UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
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MANTENIMIENTO APARATOS LOTE 1 MES NOVIEMBRE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.356,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO APARATOS LOTE 2 MES NOVIEMBRE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 6.851,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
INSPECCIONES PERIODICAS NOVIEMBRE 2017 LOTE 1
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 833,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2017 LOTE 2
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 1.228,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
LOTE 2 INSPECCIONES PERIÓDICAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 1.520,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LOTE 1 OCTUBRE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 267,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO LOTE 2 OCTUBRE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 6.724,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIVERSOS APARATOS LOTE 2
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO LOTE 1 MES DE SEPTIEMBRE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.356,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO LOTE 2 DE ENRO A ABRIL DE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 299,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LOTE 1 SEPTIEMBRE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 343,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO LOTE 2 SEPTIEMBRE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 6.660,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 394,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
INSPECCIONES PERIODICAS LOTE 1 SEPTIEMBRE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 49,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
OBRA EN LAS NAVES MUNICIPALES DE COGULLADA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: HERMANOS ROSEL S.L.
C.I.F: B50311554
Importe: 1.960,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2017
Pagada -
SUMINISTRO GAS PROPANO CENTRO DE ENTRENAMIENTO BOMBEROS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: REPSOL-BUTANO-SA
C.I.F: A28076420
Importe: 450,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2017
Pagada -
VARIOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL TEATRO DE LAS ESQUINAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: JAVIER CORTINA ALQUEZAR
C.I.F: ***692**
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2017
Pagada -
INSPECCION ASCENSOR COLEGIO PÚBLICO PCO. RECARTE ORNAT
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: ASISTENCIA-TECNICA-INDUSTRIAL-SA
C.I.F: A28161396
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
material diverso brigada electricidad
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SESMA-COMERCIAL-ILUMINACION-SA
C.I.F: A50106673
Importe: 2.378,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
lamparas y materiales diversos brigada electricidad
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SESMA-COMERCIAL-ILUMINACION-SA
C.I.F: A50106673
Importe: 2.454,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2015
Pagada -
ABONO FACTURA DICIEMBRE 2014.IMESA.CONDUCCION Y MANTENIMIENTO Y OTRAS INSTALACIONES POLICIA LOCAL LA PAZ.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 29.887,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 4.789,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2015
Pagada -
kit de vídeo y otros
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.
C.I.F: B71103618
Importe: 425,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
simon interruptor y varios
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.
C.I.F: B71103618
Importe: 82,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
diferencial y cable
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.
C.I.F: B71103618
Importe: 396,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2015
Pagada -
MATERIALES REPARACIONES SEMINARIO MES NOVIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: UTE-SEMINARIO-MANTEN-MONTISA
C.I.F: U99286957
Importe: 424,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: UTE-SEMINARIO-MANTEN-MONTISA
C.I.F: U99286957
Importe: 31.288,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
ABONO FACTURA VALORIZA FACILITIES IDECONSA CERTIFICACION DICIEMBRE2014.Sº LIMPIEZA RESIDENCIA MPAL. CASA DE AMPARO.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: VALORIZA FACILITIES SAU IDECON SAU UTE
C.I.F: U99177099
Importe: 42.447,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZADORES EN CASA CONSISTORIAL Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: AMBITEC-SA
C.I.F: A50652437
Importe: 28.397,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
ABONO FACTURA THYSSENKRUPPELEVADORES. LOTE 1.DICIEMBRE2014.SERVICIO MANTENIMIENTO DE ELEVADORES.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 6.437,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
ABONO FACTURA THYSSENKRUPP ELEVADORES.LOTE 2. DICIEMBRE 2014.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 5.376,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
ABONO FACTURA MONCOBRA CERTIFICACION Nº 12 DE 2014.MANTENIMIENTO Y COSNERVACION DELOS EQUIPAMIENTOS ESCOLARESZONA B DE ZARAGOZA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 144.053,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
ABONO FACTURA EULENS.A. CERTIFICACION DICIEMBRE 2014,Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOSADSCRITOSA ELLOS.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 678.440,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION DICIEMBRE 2014 SºLIMPIEZA DEPENDENCIAS PLES. USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 332.775,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER CERTIFICACION REVISION DE PRECIOS Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USO SOCIAL Y CULTURAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 39.234,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2014
Pagada -
2ª INSPECCIÓN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: ASISTENCIA-TECNICA-INDUSTRIAL-SA
C.I.F: A28161396
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/08/2014
Pagada -
INSPECCIÓN DE 3 ASCENSORES EN CAT
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: ASISTENCIA-TECNICA-INDUSTRIAL-SA
C.I.F: A28161396
Importe: 337,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER CERTIFICACION FEBRERO 2014 Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 418.954,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL SERVICIOS CERTIFICACION OCTUBRE 2014. Sº LIMPIEZA EN DEPENDENCIASMPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 456.647,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL SERVICIOS CERTIFICACION MARZO 2014. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIASMUNICIPALES DE USOS SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 411.721,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL CERTIFICACION ABRIL 2014 Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USO SOCIALY CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 411.957,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER CERTIFICACION ENERO 2014 Sº LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USOS SOCIAL Y CULTURAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 432.557,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL SERVICIOS CERTIFICACION NOVIEMBRE 2014 PARTE2 Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALESUSO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 104.882,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL SERVICIOS. CERTIFICACION NOVIEMBRE 14 PARTE 1. Sº LIMIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 325.352,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL SERVICIOS CERTIFICACION AGOSTO 2014, Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 352.204,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIALSERVICIOS. CERTIFICACION SEPTIEMBRE 2014. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 436.992,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2014
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 438.818,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL EUROLIMPS.A.FERROSER. CERTIFICACION JULIO 2014 Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 416.536,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL SERVICIOS ANTES EUROLIMP.CERTIFICACION MAYO 2014. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 449.599,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER CERITIFICACION DICIEMBRE 2013 Sº LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO SOCIAL Y CULTURAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 404.197,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2014
Pagada