CONV GASTO CTL LA SABINA SEPTIEMBRE


Nº de Factura:004652

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA JOTA

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:10.411,21 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/09/2019

Estado: Pagada