CERTIFICACIÓN N 65 LIMPIEZA DEL PARQUE DEL AGUA DURANTE EL MES SEPTIEMBRE-2019


Nº de Factura:FC1019-0013

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: GRUPORAGA-SA

C.I.F.: A28317543

Factura electrónica:No

Importe:14.214,51 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 07/10/2019

Estado: Pagada