SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Datos del ejercicio 2013:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2013
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Sagres-sl | 231.369,08 | 6,00 |
| El corte ingles s.a. | 203.613,93 | 251,00 |
| Sepi-prodiser-sl | 202.474,66 | 4,00 |
| Drager-safety-hispania-sa | 56.545,75 | 7,00 |
| Angel-gabardos-galindo-sucesores | 35.932,16 | 2,00 |
| Scubapro uwatec s.a.s | 16.445,00 | 1,00 |
| Ditex-2, s.l. | 3.931,90 | 4,00 |
| Juba personal protective equipment s.l. | 3.926,21 | 2,00 |
| Material-de-proteccion-personal- | 3.767,94 | 2,00 |
| Tendam retail, s.a. | 2.475,00 | 12,00 |
| Rodrigo-sl | 2.305,00 | 5,00 |
| Alerce-informatica-aplicada-sa | 2.272,16 | 1,00 |
| Cr confecciones ramos s.l | 1.301,53 | 5,00 |
| Alejandro-cmc-sl | 775,00 | 4,00 |
| Iturri-sa | 695,76 | 1,00 |
| Limpiezas-de-textiles-sa | 686,62 | 9,00 |
| Mobicsa | 614,95 | 6,00 |
| Visentti-sa | 500,00 | 1,00 |
| Jose-felipe peña gonzalvo | 479,95 | 1,00 |
| La escuela de mama sc | 450,11 | 4,00 |
| Mundi-express-aragon-sl | 434,99 | 7,00 |
| Adolfo-dominguez-sa | 350,00 | 2,00 |
| Borrmart s.a. | 48,40 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2013
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2013
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2013
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2013
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 375,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2013
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2013
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 230,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2013
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2013
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2013
Pagada -
CHALECOS REFLECTANTES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: ITURRI-SA
C.I.F: A41050113
Importe: 695,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2013
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: ADOLFO-DOMINGUEZ-SA
C.I.F: A32104226
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2013
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: ADOLFO-DOMINGUEZ-SA
C.I.F: A32104226
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2013
Pagada -
COMPRA PRENDAS VESTUARIO PERSONAL POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: JOSE-FELIPE PEÑA GONZALVO
C.I.F: ***418**
Importe: 583,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2012
Pagada -
COMPRA CHAQUET. INDESTRUCT. POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA
C.I.F: A83140012
Importe: 1.343,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2012
Pagada -
COMPRA PRENDAS VESTUARIO MOTORISTAS POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA
C.I.F: A83140012
Importe: 236,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/08/2012
Pagada -
COMPRA BOTAS FIREPROFI PERSONAL BOMBEROS .
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA
C.I.F: A83140012
Importe: 1.585,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/08/2012
Pagada -
COMPRA PRENDAS VESTUARIO POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA
C.I.F: A83140012
Importe: 80,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/08/2012
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: RODRIGO-SL
C.I.F: B50004175
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2012
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: RODRIGO-SL
C.I.F: B50004175
Importe: 389,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2012
Pagada -
COMPRA TRAJE SUBALTERNO ALCALDIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: RODRIGO-SL
C.I.F: B50004175
Importe: 229,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2012
Pagada -
COMPRA TRAJE SRA. SUBALTERNO ALCALDIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: RODRIGO-SL
C.I.F: B50004175
Importe: 471,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2012
Pagada -
COMPRA TRAJES UNIFORMIDAD CONDUCTORES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: MATERIAL-DE-PROTECCION-PERSONAL-
C.I.F: B50115328
Importe: 2.778,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2012
Pagada -
COMPRA TRAJES UNIFORMIDAD CONDUCTORES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: MATERIAL-DE-PROTECCION-PERSONAL-
C.I.F: B50115328
Importe: 2.083,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2012
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 14,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2012
Pagada -
SERVICIO DE MENSAJERIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 20,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
SERVICIO DE MENSAJERIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 64,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2012
Pagada -
SERVICIO DE MENSAJERIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 39,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 43,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: VISENTTI-SA
C.I.F: A50082478
Importe: 249,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2012
Pagada -
ROTULACION CASCOS MOTORISTAS POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: COPIALCA-SL
C.I.F: B50587260
Importe: 260,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
ACUERDO MARCO SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 413.641,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/08/2012
Pagada -
COMPRA BOTAS FORESTALES PARA BOMBEROS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 2.802,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
BOTA CAÑA ALTA C/CREMALLERA PISO TRANSPIRABLE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 2.871,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
ARREGLOS VESTUARIO PERSONAL POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 2.991,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
COMPRA (38 ) PANTALONES BOMBEROS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 2.960,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
ARREGLOS VARIOS VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 2.945,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
COMPRA BOLSAS ENTREGA VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 2.933,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2012
Pagada -
COMPRA PRENDAS VESTUARIO PERSONAL PARQUE DE BOMBEROS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: DEPORTES-ARIADNA-SL
C.I.F: B50630516
Importe: 2.964,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2012
Pagada -
COMPRA GUANTES POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: ANGEL-GABARDOS-GALINDO-SUCESORES
C.I.F: B50666437
Importe: 431,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2012
Pagada -
COMPRA GORRAS MODELO BEISBOL POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: ANGEL-GABARDOS-GALINDO-SUCESORES
C.I.F: B50666437
Importe: 174,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2012
Pagada -
COMPRA CALCETINES VESTUARIO POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L
C.I.F: B50349323
Importe: 1.663,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2012
Pagada -
COMPRA CALCETINES VESTUARIO POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L
C.I.F: B50349323
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2012
Pagada -
CAMISETA AZUL M/CORTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L
C.I.F: B50349323
Importe: 1.502,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2012
Pagada -
REPARACIÓN SISTEMA REPROGRAFÍA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TRESPARDO SL
C.I.F: B99233256
Importe: 2.964,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO BOMBEROS ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: NAUTITRACCION, S.L.
C.I.F: B61613469
Importe: 1.514,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2012
Pagada -
COMPRA TRAJES NEOPRENO INST. MPAL. SALUD PUBLICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: NAUTITRACCION, S.L.
C.I.F: B61613469
Importe: 215,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2012
Pagada -
LIMPIEZA PRENDAS VESTUARIO POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: LIMPIEZAS-DE-TEXTILES-SA
C.I.F: A50100254
Importe: 132,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
LIMPIEZA PRENDA VESTUARIO POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: LIMPIEZAS-DE-TEXTILES-SA
C.I.F: A50100254
Importe: 8,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2012
Pagada -
LIMPIEZA Y REPARACIÓN PRENDAS VESTUARIO POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: LIMPIEZAS-DE-TEXTILES-SA
C.I.F: A50100254
Importe: 221,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
SERVICIO DE LIMPIEZA PRENDAS VESTUARIO POLICIA ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: LIMPIEZAS-DE-TEXTILES-SA
C.I.F: A50100254
Importe: 16,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada