CONV GASTO CTL LA SABINA OCTUBRE


Nº de Factura:004680

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA JOTA

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:8.784,69 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/10/2019

Estado: Pagada