<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><anexo><titulo>Orden del día del Pleno Ordinario  (prop., dictámenes e iniciativas) del 27/07/2018 09:00</titulo><tipo>Orden del dia</tipo><contenido><![CDATA[<p>Se someten al Excmo. Ayuntamiento Pleno los decretos y proposiciones de la M.I. Alcald&iacute;a Presidencia y los dict&aacute;menes de las Comisiones de Pleno, por si tiene a bien aceptarlos.</p>
<p>1. Aprobaci&oacute;n del acta de la sesi&oacute;n ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 25 de junio &uacute;ltimo.</p>
<p>2. Informaci&oacute;n del Gobierno municipal (en su caso).</p>
<h3>I. PARTE RESOLUTIVA</h3>
<p>3. Proposiciones de la M.I. Alcald&iacute;a-Presidencia.</p>
<h4>ECONOM&Iacute;A Y CULTURA</h4>
<p>4. Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 18/038/05/021 en el presupuesto municipal, por suplemento de cr&eacute;ditos con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 100.000,00 Euros (833478/18).</p>
<p>5. Aprobar inicialmente la modificaci&oacute;n del programa plurianual del ejercicio 2014 (833515/18).</p>
<p>6. Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 18/039/05/022 en el presupuesto municipal, por cr&eacute;ditos extraordinarios con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 18.000,00 Euros (833590/18).</p>
<p>7. Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 18/045/5/026 en el presupuesto municipal, por cr&eacute;ditos extraordinarios con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 1.000,00 Euros (916604/18).</p>
<p>8. Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 18/043/5/024 en el presupuesto municipal, por cr&eacute;ditos extraordinarios con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 50.000,00 Euros (916579/18).</p>
<p>9. Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 18/046/5/27 en el presupuesto municipal, por suplemento de cr&eacute;ditos con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 85.000,00 Euros (916567/18).</p>
<p>10. Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 18/042/5/023 en el presupuesto municipal, por cr&eacute;ditos extraordinarios, con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 60.000,00 Euros (885670/18).</p>
<p>11. Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 18/044/5/025 en el presupuesto municipal, por cr&eacute;ditos extraordinarios, con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 18.000,00 Euros (919248/18).</p>
<p>12. Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 18/047/5/28 en el presupuesto municipal, por cr&eacute;ditos extraordinarios, con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 1.000'00 Euros (934758/18).</p>
<p>13. Aprobar inicialmente la modificaci&oacute;n del programa plurianual del ejercicio 2017 (916630/18).</p>
<p>14. Aprobar inicialmente la modificaci&oacute;n del programa plurianual del ejercicio 2018 (916653/18).</p>
<p>15. Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2017 (536200/18).&nbsp;</p>
<p>16. Quedar enterado del contenido de los estados de informaci&oacute;n contable remitidos por el Servicio de Contabilidad y referidos al cierre del mes de junio de 2018 (919224/18).</p>
<p>17. Quedar enterado de resoluci&oacute;n del Interventor General Municipal de fecha de 21 de junio &uacute;ltimo, por la que se aprueba la modificaci&oacute;n del Plan de Control Financiero, de Eficacia y Auditor&iacute;a P&uacute;blica, a realizar durante el ejercicio 2018 (84133/2018).</p>
<p>18. Quedar enterado de resoluciones del Consejero Econom&iacute;a y Cultura relativas a convalidaci&oacute;n de gastos:&nbsp;</p>
<ul>
    <li>18.1. Aprobar la factura n&ordm; 04/2018 de fecha 30 de abril de 2018 por un importe de 35.401,54 Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de GESTI&Oacute;N DE RESIDUOS EN VALDESPARTERA, en el periodo de 1 a 30 de abril de 2018 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa ENVAC IBERIA, S.A.- NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU-VALDESPARTERA) por el concepto e importe antes indicado. (663012/18)</li>
    <li>18.2. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 4.2- ABRIL 2018 de fecha 10 de mayo de 2018 por un importe de 276.630,28 Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de CUOTA FIJA DE CONSERVACI&Oacute;N Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO P&Uacute;BLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES, en el periodo de 12 a 30 de abril de 2018 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES EL&Eacute;CTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados. (656971/18)</li>
    <li>18.3. Aprobar la factura n&ordm; 2018122 de fecha 30/04/2018, por importe de 6.819,42 Euros (exento IVA) relativa a Actividades en materia de infancia en CTL El Cuco (Delicias) y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N ADUNARE por el concepto e importe antes indicado (682431/18).&nbsp;</li>
    <li>18.4. Aprobar la factura n&ordm; 455 de fecha 14/05/2018, por importe de 14.172,15 Euros (exento I.V.A.) y n&ordm; 456 de fecha 14/05/2018, por importe de 13.936,71 Euros (exento I.V.A.) relativas a Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (682443/18).</li>
    <li>18.5. Aprobar varias facturas por un total de 29.689,55 Euros y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de a empresa PRIDES COOPERATIVA, relativas a Servicio de Programa de Educaci&oacute;n de Calle de Delicias, San Jos&eacute;, Las Fuentes y El Rabal que se detallan en el dictamen. (682455/18).</li>
    <li>18.6. Aprobar la factura n&ordm; C18/41 de fecha 30/04/18 por un importe de 4.551,68 (IVA incluido), relativa a PROGRAMA DE EDUCACI&Oacute;N DE CALLE TORRERO y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa TRAZGO por el concepto e importe antes indicado. (682492/18).</li>
    <li>18.7. Aprobar varias facturas por un total de 136.263,17 Euros y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de a empresa PRIDES COOPERATIVA, relativas a Servicio de Gesti&oacute;n de CTL y Ludotecas (Telara&ntilde;a, Bolinche, Vendaval, Chiflo, La Sabina, Voltereta, La Cometa, El Dado, La Hormiga Azul y Tragaldabas) que se detallan en el dictamen. (682504/18).</li>
    <li>18.8. Aprobar la factura n&ordm; 3/2018, de fecha 11/04/18, por importe de 8.454,59 Euros (IVA exento) y n&ordm; 4/2018, de fecha 09/05/18, por importe de 10.535,54 Euros (IVA exento) relativa a Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El Tr&eacute;bol (Torrero), y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N DE TIEMPO LIBRE EL TR&Eacute;BOL, por el concepto e importe antes indicado. (682516/18).</li>
    <li>18.9. Aprobar la factura n&ordm; C18/27 de fecha 31/03/18 por un importe de 6.691,76 (IVA incluido), n&ordm; C18/38 de fecha 30/04/18 por un importe de 7.003,25 (IVA incluido), C18/44 de fecha 30/04/18 por un importe de 11.538,23 (IVA incluido), C18/39 de fecha 30/04/18 por un importe de 7.682,13 (IVA incluido) y n&ordm; C18/37 de fecha 30/04/18 por un importe de 19.606,49 (IVA incluido), relativas a ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFANCIA EN DISTINTOS CTL Y LUDOTECAS (A COTENAS, CAPUZ&Oacute;N, MUSARA&Ntilde;A Y ESCONDECUCAS) y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa TRAZGO por el concepto e importe antes indicado. (682528/18).</li>
    <li>18.10. Aprobar la factura n&ordm; 04/2018 de fecha 30/04/2018, por importe de 5.726,53 Euros (exento IVA) relativa a Actividades de infancia realizadas en CTL Zascandil y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado (682530/18).</li>
    <li>18.11. Aprobar la factura n&ordm; 5/2018 de fecha 30/04/2018, por importe de 12.813,32 Euros IVA incluido relativa a Actividades de infancia realizadas en Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos) y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado.(682541/18).&nbsp;</li>
    <li>18.12. Aprobar la factura n&ordm; 18/4758 de fecha 30/04/2018, por importe de 12.438,70 Euros (exento I.V.A.) relativa a Actividades de infancia realizadas en CTL Cadeneta (Casco Hist&oacute;rico) y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (682553/18).&nbsp;</li>
    <li>18.13. Aprobar la factura n&ordm; FEGTTS122018 de fecha 30/04/2018, por importe de 11.812,13 Euros (IVA incluido) y n&ordm; FEGTTS112018 de fecha 30/04/2018, por importe de 11.873,08 Euros (IVA incluido) relativas a Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludotecas Birabolas y Gamusinos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GABINETE T&Eacute;CNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, por el concepto e importe antes indicado. (682565/18).&nbsp;</li>
    <li>18.14. Aprobar la factura n&ordm; FC4/2018, de fecha 02/05/2018, por importe de 5.333,90 Euros (exento IVA), relativa a Actividades en materia de infancia en CTL Sin Mugas (B&ordm; ACTUR) y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N PRIVADA MAR&Iacute;A AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado.(682577/18).&nbsp;</li>
    <li>18.15. Aprobar la factura n&ordm; 11/2018, de fecha 12/04/18, por importe de 16.516'04 Euros (IVA exento), relativa a Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina- Zona Magdalena y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GUSANTINA ASOCIACI&Oacute;N SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (682589/18).&nbsp;</li>
    <li>18.16. Aprobar la factura n&ordm; 2018/ARA18/11906 de fecha 09/05/18, por importe de 21.218,82 Euros IVA incluido relativa a Servicio de teleasistencia situaci&oacute;n dependencia y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERV. TELEASISTENCIA SA, por el concepto e importe antes indicado&nbsp; (682614/18).</li>
    <li>&nbsp;18.17. Aprobar la factura n&ordm; 2018/ARA18/11905 de fecha 09/05/18, por importe de 131.904,08 Euros IVA incluido relativa a Servicio de teleasistencia preventiva y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERV.&nbsp; TELEASISTENCIA SA, por el concepto e importe antes indicado por el concepto e importe antes indicado.(682626/18)</li>
    <li>&nbsp;18.18. Aprobar la factura n&ordm; 751218040093 de fecha 30/04/18, por importe de 2.398,30 Euros ( incluido I.V.A.) y la factura n&ordm; 751218040092 de fecha 30/04/18, por importe de 1.544,93 Euros ( incluido I.V.A.) relativas a Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (682640/18)</li>
    <li>18.19. Aprobar la factura n&ordm; 2018/04 de fecha 30/04/2018, por importe de 6.120,10 Euros (exento I.V.A.) relativa a Actividades en materia de infancia en CTL Pandora (San Jos&eacute;) y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado. (682663/18)</li>
    <li>18.20. Aprobar la factura n&ordm; 00310 de fecha 30/04/18 por un importe de 8.233,32 (exento IVA), relativa a los trabajos de SERVICIO DE ATENCI&Oacute;N MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL Y DEPORTIVA OC&Eacute;ANO ATL&Aacute;NTICO por el concepto e importe antes indicado.(697658/18)</li>
    <li>18.21. Aprobar la factura n&ordm; 2018123 de fecha 30/04/2018, por importe de 5.831,68 Euros IVA incluido y n&ordm; 2018124 de fecha 30/04/2018, por importe de 5.730,45 Euros IVA incluido relativas a Programa de Educaci&oacute;n de Calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N ADUNARE por el concepto e importe antes indicado. (708937/18)</li>
    <li>18.22. Aprobar la factura n&ordm; 00556000001018F, de fecha 10/05/18, por importe de 167.315,51 Euros (I.V.A. incluido) relativa a Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atenci&oacute;n de personas en situaci&oacute;n de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado. (708986/18)</li>
    <li>18.23. Aprobar la factura n&ordm; 457 de fecha 16/05/2018, por importe de 5.167,02 Euros (exento I.V.A.) y n&ordm; 458 de fecha 16/05/2018, por importe de 4.802,04 Euros (exento I.V.A.) relativas a Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Os Mesaches y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (709016/18)</li>
    <li>18.24. Aprobar la factura n&ordm; 13/2018, de fecha 14/05/18, por importe de 13.431,68 Euros (IVA exento), relativa a Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina- Zona Magdalena durante enero de 2018 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GUSANTINA ASOCIACI&Oacute;N SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(709028/18)</li>
    <li>18.25. Aprobar la factura n&ordm; 04/2018, de fecha 03/05/18, por importe de 5.871,08 Euros (IVA exento), relativa a Actividades de infancia realizadas en CTL La Cig&uuml;e&ntilde;a (La Cartuja) y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIG&Uuml;E&Ntilde;A, por el concepto e importe antes indicado. (0709041/18)</li>
    <li>18.26. Aprobar la factura n&ordm; 3207515 de fecha 30/04/18, por importe de 2.245,09 Euros IVA incluido relativa a  Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Paniporta (Monta&ntilde;ana) y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EULEN SA por el concepto e importe antes indicado. (0709077/18)</li>
    <li>&nbsp;18.27. Aprobar la factura n&ordm; 2018125 de fecha 30/04/2018, por importe de 16.729,23 Euros (exento IVA) relativa a Actividades en materia de infancia en CTL Zardacho y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N ADUNARE por el concepto e importe antes indicado. (0709089/18)</li>
    <li>18.28. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 122 de fecha 4 de mayo de 2018 por un importe de 116.291,45 Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de abril de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado.(731032/18)</li>
    <li>&nbsp;18.29. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 107 de fecha 3 de mayo de 2018 por un importe de 108.536,78 Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de marzo de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (731070/18)</li>
    <li>&nbsp;18.30. Aprobar la factura n&ordm; 1801049/14/42018 de fecha 30/04/18, por importe de 55.124,87 Euros IVA incluido y n&ordm; 1801049/15/42018 de fecha 30/04/18, por importe de 4.774,06 Euros IVA incluido, relativas a Servicio de Cocina y Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por el concepto e importe antes indicado.(705071/18)</li>
    <li>&nbsp;18.31. Aprobar la factura n&ordm; 4, de fecha 30/04/18, por importe de 87.990,44 Euros (IVA incluido), relativa a Prestaci&oacute;n de servicios integrales de la Unidad de Atenci&oacute;n a personas en situaci&oacute;n de dependencia con deterioro cognitivo en la 3&ordf; planta de la Casa Amparo y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de VITALIA ANETO, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (705022/18)</li>
    <li>&nbsp;18.32. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 11b/2017 de fecha 24 de mayo de 2018 por un importe de 32.530,66 Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de CONSERVACI&Oacute;N DEL MATERIAL SEMAF&Oacute;RICO Y SE&Ntilde;ALES LUMINOSAS DEL T&Eacute;RMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, en el periodo de 26 a 30 de noviembre de 2017, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (738306/18)</li>
    <li>18.33. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 12/2017 de fecha 24 de mayo de 2018 por un importe de 231.312,86 Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de CONSERVACI&Oacute;N DEL MATERIAL SEMAF&Oacute;RICO Y SE&Ntilde;ALES LUMINOSAS DEL T&Eacute;RMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, en el periodo de diciembre de 2017, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (738318/18)</li>
    <li>18.34. Aprobar la factura n&ordm; 18/52, de fecha 31/05/2018, por importe de 4.625,31 Euros (exento IVA), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado.(740531/18)</li>
    <li>&nbsp;&nbsp;18.35. Aprobar la factura n&ordm; C18/58 de fecha 31/05/18 por un importe de 5.183,32 (IVA incluido), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado.(740824/18)</li>
    <li>&nbsp;18.36. Aprobar la factura n&ordm; C18/59 de fecha 31/05/18 por un importe de 4.783,65 (IVA incluido), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado.(740873/18)</li>
    <li>&nbsp;18.37. Aprobar factura n&ordm; 18FVM008132 de fecha 31/05/18 por un importe de 3.473,79 Euros (IVA incluido), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n del PIEE Miguel Servet y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(751900/18)</li>
    <li>&nbsp;18.38. Aprobar factura n&ordm; 18FVM008133 de fecha 31/05/18 por un importe de 10.362,14 Euros (IVA incluido), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., , por el concepto e importe antes indicado.(752161/18)</li>
    <li>18.39. Aprobar factura n&ordm; 18FVM008130 de fecha 31/05/18 por un importe de 18.659,10 Euros (IVA incluido), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (752307/18)</li>
    <li>18.40. Aprobar la factura n&ordm; 004182 de fecha 31/05/2018, por importe de 11.415,29 Euros I.V.A. incluido, relativa a Servicio de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de la Casa de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (751972/18)</li>
    <li>18.41. Aprobar la factura n&ordm; 004181 de fecha 31/05/2018, por importe de 10.889,05 Euros I.V.A. incluido, relativa a Servicio de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de la Casa de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (752051/18)</li>
    <li>18.42. Aprobar la factura n&ordm; 004179 de fecha 31/05/2018, por importe de 10.962,30 Euros I.V.A. incluido, relativa a Servicio de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de la Casa de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (752100/18)</li>
    <li>18.43. Aprobar la factura n&ordm; 004184 de fecha 31/05/2018, por importe de 4.480,78 Euros I.V.A. incluido, relativa a Servicio de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de la Casa de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (752393/18)</li>
    <li>18.44. Aprobar la factura n&ordm; 004178 de fecha 31/05/2018, por importe de 19.471,86 Euros I.V.A. incluido, relativa a Servicio de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de la Casa de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (752405/18)</li>
    <li>18.45. Aprobar la factura n&ordm; 004187 de fecha 31/05/2018, por importe de 6.014,16 Euros I.V.A. incluido, relativa a Servicio de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n del PIEE Parque Goya y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (752429/18)</li>
    <li>18.46. Aprobar la factura n&ordm; 004188 de fecha 31/05/2018, por importe de 2.968,52 Euros I.V.A. incluido, relativa a Servicio de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n del PIEE Valdespartera y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(752430/18)</li>
    <li>18.47. Aprobar la factura n&ordm; 004186 de fecha 31/05/2018, por importe de 8.577,83 Euros I.V.A. incluido, relativa a Servicio de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. 10 SECRETAR&Iacute;A GENERAL DEL PLENO (752454/18)</li>
    <li>18.48. Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resoluci&oacute;n del Sr. Consejero de Econom&iacute;a y Cultura , de fecha 4 de mayo de 2018, por el que se reconoce obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., correspondiente a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, en el sentido que figura en el dictamen. (480140/18)</li>
    <li>18.49. Aprobar la factura n&ordm; 15/2017 de fecha 03/01/17, por importe de 6.900,00 Euros IVA incluido relativa a Cuota de socio correspondiente a 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N ESPA&Ntilde;OLA DE OPERADORES P&Uacute;BLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, por el concepto e importe antes indicado. y CIF A80495864 por el concepto e importe antes indicado.(719278/18)</li>
    <li>18.50. Aprobar la factura n&ordm; 00372 de fecha 30/04/18 por un importe de 7.319,36 (exento IVA), n&ordm; 00373 de fecha 30/04/18 por un importe de 9.645,59 (exento IVA) y 00374 de fecha 30/04/18 por un importe de 8.650,64 (exento IVA) relativas a ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFANCIA REALIZADAS EN CTL ARIANTA, GUSARAMIX Y LUDOTECA AMBULANTE y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL Y DEPORTIVA OC&Eacute;ANO ATL&Aacute;NTICO, por el concepto e importe antes indicado.(760151/18)</li>
    <li>18.51. Aprobar la factura n&ordm; 00556000000818F, de fecha 30/04/18, por importe de 394.716,15 Euros (I.V.A. incluido) relativa a Prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado.(708962/18)</li>
    <li>18.52. Aprobar la factura n&ordm; 711218040070 de fecha 30/04/18, por importe de 2.586,74 Euros ( incluido I.V.A.) y la factura n&ordm; 711218040069 de fecha 30/04/18, por importe de 7.971,98 Euros (incluido I.V.A.) relativas a Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Casa Morlanes y Las Armas  y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPA&Ntilde;A S.A. por el concepto e importe antes indicado. (682638/18)</li>
    <li>18.53. Aprobar la factura n&ordm; 3208353, de fecha 30/04/18, por importe de 124.322,42Euros (I.V.A. incluido) relativa a Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administraci&oacute;n prestados en los Centros 11 SECRETAR&Iacute;A GENERAL DEL PLENO Deportivos Municipales Siglo XXI, Jos&eacute; Garc&eacute;s y Palafox y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EULEN SA por el concepto e importes antes indicado. (736633/18)</li>
    <li>18.54. Aprobar la factura n&ordm; C18/40 de fecha 30/04/18 por un importe de 8.860,62 (IVA incluido) relativa a SERVICIOS PRESTADOS EN CTL SALTAPILLOS y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por el concepto e importe antes indicado.(760114/18)</li>
    <li>18.55. Aprobar la factura n&ordm; 06/2018 de fecha 30/04/2018, por importe de 1.238,00 Euros (exento IVA), relativa a Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Pe&ntilde;aflor y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado.(760199/18)</li>
    <li>18.56. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 25 de fecha 6 de junio de 2018 por un importe de 62.555,25 Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de CONSERVACI&Oacute;N Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS, en el periodo de 1 a 31 de mayo de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA, por el concepto e importe antes indicado. (777895/18)</li>
    <li>18.57. Aprobar la factura n&ordm; 004185 de fecha 31/05/2018, por importe de 9.379,43 Euros I.V.A. incluido, relativa a Servicio de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de la Casa de Juventud (San Jos&eacute;) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (759374/18)</li>
    <li>18.58. Aprobar la factura n&ordm; 004183 de fecha 31/05/2018, por importe de 4.549,13 Euros I.V.A. incluido, relativa a Servicio de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de la Casa de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (759362/18)</li>
    <li>18.59. Aprobar la factura n&ordm; 004189 de fecha 31/05/2018, por importe de 3.545,22 Euros I.V.A. incluido, relativa a Servicio de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n del PIEE Medina Albaida y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (759386/18).</li>
    <li>18.60. Aprobar factura n&ordm; 18FVM008129 de fecha 31/05/18 por un importe de 8.860,05 Euros (IVA incluido), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (759400/18)</li>
    <li>18.61. Aprobar factura n&ordm; 18FVM008134 de fecha 31/05/18 por un importe de 11.952,35 Euros (IVA incluido), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(759423/18)</li>
    <li>18.62. Aprobar factura n&ordm; 18FVM008131 de fecha 31/05/18 por un importe de 11.793,01 Euros (IVA incluido), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(759447/18)</li>
    <li>18.63. Aprobar la factura n&ordm; 004180 de fecha 31/05/2018, por importe de 17.301,63 Euros I.V.A. incluido, relativa a Servicio de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de la Casa de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (759459/18)</li>
    <li>18.64. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 1 de fecha 31 de mayo de 2018 por un importe de 2.272,33 Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de COORDINACI&Oacute;N Y ASISTENCIA T&Eacute;CNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa INGENIER&Iacute;A Y GESTI&Oacute;N ARAG&Oacute;N, S.L. (IGEA, S.L.) por el concepto e importe antes indicado. (759411/18)</li>
    <li>18.65. Aprobar la factura n&ordm; 115 de fecha 04/04/18, por importe de 3.100,00 Euros (exenta IVA) relativa a Actividades formativas en la modalidad de formaci&oacute;n virtual para tres funcionarios de la Oficina de Recursos Humanos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CENTRO DE ESTUDIOS MUNICIPALES Y DE COOPERACI&Oacute;N INTERNACIONAL (CEMCI) por el concepto e importe antes indicado. (678997/18)</li>
    <li>18.66. Aprobar la factura n&ordm; 1805BI00645A de fecha 28/05/18, por importe de 7.602,99 Euros IVA incluido y n&ordm; 1805BI00648A de fecha 28/05/18, por importe de 557,60 Euros IVA incluido relativas a Impresi&oacute;n, acabado, distribuci&oacute;n y control de devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de Zaragoza y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVINFORM SA por el concepto e importe antes indicado. (767902/18)</li>
    <li>18.67. Aprobar la factura n&ordm; 20180309 de fecha 31 de mayo de 2018 por un importe de 1.371,33Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de COORDINACI&Oacute;N DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO P&Uacute;BLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES, en el periodo mayo&nbsp; de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(786746/18).</li>
    <li>18.68. Aprobar la factura n&ordm; 18022, de fecha 24/04/18, por importe de 3.569,50 Euros (IVA incluido), n&ordm; 18023, de fecha 25/04/18, por importe de 3.509,00 Euros (IVA incluido), n&ordm; 18024, de fecha 25/04/18, por importe de 3.539,25 Euros (IVA incluido), n&ordm; 18025, de fecha 26/04/18, por importe de 1.972,30 Euros (IVA incluido), n&ordm; 18026, de fecha 26/04/18, por importe de 3.025,00 Euros (IVA incluido), n&ordm; 18027, de fecha 27/04/18, por importe de 2.420,00 Euros (IVA incluido), n&ordm; 18029, de fecha 30/04/18, por importe de 3.478,75 Euros (IVA incluido), n&ordm; 18030, de fecha 30/04/18, por importe de 3.478,75 Euros (IVA incluido), n&ordm; 18031, de fecha 30/04/18, por importe de 3.478,75 Euros (IVA incluido), n&ordm; 18033, de fecha 02/05/18, por importe de 3.478,75 Euros (IVA incluido), n&ordm; 18034, de fecha 02/05/18, por importe de 3.478,75 Euros (IVA incluido), n&ordm; 18035, de fecha 02/05/18, por importe de 3.478,75 Euros (IVA incluido), n&ordm; 18037, de fecha 04/05/18, por importe de 2.420,00 Euros (IVA incluido) y n&ordm; 18038, de fecha 04/05/18, por importe de 2.420,00 Euros (IVA incluido), relativas a Toma de datos, Proyectos/Memorias destinados a las obras de Eficiencia Energ&eacute;tica dentro de la estrategia 20/20 : Ahorro energ&iacute;a y lucha contra cambio clim&aacute;tico (PLU 2017-06) y proyectos destinados a la instalaci&oacute;n de cargadores de veh&iacute;culos el&eacute;ctricos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DOLMEN INGENIER&Iacute;A Y SERVICIOS T&Eacute;CNICOS SLP, por el concepto e importes antes indicado. (682675/18)</li>
    <li>18.69. Aprobar las facturas n&ordm; 29177, de fecha 30/04/2018, por importe de 18.883,52 Euros (I.V.A. incluido) y n&ordm; 29178, de fecha 30/04/18, por importe de 29.186,56 Euros (I.V.A. incluido), relativas a Servicios de limpieza prestados en los Centros Deportivos Municipales Palafox y Alberto Maestro, abril 2018 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MULTIANAU, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (736657/18)</li>
    <li>18.70. Aprobar factura n&ordm; 18/5730, de fecha 31 de mayo de 2018, por importe de 11.915,56 Euros (exenta de IVA), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (781683/18)</li>
    <li>18.71. Aprobar factura n&ordm; C18/61, de fecha 31 de mayo de 2018, por importe de 4.292, 30 Euros (IVA incluido), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (765092/18)</li>
    <li>18.72. Aprobar factura n&ordm; C18/60, de fecha 31 de mayo de 2018, por importe de 4.054,68 Euros (IVA incluido), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Pe&ntilde;aflor) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(765116/18)</li>
    <li>18.73. Aprobar factura n&ordm; 18/51, de fecha 31 de mayo de 2018, por importe de 4.534,63 Euros (exenta de IVA), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Monta&ntilde;ana) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado.(781720/18)</li>
    <li>18.74. Aprobar factura n&ordm; 18/5729, de fecha 31 de mayo de 2018, por importe de 12.345,50 Euros (exenta de IVA), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(781695/18)</li>
    <li>18.75. Aprobar factura n&ordm; 18FVM008135, de fecha 31 de mayo de 2018, por&nbsp;importe de 12.117,88 Euros (IVA incluido), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (781719/18)</li>
    <li>18.76. Aprobar factura n&ordm; 18FVM008128, de fecha 31 de mayo de 2018, por importe de 12.377,04 Euros (IVA incluido), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(780345/18)</li>
    <li>18.77. Aprobar factura n&ordm; 5/2018, de fecha 31 de mayo de 2018, por importe de 5.585,40 Euros (exenta de IVA), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N DE VECINOS JER&Oacute;NIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado.(780333/18)</li>
    <li>18.78. Aprobar factura n&ordm; 47/2018, de fecha 8 de junio de 2018, por importe de 14.215,50 Euros (exenta de IVA), relativa a Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N EL TRANVIA, por el concepto e importe antes indicado.(781768/18)</li>
    <li>18.79. Aprobar factura n&ordm; 4002294684, de fecha 31 de mayo de 2018, por importe de 122.548,40 Euros (IVA incluido), relativa a Servicios postales prestados durante el mes de mayo de 2018 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CORREOS Y TEL&Eacute;GRAFOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(784303/18)</li>
    <li>18.80. Aprobar factura n&ordm; A18498, de fecha 28 de mayo de 2018, por importe de 6.516,88 Euros (IVA incluido), relativa a Cuota de alfarda 2018 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de COMUNIDAD SINDICATO RIEGOS MIRAFLORES, por el concepto e importe antes indicado.(797381/18)</li>
    <li>18.81. Aprobar las facturas n&ordm; 5831262458, de fecha 16 de abril de 2018, por importe de 327,41 Euros (IVA incluido), relativa a Suministro de gas&oacute;leo C de calefacci&oacute;n con destino a las dependencias, centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de marzo de 2018, n&ordm; 5831304882, de fecha 30 de abril de 2018, por importe de 68941,46 Euros (IVA incluido), relativa a Suministro de gas&oacute;leo C de calefacci&oacute;n con destino a las dependencias, centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de abril de 2018 y n&ordm; 5831389082, de fecha 31 de mayo de 2018, por importe de 34.845,77 Euros (IVA incluido), relativa a Suministro de gas&oacute;leo C de calefacci&oacute;n con destino a las dependencias, centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de mayo de 2018 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL&Iacute;FEROS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(806839/18).</li>
    <li>18.82. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 138 de fecha 8 de junio de 2018 por un importe de 101.179,95 Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de GESTI&Oacute;N DEL SERVICIO P&Uacute;BLICO DE EXPLOTACI&Oacute;N DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA, en el periodo de 1 a 31 de marzo de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (789000/18)</li>
    <li>18.83. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 139 de fecha 11 de junio de 2018 por un importe de 99.587,22 Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de GESTI&Oacute;N DEL SERVICIO P&Uacute;BLICO DE EXPLOTACI&Oacute;N DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA, en el periodo de 1 a 30 de abril de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados.(789982/18)</li>
    <li>18.84. Aprobar la factura n&ordm; 3215958, de fecha 31/05/2018, por importe de 22.155,41 Euros (I.V.A. incluido), relativa a Servicios de socorrismo prestados durante los meses de verano en diversos centros municipales y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importes antes indicado.(816796/18)</li>
    <li>18.85. Aprobar la factura n&ordm; 06/2018, de fecha 31/05/2018, por importe de 35.401,54 Euros (I.V.A. incluido), relativa a Servicios de mantenimiento de la central de recogida neum&aacute;tica, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera, mayo 2018 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UTE ENVAC IBERIA, S.A. - NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(784474/18)</li>
    <li>18.86. Aprobar la factura n&ordm; 3218960, de fecha 31/05/2018, por importe de 134.755,76 Euros (I.V.A. incluido), relativa a Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administraci&oacute;n prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, Jos&eacute; Garc&eacute;s y Palafox y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importes antes indicado.(816784/18)</li>
    <li>18.87. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 05/2018 de fecha 21 de mayo de 2018 por un importe de 102.656,64 Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 30 de abril de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(805624/18)</li>
    <li>18.88. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 123 de fecha 1 de junio de 2018 por un importe de 129.482,87 Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de mayo de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado.(805600/18)</li>
    <li>18.89. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 108 de fecha 6 de junio de 2018 por un importe de 188.585,82 Euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 30 de abril de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (833662/18)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>19. Aprobar la declaraci&oacute;n de no disponibilidad de cr&eacute;ditos de determinadas aplicaciones del presupuesto de 2018, conforme a los tres primeros apartados de la moci&oacute;n P-4.775/2018 aprobada por el Pleno municipal de 1 de junio de 2018 (755624/18).</p>
<h4>DERECHOS SOCIALES&nbsp;</h4>
<p>20. Dar cuenta de la Memoria de Evaluaci&oacute;n del Cumplimiento del Plan Estrat&eacute;gico de Subvenciones 2016-2019, ejercicio 2017 (697330/18).</p>
<p>21. Aprobar el Plan Integral para las Personas sin Hogar en Zaragoza, elaborado por el &Aacute;rea de Presidencia y Derechos Sociales (956895/18).</p>
<h3>MOCIONES</h3>
<p>22. <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3518">Presentada por el grupo municipal Popular </a>en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a impulsar las siguientes medidas: crear una mesa de trabajo que trate los problemas de las personas mayores que viven y mueren en soledad; a estudiar la implantaci&oacute;n de un sistema de seguimiento de la poblaci&oacute;n mayor que vive sola y a realizar una campa&ntilde;a municipal de informaci&oacute;n de los recursos y servicios existentes (P-5.070/18).</p>
<p>23. <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3517">Presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadan&iacute;a</a> en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a reservar hasta un 20% de plazas en las convocatorias de acceso a la Polic&iacute;a Local para los militares profesionales de tropa y mariner&iacute;a con m&aacute;s de 5 a&ntilde;os de servicio (P-5.093/2018).</p>
<p>24. <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3519">Presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadan&iacute;a</a> en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la Ciudad a elaborar un estudio de la zona que contemple una soluci&oacute;n real para garantizar la movilidad en el entorno y el acceso del hospital Miguel Servet (P-5.100/2018).</p>
<p>25. <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3520">Presentada por los grupos municipales Popular y de Ciudadanos-Partido de la Ciudadan&iacute;a </a>sobre creaci&oacute;n de una comisi&oacute;n especial con objeto de dictaminar sobre las posibles soluciones a los problemas actuales del mercadillo ambulante que se celebra mi&eacute;rcoles y domingos en el parking sur de la Expo y a la venta ilegal que se produce en dicho entorno sin autorizaci&oacute;n municipal (P-5.101/2018).</p>
<p>26. <a href="https://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3521">Presentada por el grupo municipal Socialista</a> en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento exprese su preocupaci&oacute;n por el deterioro de la calidad democr&aacute;tica y los usos partidistas de la instituci&oacute;n (P-5.102/2018).</p>
<p>27. <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3522">Presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Com&uacute;n</a> en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Arag&oacute;n a autorizar de manera inmediata los cr&eacute;ditos por 24'8 millones destinados a obras de inversi&oacute;n para la ciudad, al reunir el Ayuntamiento de Zaragoza todos los requisitos para poder solicitarlos (P-5.103/2018).</p>
<p>28. <a href="https://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3524">Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista</a> en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento lamente el escaso talante democr&aacute;tico exhibido por el Gobierno de Zaragoza al impedir el uso de espacios de reuni&oacute;n de la Casa Consistorial por parte de grupos pol&iacute;ticos municipales (P-5.104/2018).</p>
<p>29. <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3523">Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista</a> en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a facilitar un estudio de movilidad, elaborado con medios propios, que recoja los datos actuales del tr&aacute;fico en la rotonda de acceso a la N-232 (carretera de Castell&oacute;n); al Ministerio de Fomento a iniciar la redacci&oacute;n del proyecto de ejecuci&oacute;n del soterramiento de la rotonda de la A-68 en el cruce con el 4&ordm; cintur&oacute;n y al Gobierno de Espa&ntilde;a a incluir una partida en los presupuestos generales del estado una vez se conozca el coste de dicho proyecto de soterramiento (P-5.105/2018).</p>
<h3>PARTE NO RESOLUTIVA</h3>
<p>30. Ruegos formulados por los grupos municipales (en su caso).</p>
<h3>COMPARECENCIAS</h3>
<p>31. Solicitada por el grupo municipal Popular para que el Alcalde valore la situaci&oacute;n del equipo de gobierno ante al procedimiento judicial en el que se le investiga por prevaricaci&oacute;n en sus actuaciones en la sociedad municipal Ecociudad (P-4.989/2018).</p>
<p>32. Solicitada por el grupo municipal Socialista para que el gerente del Patronato Municipal de las Artes Esc&eacute;nicas y de la Imagen explique los procedimientos seguidos en relaci&oacute;n a los proyectos Transit Project y Zaragoza Escena (P-5.082/2018)</p>]]></contenido></anexo>