DIRECCION DE ARQUITECTURA
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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PAVIMENTACION ACCESO A LA ZONA VERDE PARA DAR SALIDA DE AGUAS A LA C/ ROMERO EN LA CARTUJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 944.985,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 615.519,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 466.470,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 185.479,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 2.113.739,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 1.382.651,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 636.861,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 413.700,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
INFORME ESTRUCTURA CENTRO DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PABLO-IGNACIO LLARIA IBAÑEZ
C.I.F: ***684**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA (Lectura diciembre/17)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 17,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ASESORAMIENTO EJECUCION Y GESTION 2012 S.L.
C.I.F: B86395241
Importe: 3.472,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
ACTUALIZACION DE LAS MEDICIONES Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE EJECUCION DE CENTRO DE INFANCIA Y JUVENTUD EN EL BARRIO DEL PICARRAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ALFONSO TORRES ALMERGE
C.I.F: ***959**
Importe: 3.623,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EL SEÑOR WOM Y ASESORES, S.L.
C.I.F: B99252751
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERGIO J. BELTRAN ZAPATA
C.I.F: ***758**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
TASA DGA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 909,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2018
Pagada -
TASA DGA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 831,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: UNDO-ESTUDIO-SC
C.I.F: J99085250
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2018
Pagada -
MATERIAL TECNICO DE ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 913,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 362,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 502,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 611,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2018
Pagada -
MATERIAL TECNICO DE ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 54,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA (LICENCIA OFFICE 365)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 995,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 69,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 118,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 49,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 259,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 46,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 283,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA (REVISTAS)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 439,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
ELABORACION ANEJO COMPLEMENTARIO ADECUACION PROYECTO CENTRO DE INFANCIA Y JUVENTUD DEL BARRIO DEL PICARRAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: CAB-DESPACHO-DE-ARQUITECTURA-SLP
C.I.F: B99109712
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERMICRA-MONTAJES-EFIMEROS-SL
C.I.F: B99055600
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 111.691,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2018
Pagada -
TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIÓN CONTENIDO DE AMIANTO DE LAS PLACAS DE CUBIERTA DEL EDIF. CASA JIMENEZ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 919,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 380.562,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 351.587,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 445.093,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 323.468,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 170.594,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 229.526,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 25.614,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 139.334,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 354.286,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERROVIAL CONSTRUCCION S.A.
C.I.F: A28019206
Importe: 868.159,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2018
Pagada -
PROYECTO PROTECCIÓN, PUESTA EN VALOR Y RECORRIDO EXPOSITIVO DE LA MURALLA ROMANA LANUZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: JOSE-ANTONIO CODESAL PEREZ
C.I.F: ***541**
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2018
Pagada -
INFORME ESTRUCTURA DEPOSITOS PARQUE PIGNATELLI
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PABLO-IGNACIO LLARIA IBAÑEZ
C.I.F: ***684**
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada