OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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COSITALNETWORK ENERO 2026 A DICIEMBRE 2026. SUSCRIPTOR OBSERVATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS, INNOVACION Y CALIDAD. A1
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 196,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
COSITALNETWORK ENERO 2026 A DICIEMBRE 2026. SUSCRIPTOR FHN (FUNCIONARIOS CON HABILITACION NACIONAL). INTERVENCIÓN-TESORERÍA.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
COSITALNETWORK ENERO 2026 A DICIEMBRE 2026. SUSCRIPTOR OBSERVATORIO DE PERSONAL. TECNICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
COSITALNETWORK ENERO 2026 A DICIEMBRE 2026. SUSCRIPTOR FHN (FUNCIONARIOS CON HABILITACION NACIONAL). TESORERO/A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
COSITALNETWORK ENERO 2026 A DICIEMBRE 2026. SUSCRIPTOR FHN (FUNCIONARIOS CON HABILITACION NACIONAL). TESORERO/A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
COSITALNETWORK ENERO 2026 A DICIEMBRE 2026. SUSCRIPTOR FHN (FUNCIONARIOS CON HABILITACION NACIONAL). INTERVENTOR/A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
COSITALNETWORK ENERO 2025 A DICIEMBRE 2025. SUSCRIPTOR OBSERVATORIO DE ENDEUDAMIENTO Y SUBVENCIONES. TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
COSITALNETWORK ENERO 2026 A DICIEMBRE 2026. SUSCRIPTOR OBSERVATORIO DE CONTRATACION PUBLICA LOCAL. A-A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 19.856,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/02/2026
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SANITARIO PORTATIL (ELECCIONES CORTERS DE ARAGÓN).
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SANITARIOS-PORTATILES-EURECA-SL
C.I.F: B50917509
Importe: 170,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 3.665,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/03/2026
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SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 7.405,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/02/2026
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SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 2.425,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/02/2026
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SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2026
Pagada -
SUMINISTROS MATERIALES FERRETERÍA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 56,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/02/2026
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SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 33,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
LOTE 2: MANTENIMIENTO DEL ALMACEN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZASITUADO EN LAS NAVES DE CARRETERA DE LOGRO/O FEBRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.464,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
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Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.464,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
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LOTE 2: MANTENIMIENTO DEL ALMACEN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZASITUADO EN LAS NAVES DE CARRETERA DE LOGRO/O
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.464,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
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Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.464,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 25SF10337072
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 152,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/11/2025
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FACTURA ELECTRÓNICA: 25SF10314882
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 113,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/11/2025
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SUMINISTROS CONSUMIBLES OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/02/2026
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SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 1.023,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/02/2026
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SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 788,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/02/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 26/2536
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 362,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/01/2026
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SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 203,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
MATERIAL ELECCIONES CORTES DE ARAGÓN.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 135,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
BOBINA CELULOSA B450M (LIMPIEZA).
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA
C.I.F: A50014117
Importe: 109,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 141,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 180,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 89,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 261,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 119,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/02/2026
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MATERIAL DE LIMPIEZA.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 39,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
ACCESORIOS VARIOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 150,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
SUMINISTRO PAPEL SECAMANOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 213,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/01/2026
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Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 202.719,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/02/2026
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SUMINISTRO PAPEL FOTOCOPIADORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 2.025,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/02/2026
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SUMINISTRO PAPEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 3.038,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: D/153
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 4.153,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/02/2026
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SUMINISTRO CONSUMIBLE IMPRESORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 110,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/02/2026
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SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 110,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 110,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 719,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 430,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/02/2026