COMPRA DE MATERIAL (MOCHILAS) PARA PERSONAL DE UNIDAD VERDE


Nº de Factura:SPORT-FS07001459

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: IZAS OUTDOOR, S.L.

C.I.F.: B50978824

Factura electrónica:No

Importe:123,60 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 26/09/2019

Estado: Pagada