SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Diputacion provincial de zaragoza | 5.969,00 | 196,00 |
| Consultoria-integral-comun-sl | 5.331,26 | 2,00 |
| Elizabeth pola palacio | 5.308,88 | 2,00 |
| Centro iberoamericano desarrollo estrat. urb. | 4.973,63 | 1,00 |
| Uro-developments-sl | 3.448,50 | 1,00 |
| Aenor internacional, s.a.u. | 3.055,25 | 1,00 |
| Ricoh-españa-slu | 3.028,74 | 8,00 |
| Lafarga-estudio-sl | 2.802,36 | 1,00 |
| Solitium s.l. | 1.499,19 | 1,00 |
| Viajes-vimar-sa | 756,58 | 4,00 |
| Graitec spain slu | 471,90 | 1,00 |
| Ediciones francis lefebvre s.a. | 382,30 | 2,00 |
| Tecn-y-produc-graficos-sa | 298,87 | 1,00 |
| Viajes-turopa-sa | 192,40 | 1,00 |
| Libreria-central-sa | 93,60 | 1,00 |
| Libreria-paris-sl | 68,58 | 2,00 |
| Centro de estudios politicos y constitucionales | 62,38 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 23,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2019
Pagada -
EDICTO 186/2019. EXPTE 180680/2018. JOSE PELLICER, 7
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2019
Pagada -
EDICTO Nº 1079/2019. EXPTE. 1659127/2018. BELGICA, 5
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
EDICTO Nº 1071/2019. EXPTE. 1682847/2018. MONZALBARBAR, 318
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
EDICTO Nº 1070/2019. EXPTE. 1677318/2018. JACA, 9
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
EDICTO Nº 1069/2019. EXPTE. 1652806/2018. TOMAS BRETON, 32
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
EDICTO Nº 1068/2019. EXPTE. 1644999/2018. CASTILLO, 4
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
EDICTO Nº 793/2019. EXPTE. 505834/2018 Y OTROS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 190,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 24,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2019
Pagada -
EDICTO Nº 195/2019. EXPTE. 1458296/2018. SANTA LUCIA, 6
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
EDICTO Nº 1075/2019. EXPTE. 7216/2019. LASTANOSA, 18
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
C.I.F: Q2811010D
Importe: 62,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2019
Pagada -
CUOTA 2019 MIEMBRO DE CIDEU
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CENTRO IBEROAMERICANO DESARROLLO ESTRAT. URB.
C.I.F: G60544665
Importe: 4.973,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
REPARACION LAZOS. CALLE MILAGRO DE CALANDA, CALLE SALDUBA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CONSULTORIA-INTEGRAL-COMUN-SL
C.I.F: B50784677
Importe: 2.541,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CONSULTORIA-INTEGRAL-COMUN-SL
C.I.F: B50784677
Importe: 2.790,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2019
Pagada -
APPLE MACBOOK AIR 13 1.6GHZ I5 256 SPACE GREY
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 1.499,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2019
Pagada -
DOS BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 24 DE ENERO/D.MIGUEL ANGEL ABADIA Y SRTA. MARTA LOPEZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 192,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2019
Pagada -
REPARACION GESTION DE ESPERA EN URBANISMO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 298,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 128,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 233,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2019
Pagada -
BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA Y 1 HAB. INDIVIDUAL EN HOTEL NH ALONSO MARTINEZ DE MADRID / A50042118- VIAJES VIMAR-SA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 297,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 46,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 21,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 93,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2019
Pagada -
MEMENTO ADMINISTRATIVO 2020
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 125,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 1.349,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2018
Pagada -
DIA 8/NOV. 2 BTES DE TREN, ZARAGOZA-BARCELONA-ZARAGOZA, SRS. MIGUEL ANGEL ABADIA Y JOSE ANTONIO ARANAZ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 208,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2018
Pagada -
DOS BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 28 DE NOVI. D. MIGUEL A. ABADIA Y JOSE A. NAVAMUEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 221,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 72,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 125,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2018
Pagada -
DIA 29/NOV. 1 BILLETE DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA, SR. LUIS ALBERTO LORENTE, (PARTICIPACION CONAMA-2018)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 85,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
DIA 30/NOV. 1 BTE DE TREN ZAZ-MAD-ZAZ, SRTA TERESA VICENTE, ASISTENCIA ASAMBLEA GRAL. RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 96,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2018
Pagada -
DIA 25/SEP 2 BTES DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ,SRES MIGUEL ANGEL ABADIA Y JOSE ANGEL NAVAMUEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 234,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2018
Pagada -
UN BILLETE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA 14 JUNIO A FAVOR DE D. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2018
Pagada -
DOS BILLETES DE TREN BARCELONA-ZARAGOZA-BARCELONA DIA 11 AL 12 DE JUNIO Y 2 HABTA. INDIVIDUALES EN HOTEL NH CIUDAD DE ZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 384,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2018
Pagada -
Dª TERESA VICENTE LAZARO:1 HABITACION INDIV. CON DESAYUNO HOTEL TURIA VALENCIA Y 1 BILLETE BUS VALENCIA-ZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 103,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
DIA 2/FEB 2 BTES DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA. SRES: MIGUEL ANGEL ABADIA Y JOSE ANGEL NAVAMUEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
AMPLIACIÓN 1 NUEVO PUESTO QSIGE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 1.349,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2018
Pagada