183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
Descargar: Datos Abiertos
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ADQUISICIÓN PAPEL FOTOCOPIADORAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 2.025,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2015
Pagada -
ADQUISICIÓN PAPEL FOTOCOPIADORAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.468,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
Pagada -
OBSERVATORIO ESTADISTICO MES JULIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 185,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 773,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 12,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRUPO GRÁFICO P&L
C.I.F: B99399164
Importe: 139,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2015
Pagada -
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL OBSERVATORIO ESTADISTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 221,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 291,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL-ROLLO CELULOSA SECAMANOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 1.578,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 2.063,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 192,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 1504162
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 5.483,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - MOD. OFICIOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 2.388,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2015
Pagada -
SUMINISTRO ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 776,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA-ACTA MEDICION DE RUIDOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 592,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2014
Pagada -
Factura Electrónica: 242020
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL-LOMERAS TERMICAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ARA-PROFI-SL
C.I.F: B50736644
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2015
Pagada -
DUPLICADO LLAVES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 6,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 119,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
FOTOCOPIAS 31/10/13 a 31/12/13 MÁQUINA 2
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 103,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - SOBRES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 471,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
DESTRUCCION CERTIFICADA DE DISQUETES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2014
Pagada -
CONFECCIÓN 9 ALMOHADONES DE ASIENTO PARA SILLONES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 110,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENDORES HIGIENICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2012
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
FOTOCOPIAS 31/12/2013 a 31/01/2014.- MAQUINA 2
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 117,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Alquiler dos equipos reprografía alto volumen ENERO 14
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 158,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 248,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 2.994,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 27.711,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 6.991,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2014
Pagada -
CONTRATO MENOR SUMINISTRO ARMARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CASTILLA-INSTALACION-OFICINAS-SA
C.I.F: A50064427
Importe: 6.152,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - MOD. OFICIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 6.177,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - MOD. OFICIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 2.388,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2014
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 1.877,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 153,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2014
Pagada -
ADQUISICION LOMERAS TÉRMICAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ARA-PROFI-SL
C.I.F: B50736644
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFIA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 407,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO REPROGRAFÍA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2014
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - SOBRES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 1.020,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: KAISER&KRAFT
C.I.F: A58649351
Importe: 376,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2014
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 79,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2014
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 586,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
ADQUISICIÓN PAPEL QSYSTEM
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL
C.I.F: B80999329
Importe: 214,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2013
Pagada -
ROLLO CELULOSA SECAMANOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 1.517,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2014
Pagada