DE PREVENCION FACTURA ELECTRÓNICA: 20/1099


Nº de Factura:20-1099

Ejercicio:2020

Servicio Gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: GOTOR-COMUNICACIONES-SA

C.I.F.: A50315886

Factura electrónica:No

Importe:6.519,48 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 12/06/2020

Estado: Pagada