DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Excavaciones-grasa-sl | 33.258,93 | 3,00 |
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 15.330,63 | 4,00 |
| Casale-gestión-de-residuos-sl | 7.236,26 | 2,00 |
| Durban-maquinaria-para-la-constr | 2.900,87 | 7,00 |
| Prames-sa | 1.815,00 | 2,00 |
| Extremera led asociados, s.l.u. | 1.500,00 | 1,00 |
| C.r.termino-rabal | 1.249,76 | 1,00 |
| Aluminios azuara sll | 1.234,20 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-garrapinillos | 459,44 | 5,00 |
| Grupo molina 1963-sl | 363,00 | 1,00 |
| Sergio molina solan | 274,40 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-mamblas | 217,50 | 1,00 |
| Sermaez-sl | 198,44 | 1,00 |
| Hierros-alfonso-sa | 148,31 | 1,00 |
| Ferretería laín s.l. | 122,67 | 4,00 |
| Ramon garcia hernandez | 120,37 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-jarandin | 97,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 52,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2018
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD GESTIÓN PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 35,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 31,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.627,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2018
Pagada -
ARIDO RECICLADO ESPECIAL PARA CAMINOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.608,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SERMAEZ-SL
C.I.F: B50472950
Importe: 198,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 1.466,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2018
Pagada -
MATERIAL MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 27,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2018
Pagada -
MATERIAL MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 761,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2018
Pagada -
MATERIAL SEGURIDAD Y SALUD PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 385,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2018
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 13,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 6,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 239,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
ADQUISICION PIQUETAS PARA SEÑALIZACIÓN POR BRIGADAS MUNCIPALES EN EDIFICIO EN RUINAS JUSLIBOL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 148,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 12.462,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
REPARACION DE ACCESO ESCARPE MONTE JUSLIBOL.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2018
Pagada -
ESCOMBROS DESPRENDIMIENTO ESCARPE JUSLIBOL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2018
Pagada -
TRABAJOS DE RETIRADA ESTIERCOL CASETA PEÑAFLOR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.536,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
PLACAS SEÑALIZACIÓN MUNICIPAL, MEDIDA 50X50 MM.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PRAMES-SA
C.I.F: A50223031
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2018
Pagada -
PLACAS SEÑALIZACIÓN MUNICIPAL, MEDIDA 100X100 MM.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PRAMES-SA
C.I.F: A50223031
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2018
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE PEÑAFLOR A LECIÑENA (C-19)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.974,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 230,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 176,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2017
Pagada -
PAGO ALFARDA 2017 POLIGONO172 PARCELA 59.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 69,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2017
Pagada -
PAGO ALFARDA 2017, POLIGONO 173 PARCELA 141
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 73,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2017
Pagada -
PAGO ALFARDA PARCELAS MUNICIPALES TERMINO EL RABAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 1.249,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
PAGO ALFARDA 2017 TERMINO JARANDIN
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-JARANDIN
C.I.F: G50191188
Importe: 97,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
PAGO ALFARDA 2017, PARCELA 12 POLIGONO 83.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-MAMBLAS
C.I.F: G50110733
Importe: 217,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2017
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD GESTIÓN PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 149,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2017
Pagada -
COMPRA CANDADOS AMAESTRADOS Y LLAVES PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 298,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
ACOPIODE MATERIALES PARA FUTURAS ACTUACIONES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.605,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO MUNICIPAL A-36
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.508,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2017
Pagada -
ACTUACIONES EN CARCAVAS.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 2.389,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO MUNICIPAL CR-11.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.094,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2017
Pagada -
ACOPIO DE ZAHORRAS.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-Y-TRANSPORTES-DAVID
C.I.F: B50620152
Importe: 3.610,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-ALQUILER-SL
C.I.F: B50935055
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2017
Pagada -
ACOPIO ZAHORRAS CAMINOS EN ZONA ESPECIAL PROTECCIÓN AVES.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CANTERA VALMADRID S.L.
C.I.F: B50933472
Importe: 2.678,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 571,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2017
Pagada -
SUMINSTRO API BASICO Y 2 BIDONES GASOLEO PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 173,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
ELEMENTOS PARA POLIPASTO UNIDAD PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 65,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2017
Pagada -
TAPA ALJIBE ERMITA SAN CRISTOBAL M. REALENGO PEÑAFLOR.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 114,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.502,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE PERDIGUERA Y CAMINO DE LA CASA (C-20 Y OPLG. 24 PARCS. 9007 Y 9003)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.610,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO CAMPILLO (C-33) PEÑAFLOR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.192,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINOS MUNICIPALES: LOS COTORROS Y CAMINO VADO.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.200,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.352,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO DEL PARQUE (POLG. 216 PARC. 9008)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.166,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO DEL MOJON (POLG. 216 PARC. 9017)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2017
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE LAS ROZAS (POL. 190 PARC. 9001)
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.442,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2017
Pagada