RO CTL VOLTERETA MARZO


Nº de Factura:003596

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:17.675,63 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/03/2017

Estado: Pagada