CONV GASTOS CTL PANIPORTA JUNIO


Nº de Factura:3339985

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F.: A28517308

Factura electrónica:No

Importe:2.245,09 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/06/2019

Estado: Pagada