PROYECTOS Y OBRAS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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CERTIFICACIÓN Nº 12 Y FINAL REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 12.128,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/08/2026
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MATERIALES MUSEO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 12,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2026
Pagada -
REGISTROS ALUMINIO RELLEN 30X30 Y 40X40 HERMETICO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 400,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2026
Pagada -
VISITAS VARIAS COMPROBACION DE CORRECCION DE DEFICIENCIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION
C.I.F: B08658601
Importe: 1.263,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 Y FINAL -EXCESOS OBRAS DE URBANIZACION MANZANAS 24 Y 24 R CEMENTERIO DE TORRERO 21-043
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 4.845,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 URBANIZACIÓN MANZANAS 24 Y 24R EN ZONA ANTIGUA CEMENTERIO TORRERO 21-043
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 32.205,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 URBANIZACIÓN MANZANAS 24 Y 24R EN ZONA ANTIGUA CEMENTERIO TORRERO 21-043
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 204.782,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SOCYTOP-SL
C.I.F: B44186492
Importe: 5.693,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2026
Pagada -
ALQUILER CONJUNTO DE ANDAMIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ALVEMA-SAU
C.I.F: A50171529
Importe: 1.443,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2026
Pagada -
ALQUILER CONJUNTO DE ANDAMIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ALVEMA-SAU
C.I.F: A50171529
Importe: 1.350,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2026
Pagada -
MATERIAL MUSEO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ALVEMA-SAU
C.I.F: A50171529
Importe: 1.447,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2026
Pagada -
ALQUILER CONJUNTO DE ANDAMIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ALVEMA-SAU
C.I.F: A50171529
Importe: 1.303,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 35.212,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 2.683,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 6 Y FINAL A. MARCO OBRA L2- CLIMATIZACIÓN ESCUELA INFANTIL VILLACAMPA 19-058
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 5.519,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 7 A.MARCO OBRA L1- CAMBIO DE USO DE SALA DE EXPOSICIONES A SALA POLIVALENTE EN CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD 24-029
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 13.553,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 6 A.MARCO OBRA L1- CAMBIO DE USO DE SALA DE EXPOSICIONES A SALA POLIVALENTE EN CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD 24-029
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 18.441,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 58.192,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 6 A MARCO OBRA L2 CAMBIO DE CALDERA A GAS NATURAL Y REFORMA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN PDM PUERTA SANCHO 23-007
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 33.605,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº1 Y FINAL A MARCO L2 REHABILITACIÓN DE ESCALERAS ACCESO A PLANTA SÓTANO DE CASA AMPARO 690
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 51.807,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 2.746,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 2.226,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/10/2026
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MATERIAL DE ILUMINACION COMET POWER SWITCH
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.
C.I.F: B99399552
Importe: 688,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/09/2026
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CERTIFICACIÓN Nº 3 Y FINAL A MARCO SERVICIO L1 REDACCIÓN PROYECTO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DISTRITO SUR PARCELA ED (PU) 89.121
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: IDOM CONSULTING,ENGINEERING,ARCHITECTURE SAU
C.I.F: A48283964
Importe: 38.777,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.
C.I.F: B02272490
Importe: 23.420,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/10/2026
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Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FIRMEZA SOLUTIONS SL
C.I.F: B99539991
Importe: 675.093,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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ALQUILER ANDAMIO PARA AVERLY
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ANDAMIOS DEL PIRINEO SL
C.I.F: B75429027
Importe: 3.522,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/09/2026
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Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ESTUDIO METRO 7, S.L.P.
C.I.F: B99545980
Importe: 3.338,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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CERTIFICACIÓN Nº 2 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ESCUELA INFANTIL ARCOSUR (25-011)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ESTUDIO METRO 7, S.L.P.
C.I.F: B99545980
Importe: 3.338,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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DIRECCION DE OBRA DE APERTURA DE HUECOS EN SALAS DE EXPOSICIONES DEL BLOQUE E1 EN CENTRO DE ARTE ETOPIA 25-008
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: EDUARDO MARTIN CORREAS
C.I.F: ***440**
Importe: 4.825,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS S.A.
C.I.F: A31083009
Importe: 7.466,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS S.A.
C.I.F: A31083009
Importe: 24.079,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS S.A.
C.I.F: A31083009
Importe: 24.382,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS S.A.
C.I.F: A31083009
Importe: 468.637,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS S.A.
C.I.F: A31083009
Importe: 166.729,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº7 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 88.513,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 6 EJECUCIÓN DE PLANTA BAJA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ (SÁNCHEZ PUNTER) 21-077
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 107.819,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 EJECUCIÓN DE PLANTA BAJA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ (SÁNCHEZ PUNTER) 21-077
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 107.507,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 EJECUCIÓN DE PLANTA BAJA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ (SÁNCHEZ PUNTER) 21-077
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 88.405,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 8 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 10.969,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 EJECUCIÓN DE PLANTA BAJA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ (SÁNCHEZ PUNTER) 21-077
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 107.214,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 10 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 25.180,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 EJECUCIÓN DE PLANTA BAJA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ (SÁNCHEZ PUNTER) 21-077
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 21.187,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 EJECUCIÓN DE PLANTA BAJA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ (SÁNCHEZ PUNTER) 21-077
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 54.218,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 8 EJECUCIÓN DE PLANTA BAJA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ (SÁNCHEZ PUNTER) 21-077
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 152.712,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 7 EJECUCIÓN DE PLANTA BAJA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ (SÁNCHEZ PUNTER) 21-077
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 50.468,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 9 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 3.779,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2026
Pagada -
MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y MONTAJE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 1.072,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y MONTAJE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 766,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y MONTAJE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 402,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada