ADJUDICACION CTL VOLTERETA JUNIO


Nº de Factura:2-005262

Ejercicio:2021

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:14.977,68 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/06/2021

Estado: Pagada