CERTF.71-MARZO 2020 RELATIVA AL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUE DEL AGUA


Nº de Factura:FC+-FC0320-0073

Ejercicio:2020

Servicio Gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: GRUPORAGA-SA

C.I.F.: A28317543

Factura electrónica:No

Importe:15.550,46 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/03/2020

Estado: Pagada