PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL (TONER NEGRO PARA IMPRESORA HP 17A CF217A)


Nº de Factura:01-01029

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

Proveedor: BETA-MAYORISTA-INFORMATICO-SL

C.I.F.: B50936574

Factura electrónica:No

Importe:131,65 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 09/08/2019

Estado: Pagada