SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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CAMISA HERRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 86,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2019
Pagada -
VALES VESTUARIO SEGUNDO SEMESTRE 2018 E010/18, E011/18
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
FAJA PROTECCIÓN LUMBAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 317,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
CHAQUETAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 236,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2019
Pagada -
PANTALÓN AZUL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 71,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2019
Pagada -
VALE SEGUNDO SEMESTRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 99,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2019
Pagada -
VALE VESTUARIO SEGUNDO SEMESTRE 2018. E016/18
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 100,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2019
Pagada -
VALE VESTUARIO SEGUNDO SEMESTRE 2018. E017/18
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 99,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2019
Pagada -
VALE VESTUARIO SEGUNDO SEMESTRE 2018. E004-5/18
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2019
Pagada -
VALE VESTUARIO 2º SEMESTRE 2018, E018/18
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 100,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2019
Pagada -
VALE VESTUARIO SEGUNDO SEMESTRE 2018. E006/18
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 100,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2019
Pagada -
VALES VESTUARIO SEGUNDO SEMESTRE 2018. E008-009/18
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2019
Pagada -
VALES VESTUARIO 2º SEMESTRE 2018, E013-14-15/18
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2019
Pagada -
GUANTE INV. MOTORISTA IVER PRIMALOFT
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 223,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2019
Pagada -
VALE VESTUARIO E007/18 SEGUNDO SEMESTRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 99,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2019
Pagada -
UNIFORMIDAD 3 CONDUCTORES ALCALDIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2019
Pagada -
VALES E1-010/19 Y E1-011/19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 404,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2019
Pagada -
UNIFORMIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
UNIFORMIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2019
Pagada -
UNIFORMIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2019
Pagada -
UNIFORMIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
UNIFORMIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
UNIFORMIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2019
Pagada -
UNIFORMIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2019
Pagada -
UNIFORMIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2019
Pagada -
UNIFORMIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2019
Pagada -
UNIFORMIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 99,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
UNIFORMIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 77,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
VALE VESTUARIO CMPD0008/17
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
VALE ROPA CMPD023/17 - CMPD024/17
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2019
Pagada -
VALES VESTUARIO CMPD016/17, CMPD017/17 , CMPD018/17
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 225,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS PERSONAL CONSERV.DANZA VALE003 Y 004/17
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2018
Pagada -
AQUISICION GUANTES VERANO MOTORISTA (4) POLICIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 168,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDA VESTUARIO VALE ESCT. 002/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 149,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO VALES ESCOT.004, 005, 006/2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDA VESTUARIO VALE ESCT. 018/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDA VESTUARIO VALE ESCT. 007-009/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO VALE UPAC 039/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO VALE UPAC 027/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO VALE UPAC 028/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO VALE Nº UPAC 019/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS VESTUARIO VALE CHF 002/2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 96,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS PERSONAL CONSERV.DANZA VALE 11 Y 12/2017
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS PERSONAL CONSERV.DANZA VALE 19 Y 20/2017
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS PERSONAL CONSERV.DANZA VALE005 /17
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 75,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS PERSONAL CONSERV.DANZA VALE001 Y 002/17
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS PERSONAL CONSERV.DANZA VALE023 Y 024/17
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS PERSONAL CONSERV.DANZA VALE 21 Y 22/2017
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2018
Pagada -
ADQUISICION PRENDAS PERSONAL CONSERV.DANZA VALE007 Y 008/17
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2018
Pagada