MATERIAL DE IMPRENTA


Nº de Factura:1740

Ejercicio:2018

Servicio Gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA

C.I.F.: A50034313

Factura electrónica:No

Importe:1.239,04 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 29/06/2018

Estado: Pagada