CONV GASTOS EL DADO Y LA HORMIGA AZUL AGOSTO


Nº de Factura:004627

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:19.003,56 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/08/2019

Estado: Pagada