ALQUILER 44 COPIADORAS ENERO 2019


Nº de Factura:FT19010031

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA

C.I.F.: A50833029

Factura electrónica:No

Importe:4.572,06 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 02/01/2019

Estado: Pagada