183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2012:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012
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ADQUISICION DIVERSOS MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 649,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 15.944,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 967,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRUPO TOMPLA SOBRE-EXPRES S.L.U.
C.I.F: B79942215
Importe: 407,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 115,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 367,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 190,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 866,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 504,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.675,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
GASTOS TRASLADOS OFICINAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 1.217,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 1.379,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
ADQUISICION CARTUCHO MONOBLOCK
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 41,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.320,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
TRASLADO Y MONTAJE DE MOBILIARIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 944,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.073,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: VASCONIA-ARTES-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50171552
Importe: 673,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGÈNICOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 584,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2012
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.874,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 107,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2012
Pagada -
COMPRA DIVERSO MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 31,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.824,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2012
Pagada -
ALQUILER RECIPIENTES HIGIENICOS SANITARIOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
COMPRA DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 214,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/08/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 755,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 1.040,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: FUNDACION-ECONOMIA-ARAGONESA
C.I.F: G50902626
Importe: 14.365,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 583,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 2.027,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 965,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 965,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
ADQUISICION CARPETAS EXPEDIENTES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 1.084,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: VASCONIA-ARTES-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50171552
Importe: 555,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 3.063,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.451,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2012
Pagada -
ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 1.266,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2012
Pagada -
ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: VASCONIA-ARTES-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50171552
Importe: 2.039,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 1.156,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: VASCONIA-ARTES-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50171552
Importe: 2.135,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSOS MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 359,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2012
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MICROMAT S.A.
C.I.F: A22105167
Importe: 147,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 903,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 171,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 796,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2012
Pagada -
REPARACION FAX DIRECCION REGIMEN JURIDICO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 96,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.097,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 1.085,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
ENCUADERNACIÓN DE LIBROS DE ACTAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 64,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CARLOS MELENDEZ RUIZ
C.I.F: ***325**
Importe: 2.281,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2012
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.956,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2012
Pagada