CORRECION MULTITEC FACTURA ELECTRÓNICA: 2018032


Nº de Factura:2018032

Ejercicio:2018

Servicio Gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Proveedor: MULTITEC-SA

C.I.F.: A50069285

Factura electrónica:No

Importe:1.892,67 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/04/2018

Estado: Pagada