CONV GASTO CTL EL DADO Y LUDOTECA LA HORMIGA AZUL OCTUBRE


Nº de Factura:004683

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:18.696,19 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/10/2019

Estado: Pagada