CONV GASTOS CTL EL DADO Y LUDOTECA HORMIGA AZUL MARZO


Nº de Factura:004481

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: CMSS SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:17.980,03 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/03/2019

Estado: Pagada