RO CTL VOLTERETA ENERO


Nº de Factura:003499

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:18.095,33 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/01/2017

Estado: Pagada