GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
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Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 530,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE COMMEMORACIÓN ATENTADO DE CAMBRILS 18 DE AGOSTO DEL TÉCNICO DE COMUNICACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 70,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 495,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2018
Pagada -
ASISTENCIA PLATFOM DE EUROCITIES EN ATENAS DE 16 A 19 DE MAYO DE LA TÉCNICO DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 449,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2018
Pagada -
ASISTENCIA PLATFOM DE EUROCITIES EN ATENAS DE 16 A 19 DE MAYO DE LA TÉCNICO DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 371,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2018
Pagada -
ASISTENCIA COOPERATION PLATFOM -EUROCITIES EN ATENAS DE 16 A 19 DE MAYO DE LA TÉCNICO DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL COORDINADOR DE EBROPOLIS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 322,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 173,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 270,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN -ALCALDE AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO-
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 675,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU --ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO-DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 270,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 52,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.020,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL COORDINADOR DE EBROPOLIS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.057,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 52,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 270,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.020,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN CONSEJERO ECONOMÍA Y CULTURA , ASISTENCIA EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 247,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN -ALCALDE -ASISTENCIA DESAYUNO INFORMATIVO EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 58,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
ASISTENCIA EXECUTIVE FORUM ESPAÑA DEL COORDINADOR ALCALDÍA , TÉC COMUNICACIÓN,DIRECTORA ECONOMÍA Y ESCOLTA ALCALDE EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 952,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
Asistencia a Cumbre Local FEMP Madrid día 27 de Febrero del Consejero de Economía y Cultura y Directora Comunicación
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 226,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
Viaje a Barcelona día 22-1 de la Técnico de Comunicación al II Encuentro de la red de ciudades contra impunidad franquista
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 230,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 123,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2018
Pagada -
PREMIOS CONCURSO ESCOLARES DEL DÍA DE EUROPA 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2018
Pagada -
PREMIOS CONCURSO ESCOLARES DEL DÍA DE EUROPA 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2018
Pagada -
ALMUERZO ENCUENTRO EUROCITIES KSF 2018 EL DÍA 24-10-2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EL-CACHIRULO-SA
C.I.F: A50012822
Importe: 1.333,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EL-CACHIRULO-SA
C.I.F: A50012822
Importe: 311,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 95,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 167,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 168,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 154,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 154,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 149,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 194,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/08/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 180,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 95,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 95,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 96,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 134,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 196,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 134,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 124,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 139,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BUISAN-GOMEZ-SL
C.I.F: B50318781
Importe: 90,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2018
Pagada -
CATERING PERSONAL DE GUARDIA DE POLICÍA LOCAL, BOMBEROS, DEPÓSITO CASABLANCA, GUARDALLAVES EL DÍA 24 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 302,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN PLENO ORDINARIO 26-3-2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 1.054,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2018
Pagada -
Restauración Pleno Ordinario 2 de Febrero de 2018.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 140,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2018
Pagada