RO CTL VOLTERETA DICIEMBRE


Nº de Factura:003998

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:16.570,47 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 29/12/2017

Estado: Pagada