<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><anexo><titulo>Orden del día del Pleno (Asuntos dictaminados por Comisiones e Iniciativas presentadas grupos municipales) del 31/03/2021 09:00</titulo><tipo>Orden del dia</tipo><contenido><![CDATA[<p>Se someten al Excmo. Ayuntamiento Pleno los decretos y proposiciones de la M.I. Alcald&iacute;a Presidencia y los dict&aacute;menes de las Comisiones de Pleno, por si tiene a bien aceptarlos.</p>
<ul>
    <li>1 Aprobaci&oacute;n de las actas de las sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los d&iacute;as 24 y 26 de febrero, ambas ordinarias y los d&iacute;as 4 y 10 marzo, ambas extraordinarias.</li>
    <li>2 Informaci&oacute;n del Gobierno municipal (en su caso).</li>
</ul>
<h3>I. PARTE RESOLUTIVA</h3>
<ul>
    <li>3 Proposiciones de la M.I. Alcald&iacute;a-Presidencia.
    <ul>
        <li>3.1 	Nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno del organismo aut&oacute;nomo local del Ayuntamiento de Zaragoza &ldquo;Patronato Municipal de Educaci&oacute;n y Bibliotecas&rdquo;.</li>
        <li>3.2 	Expediente 0131145/2016.-Quedar enterado del Decreto de Alcald&iacute;a-Presidencia de 26 de marzo de 2021 en el que por razones de urgencia se acuerda interponer recurso ante la jurisdicci&oacute;n contencioso-administrativa para reclamar al Gobierno de Arag&oacute;n el cumplimiento del requerimiento formulado en acuerdo del Ayuntamiento, aprobando encomienda de gesti&oacute;n para atenci&oacute;n a personas en situaci&oacute;n de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio, y ratificar lo acordado en el mencionado Decreto.</li>
    </ul>
    </li>
</ul>
<h3>ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES <br />
PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOM&Iacute;A, INNOVACI&Oacute;N Y EMPLEO</h3>
<ul>
    <li>4 Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales de cr&eacute;dito
    <ul>
        <li>4.1 	 Aprobar las facturas n&ordm; 13/2020/SZ3 de fecha 14 de julio 2020 por importe de 1.372,95 euros (IVA incluido), n&ordm; 25/2020SZ1 de fecha 21 de julio 2020 por importe de 878,81 euros (IVA incluido), n&ordm; 15/2020/SZ3 de fecha 20 de agosto 2020 por importe de 1.137,99 euros (IVA incluido), n&ordm; 16/2020/SZ3 de fecha 20 de agosto 2020 por importe de 1.229,01 euros (IVA incluido), n&ordm; 14/2020/SZ3 de fecha 20 de agosto 2020 por importe de 5.369,70 euros (IVA incluido), n&ordm; 17/2020/SZ3 de fecha 20 de agosto 2020 por importe de 2.689,42 euros (IVA incluido), n&ordm; 20/2020/SZ3 de fecha 24 de agosto 2020 por importe de 2.652,70 euros (IVA incluido), n&ordm; 21/2020/SZ3 de fecha 24 de agosto 2020 por importe de 3.417,57 euros (IVA incluido), n&ordm; 22/2020/SZ3 de fecha 24 de agosto 2020 por importe de 1.497,71 euros (IVA incluido), n&ordm; 23/2020/SZ3 de fecha 24 de agosto 2020 por importe de 1.339,51 euros (IVA incluido), n&ordm; 24/2020/SZ3 de fecha 25 de agosto 2020 por importe de 851,50 euros (IVA incluido) y n&ordm; 25/2020/SZ3 de fecha 25 de agosto 2020 por importe de 3.747,41 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Reparaci&oacute;n de colisiones correspondientes a la conservaci&oacute;n y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado p&uacute;blico en la Ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados. (557841/2020)</li>
        <li>4.2 	Aprobar las facturas n&ordm; 3404, de fecha 16 de noviembre de 2020 por importe de 180,00 euros (exenta de IVA en aplicaci&oacute;n del art. 20.3 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A&ntilde;adido) y n&ordm; 3405, de fecha 16 de noviembre de 2020 por importe de 225,00 euros (exenta de IVA en aplicaci&oacute;n del art. 20.3 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A&ntilde;adido), relativas a &quot;Entrenamientos Fortnite Noviembre Cierzo y Entrenamientos League of Legends y CM Cierzo en la casa de juventud Delicias&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ACTINOVA, por el concepto e importes antes indicados. (580305/2020)</li>
        <li>4.3 Aprobar la factura n&ordm; 3457 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 120,00 euros (exenta de IVA en aplicaci&oacute;n del art. 20.tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A&ntilde;adido), relativa a &quot;Casteo semifinal y final LoL del programa 12 LUNAS en la Casa de Juventud de Delicias&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ACTINOVA, por el concepto e importe antes indicado. (582843/2020)</li>
        <li>4.4 Aprobar la factura n&ordm; 014/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020 por importe de 778,76 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Trabajos necesarios para el desarrollo de las actividades para j&oacute;venes&quot;, y reconocer obligaci&oacute;necon&oacute;mica a favor de ANA BEL&Eacute;N MOTA FABRE (MAKETA DISE&Ntilde;OGR&Aacute;FICO), por el concepto e importe antes indicado. (582861/2020)</li>
        <li>4.5 Aprobar la factura n&ordm; 1 020117 de fecha 23 de noviembre de 2020 por importe de 3.597,33 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por parte del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de HIDRUS CONSULTOR&Iacute;A INTEGRAL DE INGENIER&Iacute;AS, SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 20/4037 de fecha 23 de noviembre de 2020 por importe de 3.502,95 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por parte del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DASIT, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; A20/0558 de fecha 20 de noviembre de 2020 por importe de 3.466,65 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por parte del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SOLUCIONES PARA SISTEMAS DESEGURIDAD Y DOM&Oacute;TICA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; A/2020604 de fecha 23 de noviembre de 2020 por importe de 2.952,40 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por parte del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 008020508 de fecha 23 de noviembre de 2020 por importe de 3.621,53 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por parte del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CONCOM, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 200655 de fecha 23 de noviembre de 2020 por importe de 3.049,20 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por parte del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SISTEMAS Y MONTAJES JVG, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (9708/21)</li>
        <li>4.6 Aprobar la factura n&ordm; 404 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 1.433,85 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Grabaciones y streamings del III Festival de Poes&iacute;a Joven Rasmia 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica afavor de JAVIER FERN&Aacute;NDEZ FA&Ntilde;&Aacute;NAS, por el concepto e importe antes indicado. (584256/2020)</li>
        <li>4.7 Aprobar la factura n&ordm; EMIT-2020-/12 de fecha 1 de diciembre de 2020 por importe de 3.605,80 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Evento Zwinter Cup. de videojuegos Online&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ALPHA CENTAURI GAMES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (584262/2020)</li>
        <li>4.8 Aprobar las facturas n&ordm; 487/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 275,76 euros, n&ordm; 488/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 10,80 euros, n&ordm; 489/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 32,40 euros, n&ordm; 490/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 500,40 euros, n&ordm; 491/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 1.315,80 euros y n&ordm; 492/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 1.027,80 euros (exentas de IVA en aplicaci&oacute;n del art. 20.1.9&ordm; de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A&ntilde;adido), relativas a &quot;Ocio alternativo para j&oacute;venes; cursos del Cat&aacute;logo del Banco de Actividades para J&oacute;venes&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor deENTAB&Aacute;N SERVICIOS 2011, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados.(584270/2020)</li>
        <li>4.9 Aprobar la factura n&ordm; 20/092 de fecha 3 de diciembre de 2020 por importe de 262,80 euros (exenta de IVA en aplicaci&oacute;n del art. 20, apartado 1, n&uacute;ms. 8&ordm; y 9&ordm; de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A&ntilde;adido), relativa a &quot;Ocio alternativo para j&oacute;venes; cat&aacute;logo del Banco deActividades&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (584277/2020)</li>
        <li>4.10 Aprobar la factura n&ordm; 12120 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 393,25 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Trabajos necesarios para el desarrollo de las actividades en el CIPAJ&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor deGR&Aacute;FICAS VELA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (584281/2020)</li>
        <li>4.11 Aprobar la factura n&ordm; 090/020 de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 900,00 euros (exenta de IVA en aplicaci&oacute;n del art. 20.tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A&ntilde;adido), relativa a &quot;Ocio alternativo para j&oacute;venes; formaci&oacute;n y direcci&oacute;n art&iacute;stica del Musical ElT&uacute;nel 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL VERSUS ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (584284/2020)</li>
        <li>4.12 Aprobar la factura n&ordm; 101/2200535, de fecha 9 de diciembre de 2020 por importe de 268.072,45 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Certificaci&oacute;n n&ordm; 189, conservaci&oacute;n del viario p&uacute;blico municipal (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza 2010-2013. Zona II&quot; y reconocerobligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO L&Oacute;PEZ NAVARRO, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado. (585453/2020)</li>
        <li>4.13 Aprobar la factura n&ordm; EMIT_/2020099 de fecha 18 de diciembre de 2020 por importe de 36.069,33 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Certificaci&oacute;n n&ordm; 24/2020 Redes, conservaci&oacute;n del viario p&uacute;blico municipal (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza 2010-2013. Zona III&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., , por el concepto e importe antes indicado.(585482/2020)   4.14 Aprobar la factura n&ordm; 20200527, de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Coordinaci&oacute;n de seguridad y salud en trabajos en mantenimiento de alumbrado p&uacute;blico y sus adecuaciones, seguimiento e informes correspondientes al mes de</li>
        <li>noviembre de 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (585541/2020)</li>
        <li>4.15 Aprobar la factura n&ordm; 711220060106 de fecha 30 de junio de 2020 por importe de 874,89 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Labores de vigilancia en el Centro C&iacute;vico Salvador Allende junio de 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;necon&oacute;mica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPA&Ntilde;A, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (585660/2020)</li>
        <li>4.16 Aprobar la factura n&ordm; 2 005086, de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 675,40 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Edici&oacute;n de v&iacute;deo y animaci&oacute;n CYBERINSOMNE 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACI&Oacute;N SOCIAL PRIDES, SDAD. COOP., por el concepto e importe antes indicado. (585672/2020)</li>
        <li>4.17 Aprobar la factura n&ordm; 711220060105 de fecha 30 de junio de 2020 por importe de 660,42 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Labores de vigilancia en el Centro de Historia junio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favorde SECURITAS SEGURIDAD ESPA&Ntilde;A, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (585704/2020)</li>
        <li>4.18 Aprobar la factura n&ordm; VERIDIKA_20_127 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 3.557,40 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Materiales gr&aacute;ficos que han sido necesarios para la difusi&oacute;n del concurso PopyRock 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de VERIDIKA MEDIA &amp; DESIGN, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado. (585717/2020)</li>
        <li>4.19 Aprobar la factura n&ordm; 32/20 de fecha 1 de diciembre de 2020 por importe de 259,20 euros (exenta de IVA en aplicaci&oacute;n del art. 20, apartado 1, n&ordm; 9 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A&ntilde;adido), relativa a &quot;Diferentes actividades de m&uacute;sica dentro del proyecto del Banco de Actividades para j&oacute;venes&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de HUGO ROMERO REUS, por el concepto e importe antes indicado. (585724/2020)</li>
        <li>4.20 Aprobar la factura n&ordm; 745/20 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 2.117,50 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Conservaci&oacute;n y reposici&oacute;n del equipamiento juvenil del T&uacute;nel&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favorde &Eacute;RIC L&Oacute;PEZ IGLESIAS, por el concepto e importe antes indicado. (585729/2020)</li>
        <li>4.21 Aprobar la factura n&ordm; 711220110198 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 244,21 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Labores de vigilancia en las instalaciones de la Filmoteca ciclo de cine &quot;Cinema Paradiso&quot; en Casa de los Morlanes durante el mes de noviembre de 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;necon&oacute;mica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPA&Ntilde;A, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(586810/2020)</li>
        <li>4.22 Aprobar la factura n&ordm; 2020/A147 de fecha 16 de diciembre de 2020 por importe de 2.964,50 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Nuevo m&oacute;dulo de gesti&oacute;n de Casas de Juventud y PIEEs en GAJ&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GEOSPATIUMLAB, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (586812/2020)</li>
        <li>4.23 Aprobar la factura n&ordm; 2020/A148 de fecha 18 de diciembre de 2020 por importe de 2.752,75 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Integraci&oacute;n de opci&oacute;n Datos en GAJ para la elaboraci&oacute;n de memorias de Casas de Juventud&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GEOSPATIUMLAB, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (586826/2020)</li>
        <li>4.24 Aprobar la factura n&ordm; EMIT-/2020180 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 2.535,00 euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Asistencia t&eacute;cnica en la plataforma web y en App y dar soporte administrativo y telef&oacute;nico al proyecto Zaragoza 16(Z16) durante el mes de noviembre de 2020&quot;, yreconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ACCI&Oacute;N LABORAL, por el concepto e importe antes indicado. (587439/2020)</li>
        <li>4.25 Aprobar la factura n&ordm; 53/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020 por importe de 115.262,77 euros (IVA incluido) (el Servicio de Conservaci&oacute;n de Infraestructuras indica que Ia cuota de I.V.A. deducible es de 4.017,02 euros de una base de 19.128,67 euros), relativa a &quot;Certificaci&oacute;n n&ordm; 160, conservaci&oacute;n del viario p&uacute;blico municipal (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza 2010-2013. Zona I&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., con domicilio en c/ Tomas A. Edison, n&ordm; 11, C.P. 50014, Zaragoza, y CIF A50169333, por el concepto e importe antes indicado. (587622/2020)</li>
        <li>4.26 Aprobar las facturas n&ordm; 34/D 20 de fecha 21 de diciembre de 2020 por importe de 992,20 euros (IVA incluido) y n&ordm; 35/D 20 de fecha 21 de diciembre de 2020 por importe de 290,40 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de KORBEL, SDAD. COOP., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; 1/120363 de fecha 21 de diciembre de 2020 por importe de 98,41 euros (IVA incluido), n&ordm; 1/120370 de fecha 22 de diciembre de 2020 por importe de 1.149,50 euros (IVA incluido) y n&ordm; 1/120369 de fecha 22 de diciembre de 2020 por importe de 1.296,84 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de LINZACOMUNICACI&Oacute;N, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n&ordm; 12196 de fecha 17 de diciembre de 2020 por importe de 481,58 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;micaa favor de GR&Aacute;FICAS VELA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n&ordm; 37-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 por importe de 3.630,00 euros (IVA incluido), n&ordm; TEA 42 -2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 por importe de 1.815,00 euros (IVA incluido) y n&ordm; 38-2020 de fecha 20 de diciembre de 2020 por importe de 1.210,00 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FRANCISCO JAVIER SANZ PALACIOS, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n&ordm; 134887 de fecha 21 de diciembre de 2020 por importe de 484,00 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;micaa favor de FREELANCE SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILE&Ntilde;A, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 0045-2020 de fecha 22 de diciembre de 2020 por importe de 786,50 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERGLOEVENARAG&Oacute;N, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 2051 de fecha 28 de diciembre de 2020 por importe de 2.000,00 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de VOLAIRE, SDAD. COOP., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; F20017 de fecha 22 de diciembre de 2020 por importe de 2.541,00 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de QUEENB PERFORMANCE, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 2020/0211 de fecha 23 de diciembre de 2020 por importe de 484,00 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ESCIENCIA EVENTOS CIENT&Iacute;FICOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; -EF&shy;00078-20 de fecha 20 de diciembre de 2020 por importe de 907,50 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ESPECT&Aacute;CULOS MUSISER, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 2020-61 de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 1.452,00 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRODUCCIONES KINSER, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n&ordm; 69/2020 de fecha 13 de diciembre de 2020 por importe de 1.633,50 euros (IVA incluido) y n&ordm; 73/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020 por importe de 1.633,50 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PINTACODA ANIMACI&Oacute;N, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n&ordm; 046-20 de fecha 22 de diciembre de 2020 por importe de 200,00 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de LUNA NUEVA ESTUDIO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; Q20131 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 2.456,30 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;necon&oacute;mica a favor de L&Aacute;ZARO INTERIORISMO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 000314 de fecha 9 de diciembre de 2020 por importe de 1.708,52 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Programaci&oacute;n de formaci&oacute;n, informaci&oacute;n y ocio de Centros C&iacute;vicos&quot;, yreconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de IN&Eacute;S GRAN MARCO, por el concepto e importe antes indicado.(5213/2021)</li>
        <li>4.27 Aprobar la factura n&ordm; ARA/160 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 235,95 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades Barrios Rurales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PENNY WISE IBER, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 2020 6 de fecha 16 de diciembre de 2020 por importe de 1.996,50 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades Barrios Rurales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ARS SYMPHONY, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 39/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020 por importe de 1.996,50 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades Barrios Rurales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de JOS&Eacute; JOAQU&Iacute;N S&Aacute;NCHEZ MILL&Aacute;N, por el concepto e importe antes indicado.  (5219/2021)</li>
        <li>4.28 Aprobar la factura n&ordm; 02/2020, de fecha 3 de diciembre de 2020 por importe de 3.630,00 euros (exenta de IVA en aplicaci&oacute;n del art. 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A&ntilde;adido), relativa a &quot;Contrataci&oacute;n de monitoras para el servicio de apertura de centro, servicio de madrugadores, dentro del proyecto de conciliaci&oacute;n familiar en tiempos del COVID&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de AMPA AGUSTINA DE ARAG&Oacute;N, por el concepto e importe antes indicado. (8000/2021)</li>
        <li>4.29 Aprobar la factura n&ordm; 101/2210019, de fecha 15 de enero de 2021 por importe de 290.691,57 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Certificaci&oacute;n n&ordm; 190, conservaci&oacute;n del viario p&uacute;blico municipal (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la Ciudad de Zaragoza 2010-2013. Zona II&quot; y reconocerobligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO L&Oacute;PEZ NAVARRO, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado. (8744/2021)</li>
        <li>4.30 Aprobar las facturas n&ordm; FC+/FC0121-0002 de fecha 11 de enero de 2021 por importe de 7.775,23 euros (IVA incluido) y n&ordm; FC+/FC0121-0001 de fecha 11 de enero de 2021 por importe de 27.114,59 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Certificaci&oacute;n n&ordm; 80.2, conservaci&oacute;n y mantenimiento de jardiner&iacute;a del Parque del Agua Luis Bu&ntilde;uel y espacios p&uacute;blicos Expo 2008&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GRUPORAGA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (9308/2021/)</li>
        <li>4.31 Aprobar las facturas n&ordm; 135842 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 239,82 euros (IVA incluido) y n&ordm; 148978 de fecha 30 de diciembre de 2020 por importe de 57,05 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil durante el ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n&ordm; 232851 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 28,50 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil durante el ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETER&Iacute;A, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n&ordm; 205246/707052 de fecha 6 de julio de 2020 por importe de 239,33 euros (IVA incluido), n&ordm; 205246/712426 de fecha 21 de diciembre de 2020 por importe de 247,54 euros (IVA incluido) y n&ordm; 205247/900219 de fecha 25 de diciembre de 2020 por importe de 59,14 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil durante el ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ELIS MANOMATIC, S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; 1.011 de fecha 10 de diciembre de 2020 por importe de 124,00 euros (IVA incluido) y n&ordm; 1.010 de fecha 11 de noviembre de 2020 por importe de 231,90 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil durante el ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de VIOLETA BERB&Eacute;S MARZO (TINTORER&Iacute;A MACROSEC), por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; FAC71925 fecha 31 de julio de 2020 por importe de 1.023,81 euros (IVA incluido) y n&ordm; FAC59760 de fecha 30 de junio de 2020 por importe de 32,40 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil durante el ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de METALCO, S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n&ordm; H001640 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 82,28 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil durante el ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ADIEGO HNOS., S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 204,747 de fecha 28 de diciembre de 2020 por importe de 589,33 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil durante el ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ARAPRODES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; A/0002347 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 238,98 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil durante el ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; F201101472 de fecha 4 de noviembre de 2020 por importe de 1.499,17 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil durante el ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CHUBB IBERIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.Aprobar las facturas n&ordm; 4.534 fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 464,74 euros (IVA incluido) y n&ordm; 4.882 de fecha 30 de diciembre de 2020 por importe de 207,15 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil durante el ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de BLAROZAR, S.L.,por el concepto e importes antes indicados. (9706/2021)</li>
        <li>4.32 Aprobar la factura n&ordm; 20/010041 de fecha 31 de octubre 2020 por importe 2.995,72 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; FAC 2019903 de fecha 31 de octubre 2020 por importe 1.207,96 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; A/2/020366 de fecha 22 de octubre 2020 por importe 3.019,25 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de AXATON, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; BGLSL/2011/1/00006 de noviembre de fecha 11 de noviembre 2020 por importe 2.079,18 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de BIENVENIDO GIL, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; EMIT-/20200875 de noviembre de fecha 20 de noviembre 2020 por importe 704,22 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 0960078428 de noviembre de fecha 24 de noviembre 2020 por importe 1.100,00 euros (exenta de IVA, por aplicaci&oacute;n del art. 6 del R.D. 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energ&eacute;tico, y en materia tributaria), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TELEFLEX MEDICAL, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 4532730 de noviembre de fecha 20 de noviembre 2020 por importe 3.562,24 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de STRYKER IBERIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; A/0002348 de noviembre de fecha 30 de noviembre 2020 por importe 1.390,29 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (9707/2021)</li>
        <li>4.33 Aprobar la factura n&ordm; 2020/E01436 de fecha 26 de noviembre de 2020 por importe de 1.182,95 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de LAERDAL MEDICAL AS, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n&ordm; 4494786 de fecha 14 de septiembre de 2020 por importe de 210,54 euros (IVA incluido), n&ordm; 4444409 de fecha 22 de mayo de 2020 por importe de 234,74 euros (IVA incluido), n&ordm; 4505514 de fecha 1 de octubre de 2020 por importe de 326,70 euros (IVA incluido), n&ordm; 4518730 de fecha 27 de octubre de 2020 por importe de 838,53 euros (IVA incluido) y n&ordm; 4541014 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 280,72 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de STRYKER IBERIA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; 466661688 de fecha 8 de diciembre de 2020 por importe de 225,32 euros (IVA incluido), n&ordm; 466639159 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 404,19 euros (IVA incluido) y n&ordm; 466743211 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 151,17 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;necon&oacute;mica a favor de SOCIEDAD ESPA&Ntilde;OLA DE CARBUROS ME, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; BGLSL/2011/1/00048 de fecha 26 de noviembre de 2020 por importe de 743,01 euros (IVA incluido) y n&ordm; BGLSL/2011/1/00017 de fecha 16 de noviembre de 2020 por importe de 72,60 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de BIENVENIDO GIL, S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; 21500182/21500182 de fecha 23 de diciembre de 2020 por importe de 919,60 euros (IVA incluido) y n&ordm; 21500138/21500138 de fecha 17 de noviembre de 2020 por importe de 1.471,36 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CEOTRONICS, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; EMIT-/2020800 de fecha 5 de noviembre de 2020 por importe de 150,65 euros (IVA incluido) y n&ordm; EMIT-/20200878 de fecha 27 de noviembre de 2020 por importe de 1.016,11 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; VFP30272149 de fecha 10 de diciembre de 2020 por importe de 189,39 euros (IVA incluido), n&ordm; VFP30271497 de fecha 12 de noviembre de 2020 por importe de 411,79 euros (IVA incluido), n&ordm; VFA17012406 de fecha 27 de noviembre de 2020 por importe de 427,86 euros (IVA incluido) y n&ordm; VFA17012421 de fecha 6 de diciembre de 2020 por importe de 1.515,32 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos generados por la prestaci&oacute;n de servicios de compra de material durante el ejercicio 2020 por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (9709/2021)</li>
        <li>4.34 Aprobar la factura n&ordm; 201/20 de fecha 28 de diciembre de 2020 por importe de 2.662,00 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Elaboraci&oacute;n de cuestionarios de satisfacci&oacute;n, sondeo al personal interno y an&aacute;lisis de la satisfacci&oacute;n del personal interno&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ELIZABETH POLA PALACIO, por el concepto e importe antes indicado. (9891/2021)</li>
        <li>4.35 Aprobar las facturas n&ordm; 19/2020/SZ2 de fecha 4 de septiembre de 2020 por importe de 3.744,10 euros (IVA incluido), n&ordm; 21/2020/SZ2 de fecha 4 de septiembre de 2020 por importe de 845,41 euros (IVA incluido), n&ordm; 22/2020/SZ2 de fecha 4 de septiembre de 2020 por importe de 861,50 euros (IVA incluido), n&ordm; 23/2020/SZ2 de fecha 21 de septiembre de 2020 por importe de 1.089,23 euros (IVA incluido), n&ordm; 26/2020/SZ3 de fecha 21 de septiembre de 2020 por importe de 2.323,07 euros (IVA incluido), n&ordm; 27/2020/SZ3 de fecha 21 de septiembre de 2020 por importe de 2.535,45 euros (IVA incluido), n&ordm; 28/2020/SZ3 de fecha 21 de septiembre de 2020 por importe de 2.544,01 euros (IVA incluido), n&ordm; 29/2020/SZ3 de fecha 21 de septiembre de 2020 por importe de 1.580,27 euros (IVA incluido), n&ordm; 30/2020/SZ3 de fecha 21 de septiembre de 2020 por importe de 927,03 euros (IVA incluido) y n&ordm; 31/2020/SZ3 de fecha 25 de septiembre de 2020 por importe de 995,15 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Realizaci&oacute;n de trabajos solicitados por particulares y a la reparaci&oacute;n de colisiones correspondientes a la conservaci&oacute;n y mantenimiento del alumbrado p&uacute;blico de la Ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales durante el mes de septiembre de 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA,  por el concepto e importes antes indicados. (10617/2021)</li>
        <li>4.36 Aprobar la factura n&ordm; 20200059 de fecha 20 de octubre de 2020 por importe de 2.861,65 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Equipamientos e inversiones en los diversos Centros C&iacute;vicos de la Ciudad&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica afavor de V&Iacute;CTOR MANUEL NAVARRO GONZ&Aacute;LEZ por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; A/2020661 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 3.472,70 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Equipamientos e inversiones en los diversos Centros C&iacute;vicos de la Ciudad&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (11362/2021)</li>
        <li>4.37 Aprobar las facturas n&ordm; 01/00011427 de fecha 1 de diciembre de 2020 por importe de 82,91 euros (IVA incluido) y n&ordm; 01/00011716 de fecha 1 de diciembre de 2020 por importe de 82,91 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Mantenimiento, vigilancia, reparaciones y suministro de material en los diversos Centos C&iacute;vicos de la Ciudad&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de T&Eacute;CNICOS DE ALARMAS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n&ordm; 200047 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 2.299,34 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Mantenimiento, vigilancia, reparaciones y suministro de material en los diversos Centos C&iacute;vicos de la Ciudad&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRODUCCIONES EL GRANERO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n&ordm; A137 de fecha 10 de diciembre de 2020 por importe de 980,20 euros (IVA incluido), n&ordm; A77 de fecha 3 de septiembre de 2020 por importe de 1.952,76 euros (IVA incluido), n&ordm; A78 de fecha 3 de septiembre de 2020 por importe de 2.024,33 euros (IVA incluido), n&ordm; A100 de fecha 15 de octubre de 2020 por importe de 592,90 euros (IVA incluido) y n&ordm; A101 de fecha 15 de octubre de 2020 por importe de 855,34 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Mantenimiento, vigilancia, reparaciones y suministro de material en los diversos Centos C&iacute;vicos de la Ciudad&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de AUDIO IMPORT PROFESIONAL, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; 007288 de fecha 31 de octubre de 2020 por importe de 32,20 euros (IVA incluido), n&ordm; 008262 de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 713,61 euros (IVA incluido), n&ordm; 006924 de fecha 31 de octubre de 2020 por importe de 110,44 euros (IVA incluido), n&ordm; 008267 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 228,33 euros (IVA incluido) y n&ordm; 008296 de fecha 15 de diciembre de 2020 por importe de 147,55 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Mantenimiento, vigilancia, reparaciones y suministro de material en los diversos Centos C&iacute;vicos de la Ciudad&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FERRETER&Iacute;A ROYMAR, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; 202.502 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 219,92 euros (IVA incluido), n&ordm; 202.483 de fecha 25 de noviembre de 2020 por importe de 13,64 euros (IVA incluido), n&ordm; 202.465 de fecha 25 de noviembre de 2020 por importe de 101,64 euros (IVA incluido) y n&ordm; 202.477 de fecha 25 de noviembre de 2020 por importe de 41,14 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Mantenimiento, vigilancia, reparaciones y suministro de material en los diversos Centos C&iacute;vicos de la Ciudad&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MANUFACTURAS MEDRANO, S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; FVA40008148 de fecha 29 de diciembre de 2020 por importe de 127,05 euros (IVA incluido), n&ordm; FVT40035621 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 294,65 euros (IVA incluido), n&ordm; FVT40035625 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 69,08 euros (IVA incluido), n&ordm; FVT40035623 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 232,86 euros (IVA incluido), n&ordm; FVT40035627 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 188,66 euros (IVA incluido), n&ordm; FVT40035656 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 278,49 euros (IVA incluido) y n&ordm; FVT40035629 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 100,70 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Mantenimiento, vigilancia, reparaciones y suministro de material en los diversos Centos C&iacute;vicos de la Ciudad&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TECHCO SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (11368/2021)</li>
        <li>4.38 Aprobar 	la factura n&ordm; F201-3813 de fecha 31 de octubre de 2020 por importe de 1.121,67 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del ejercicio 2020&quot;,y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FERRETER&Iacute;A ARIES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; A/0002234 de fecha 23 de noviembre de 2020 por importe de 608,57 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n&ordm; 208407/2020 de fecha 6 de noviembre de 2020 por importe de 1.181,57 euros (IVA incluido) y n&ordm; 208722/2020 de fecha 15 de noviembre de 2020 por importe de 1.873,20 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;necon&oacute;mica a favor de ELEKTRA ARAG&Oacute;N XXI, S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n&ordm; 22013178 de fecha 3 de noviembre de 2020 por importe de 786,44 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n&ordm; 20000891 de fecha 5 de noviembre de 2020 por importe de 1.790,80 euros (IVA incluido) y n&ordm; 20001019 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 1.764,00 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FADISMETAL PM, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; 05/57.450 de fecha 20 de noviembre de 2020 por importe de 589,88 euros (IVA incluido), n&ordm; 05/57.456 de fecha 25 de noviembre de 2020 por importe de 1.769,63 euros (IVA incluido) y n&ordm; 05/57.457 de fecha 25 de noviembre de 2020 por importe de 1.382,29 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ELECTRICIDAD FERNANDO MILL&Aacute;N, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n&ordm; 155/20 de fecha 6 de noviembre de 2020 por importe de 2.035,18 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; n&ordm; 202.394 de fecha 14 de noviembre de 2020 por importe de 2.429,20 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MEDRANO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n&ordm; 117356 de fecha 17 de octubre de 2020 por importe de 604,94 euros (IVA incluido), n&ordm; 120081 de fecha 24 de octubre de 2020 por importe de 1.197,67 euros (IVA incluido) y n&ordm; 129882 de fecha 15 de noviembre de 2020 por importe de 512,25 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n&ordm; FC20-855 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 898,91 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de equipamientos para los Centros Deportivos Municipales del ejercicio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ZABALA, S.C., por el concepto e importe antes indicado.(11437/2021)</li>
        <li>4.39 Aprobar las facturas n&ordm; 1/120321 de fecha 26 de noviembre de 2020 por importe de 946,52 euros (IVA incluido), n&ordm; 1/120336 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 161,54 euros (IVA incluido), n&ordm; 1/120351 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 90,75 euros (IVA incluido) y n&ordm; 1/120352 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 38,12 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Compra material y mantenimiento de diversos centros c&iacute;vicos&quot;,y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de LINZA COMUNICACI&Oacute;N, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; 134707 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 1.270,50 euros (IVA incluido) y n&ordm; 134709 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 1.452,00 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Compra material y mantenimiento de diversos centros c&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FREELANCE SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILE&Ntilde;A, por el concepto e importes antes indicados. (11901/2021)</li>
        <li>4.40 Aprobar la factura n&ordm; 20SM1169/1004678, de fecha 15 de diciembre de 2020, por importe de 2.371.413,90 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Pago parcial de la factura n&ordm; 20SM1169/1004678 relativa a trabajos de limpieza desarrollados del 1 al 30 noviembre de 2020 (parte de la certificaci&oacute;n n&ordm; 151 de fecha 16 de diciembre de 2020)&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (16692/2021)</li>
        <li>4.41 Aprobar 	la factura n&ordm; 5600272697 (certificaci&oacute;n n&ordm; 48), de fecha 5 de febrero de 2021, por importe de 269.893,91 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2: equipamientos escolares&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (17383/2021)</li>
        <li>4.42 Aprobar la factura n&ordm; 2099100695 de fecha 15 de diciembre de 2020 por importe de 10.241,22 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Certificaci&oacute;n n&ordm; 138. Mantenimiento y explotaci&oacute;n del azud del r&iacute;o Ebro&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de AQUARA, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (15343/2021)</li>
        <li>4.43 Aprobar la factura n&ordm; 3530561 de fecha 11 de febrero de 2021 por importe de 435.841,02 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Certificaci&oacute;n n&ordm; 90 relativa al servicio de limpieza de colegio p&uacute;blicos y pabellones deportivos adscritos a ellos durante el periodo del 10 al 31 de diciembre de 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (18526/2021)</li>
        <li>4.44 Aprobar la factura n&ordm; 19/2020/SZR de fecha 22 de diciembre 2020 por importe de 37.684,94 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Certificaci&oacute;n n&ordm; ON&shy;05/20 Ornamentaci&oacute;n Navidad 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (587207/2020)</li>
        <li>4.45 Aprobar la factura n&ordm; 122922 de fecha 31 de octubre de 2020 por importe de 846,42 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de material de ferreter&iacute;a y otros con destino al Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n&ordm; 226392 de fecha 30 de septiembre de 2020 por importe de 260,57 euros (IVA incluido), n&ordm; 229719 de fecha 30 de octubre de 2020 por importe de 1.026,37 euros (IVA incluido) y n&ordm; 217171 de fecha 30 de junio de 2020 por importe de 146,26 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de material de ferreter&iacute;a y otros con destino al Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETER&Iacute;A, S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; 80011 de fecha 30 de octubre de 2020 por importe de 408,98 euros (IVA incluido), n&ordm; 80012 de fecha 30 de octubre de 2020 por importe de 358,16 euros (IVA incluido), n&ordm; 80013 de fecha 30 de octubre de 2020 por importe de 423,50 euros (IVA incluido) y n&ordm; 80014 de fecha 30 de octubre de 2020 por importe de 148,70 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de material de ferreter&iacute;a y otros con destino al Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de IRONEX, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; F/201444 de fecha 8 de octubre de 2020 por importe de 1.069,22 euros (IVA incluido) y n&ordm; F/201638 de fecha 10 de noviembre de 2020 por importe de 1.513,75 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de material de ferreter&iacute;a y otros con destino al Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de A24 SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n&ordm; 20/010042 de fecha 31 de octubre de 2020 por importe de 142,26 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de material de ferreter&iacute;a y otros con destino al Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; A/2/020197 de fecha 18 de junio de 2020 por importe de 789,57 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de material de ferreter&iacute;a y otros con destino al Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de AXATON, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n&ordm; 0466535789 de fecha 3 de octubre de 2020 por importe de 182,04 euros (IVA incluido) y n&ordm; 0466620125 de fecha 9 de noviembre de 2020 por importe de 232,83 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de material de ferreter&iacute;a y otros con destino al Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SOCIEDAD ESPA&Ntilde;OLA DE CARBUROS MET&Aacute;LICOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados.(14273/2021)</li>
        <li>4.46 Aprobar la factura n&ordm; 21000000/21 de fecha 15 de febrero de 2021 por importe de 162.711,76 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Certificaci&oacute;n n&ordm; 45 (diciembre 2020) relativa al mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote1: equipamientos generales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. -ENRIQUE COCA, S.A., (UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1), por el concepto e importe antes indicado. (18045/2021)</li>
        <li>4.47 Aprobar las facturas n&ordm; A2014899/321 de fecha 15 de diciembre de 2020 por importe de 27,41 euros (IVA incluido), n&ordm; A2015055/320 de fecha 15 de diciembre de 2020 por importe de 98,25 euros (IVA incluido), n&ordm; A20/14890 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 570,27 euros (IVA incluido), n&ordm; A20/14871 de fecha 03 de diciembre de 2020 por importe de 291,91 euros (IVA incluido), n&ordm; A20/14889 de fecha 11 de diciembre de 2020 por importe de 519,19 euros (IVA incluido), n&ordm; A20/14895 de fecha 14 de diciembre de 2020 por importe de 414,56 euros (IVA incluido) y n&ordm; A20/14869 de fecha 03 de diciembre de 2020 por importe de 343,88 euros (IVA incluido), relativas a diversos materiales y productos para Morlanes y distintos Centros Municipales de Servicios Sociales y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de LANGA &amp; SOLER, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; 20002388 de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 981,83 euros (IVA incluido) y n&ordm; 20002370 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 933,95 euros (IVA incluido), relativas a diversos materiales y productos para Morlanes y distintos Centros Municipales de Servicios Sociales y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES, S.L., por el concepto e  importes antes indicados. (13813/2021)</li>
        <li>4.48 Aprobar la factura n&ordm; 19/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 por importe de 3.623,95 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Trabajos necesarios para el desarrollo de las actividades para j&oacute;venes&quot;, y reconocer obligaci&oacute;necon&oacute;mica a favor de ALBERTO OLIV&Aacute;N G&Oacute;MEZ, por el concepto e importe antes indicado. (16657/2021)</li>
        <li>4.49 Aprobar la factura n&ordm; N-200539 de fecha 21 de julio de 2020 por importe de 254,10 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Trabajos necesarios para el desarrollo de las actividades para j&oacute;venes dentro del Programa 12 Lunas Verano&quot;, yreconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GR&Aacute;FICAS BERL&Iacute;N, S.C., por el concepto e importe antes indicado. (16670/2021)</li>
        <li>4.50 Aprobar la factura n&ordm; 011/21 de fecha 30 de enero de 2021 por importe de 10.307,94 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Obras de emergencia edificio sito en c/ Zamoray, n&ordm; 12&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (540789/2020)</li>
        <li>4.51 Aprobar la factura n&ordm; 363/2020 de fecha 23 de julio de 2020 por importe de 432,00 euros, (exenta de IVA en aplicaci&oacute;n del art. 20.1.9&ordm; de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A&ntilde;adido), relativa a &quot;Ocio alternativo para j&oacute;venes; cursos del Cat&aacute;logo del Banco de Actividades para J&oacute;venes, julio 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ENTAB&Aacute;N SERVICIOS 2011, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (16680/2021)</li>
        <li>4.52 Aprobar la factura n&ordm; 290/2020 de fecha 13 de mayo de 2020 por importe de 1.229,80 euros, (exenta de IVA en aplicaci&oacute;n del art. 20.1.9&ordm; de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A&ntilde;adido), relativa a &quot;Ocio alternativo para j&oacute;venes; cursos del Cat&aacute;logo del Banco de Actividades para J&oacute;venes, marzo 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ENTAB&Aacute;N SERVICIOS 2011, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (16703/2021)</li>
        <li>4.53 Aprobar la factura n&ordm; 1001507F2100001 de fecha 4 de febrero de 2021 por importe de 58.957,84 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Certificaci&oacute;n n&ordm; 12/2020 diciembre (2&ordf; quincena) relativa a conservaci&oacute;n y manipulaci&oacute;n de las fuentes ornamentales de Zaragoza&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UTE URBASER, S.A. -SOCAMEX, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (13938/2021)</li>
        <li>4.54 Aprobar la factura n&ordm; 406-2020 de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 434,39 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Adquisici&oacute;n de unas patas para mesas y accesorios laterales para mesas en CMSS Arrabal&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MULTIESTILO, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(20873/2021)</li>
        <li>4.55 Aprobar la factura n&ordm; EMIT_/2021008 de fecha 3 de febrero de 2021 por importe de 79.409,65 euros (IVA incluido) (el Servicio de Conservaci&oacute;n de Infraestructuras indica que la cuota de IVA deducible es de 579,46 euros de una base de 2.759,31 euros), relativa a &quot;Certificaci&oacute;n n&ordm; 1/2021 Conservaci&oacute;n del viario p&uacute;blico municipal (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza 2010-2013. Zona III, diciembre 2020&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (17080/21)</li>
        <li>4.56 Aprobar la factura n&ordm; 7609 de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 2.020,00 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Compra de 85 tarjetas K&aacute;deo para la colaboraci&oacute;n competici&oacute;n del programa 12 LUNAS Cup invierno 2020&quot;, yreconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FNAC PLAZA ESPA&Ntilde;A, por el concepto e importe antes indicado. (584239/20)</li>
        <li>4.57 Aprobar las facturas n&ordm; 71/020 de fecha 31de octubre de 2020 por importe de 79,20 euros (exenta de IVA en aplicaci&oacute;n del art. 20.1.9&ordm; de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A&ntilde;adido), n&ordm; 72/020 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 444,60 euros (exenta de IVA en aplicaci&oacute;n del art. 20.1.9&ordm; de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A&ntilde;adido) y n&ordm; 73/020 de fecha 1 de diciembre de 2020 por importe de 275,40 euros (exenta de IVA en aplicaci&oacute;n del art. 20.1.9&ordm; de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A&ntilde;adido), relativas a &quot;Actividad de teatro durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en diferentes institutos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;necon&oacute;mica a favor de RUB&Eacute;N GRACIA GAV&Iacute;N, por el concepto e importes antes indicados. (582878/20)</li>
        <li>4.58 Aprobar la factura n&ordm; 1/2021 de fecha 15 de febrero de 2021 por importe de 161.945,67 euros (IVA incluido) (el Servicio de Conservaci&oacute;n de Infraestructuras indica que la cuota de IVA deducible es de 1.681,32 euros de una base de 8.006,32 euros), relativa a &quot;Certificaci&oacute;n n&ordm; 161, conservaci&oacute;n del viario p&uacute;blico municipal (pavimentos, abastecimiento y saneamiento) de la Ciudad de Zaragoza 2010-2013. Zona I&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., por el concepto e  importe antes indicado. (18677/21)</li>
        <li>4.59 Aprobar la factura n&ordm; 002406 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 1.111,99 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Material de limpieza para la Casade Amparo&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de JOS&Eacute; ANTONIO MIGUEL BERGES (CODY COMERCIAL), por el concepto e importe antes indicado. (22034/21)</li>
        <li>4.60 Aprobar la factura n&ordm; EMIT-/201482 de fecha 24 de diciembre de 2020 por importe de 8.453,67 euros (IVA incluido) (Actividad de la planta potabilizadora sujeta a IVA deducible), relativa a &quot;Reparaci&oacute;n de urgencia de bomba de elevaci&oacute;n en los dep&oacute;sitos de Canteras en octubre y noviembre de 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CEMU, S.A.L, por el concepto e importe antes indicado. (6050/21)</li>
        <li>4.61 Aprobar 	la factura n&ordm; 2199100061 de fecha 2 de febrero de 2021 por importe de 59.580,99 euros (IVA incluido) (actividad sujeta a IVA deducible), relativa al &quot;50% del importe corrrespondiente al suministro de contadores conforme a Certificaci&oacute;n n&ordm; 59 de diciembre de 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de AQUARA, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado.(10313/2021)</li>
        <li>4.62 Aprobar las facturas n&ordm; 145110 de fecha 19 de diciembre de 2020 por importe de 596,59 euros (IVA incluido) (el Servicio de Explotaci&oacute;n de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora est&aacute; sujeta a IVA deducible al 100%), n&ordm; 149545 de fecha 30 de diciembre de 2020 por importe de 4.850,72 euros (IVA incluido) (el Servicio de Explotaci&oacute;n de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora est&aacute; sujeta a IVA deducible al 100%) y n&ordm; 136617 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de -231,27 euros (IVA incluido) (el Servicio de Explotaci&oacute;n de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora est&aacute; sujeta a IVA deducible al 100%), relativas a &quot;Suministros para garantizar la reparaci&oacute;n y funcionamiento de los equipos de potabilizaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de agua potable de la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n&ordm; FVE20-0073 de fecha 23 de noviembre de 2020 por importe de 116,16 euros (IVA incluido) (el Servicio de Explotaci&oacute;n de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora est&aacute; sujeta a IVA deducible al 100%), relativa &quot;Suministros para garantizar la reparaci&oacute;n y funcionamiento de los equipos de potabilizaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de agua potable de la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de IBERSYSTEM, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 2020/33 de fecha 30 de diciembre de 2020 por importe de 451,81 euros (IVA incluido) (el Servicio de Explotaci&oacute;n de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora est&aacute; sujeta a IVA deducible al 100%), relativa &quot;Suministros para garantizar la reparaci&oacute;n y funcionamiento de los equipos de potabilizaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de agua potable de la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERV. AUXILIARES LOG&Iacute;STICA FERRETER&Iacute;A, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n&ordm; 202009722 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 4,50 euros (IVA incluido) (el Servicio de Explotaci&oacute;n de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora est&aacute; sujeta a IVA deducible al 100%) y n&ordm; 202009606 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 72,85 euros (IVA incluido) (el Servicio de Explotaci&oacute;n de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora est&aacute; sujeta a IVA deducible al 100%), relativas a &quot;Suministros para garantizar la reparaci&oacute;n y funcionamiento de los equipos de potabilizaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de agua potable de la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de RODAMIENTOS HURYZA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n&ordm; 004200744 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 277,50 euros (IVA incluido) (el Servicio de Explotaci&oacute;n de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora est&aacute; sujeta a IVA deducible al 100%), relativa a &quot;Suministros para garantizar la reparaci&oacute;n y funcionamiento de los equipos de potabilizaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de agua potable de la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica afavor de SUMINISTROS EL&Eacute;CTRICOS HUESCA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 05796 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 72,71 euros (IVA incluido) (el Servicio de Explotaci&oacute;n de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora est&aacute; sujeta a IVA deducible al 100%), relativa a &quot;Suministros para garantizar la reparaci&oacute;n y funcionamiento de los equipos de potabilizaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de agua potable de la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de INDUSTRIAS REUNIDAS SANITARIAS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; FR/541852 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 172,70 euros (IVA incluido) (el Servicio de Explotaci&oacute;n de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora est&aacute; sujeta a IVA deducible al 100%), relativa a &quot;Suministros para garantizar la reparaci&oacute;n y funcionamiento de los equipos de potabilizaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de agua potable de la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; S/0231455 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 51,78 euros (IVA incluido) (el Servicio de Explotaci&oacute;n de Agua Potable que la actividad de la Planta Potabilizadora est&aacute; sujeta a IVA deducible al 100%), relativa a &quot;Suministros para garantizar la reparaci&oacute;n y funcionamiento de los equipos de potabilizaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de agua potable de la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DHL PARCEL IBERIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (6038/21)</li>
        <li>4.63 Aprobar la factura n&ordm; 029/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020 por importe de 465,85 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Dise&ntilde;o de la Marca &quot;Oficina Vivienda Joven&quot;&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ANA BEL&Eacute;N MOTA FABRE (ANA MAKETA DISE&Ntilde;O GR&Aacute;FICO), por el concepto e importe antes indicado. (582872/20)</li>
        <li>4.64 Aprobar las facturas n&ordm; 742/20 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 3.242,80 euros (IVA incluido) y n&ordm; 743/20 de fecha 1 de diciembre de 2020 por importe de 544,50 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Labores de servicio t&eacute;cnico POPYFOCK 2020 y servicio t&eacute;cnico sonido e iluminaci&oacute;n Rasmia 12 LUNAS en el T&uacute;nel&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de&Eacute;RIC L&Oacute;PEZ IGLESIAS, por el concepto e importes antes indicados. (583287/20)</li>
        <li>4.65 Aprobar la factura n&ordm; 20004124 RI 01750 de fecha 18 de diciembre de 2020 por importe de 16.770,60 euros (IVA incluido) (el Servicio de Explotaci&oacute;n de Agua Potable informa que la actividad de la Planta Potabilizadora est&aacute; sujeta a IVA deducible al 100%), relativa a &quot;Suministro de almid&oacute;n modificado ani&oacute;nico para la planta potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de VEOLIA WATER SYSTEMS IBERIC, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (587294/20)</li>
        <li>4.66 Aprobar la factura n&ordm; C/2020073 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 1.232,50 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Tratamiento y digitalizaci&oacute;n de documentos y gesti&oacute;n integral de los archivos del Servicio de Gesti&oacute;n Tributaria del mes de noviembre de 2020&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MULTITEC, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (9292/21)</li>
        <li>4.67 Aprobar la factura n&ordm; 10861 de fecha 28 de diciembre de 2020 por importe de 163,35 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos de conservaci&oacute;n y mantenimiento para el funcionamiento de los distintos Centros Deportivos Municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ADIEGO HNOS., S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n&ordm; F201-2380 de fecha 15 de julio de 2020 por importe de 455,51 euros (IVA incluido), n&ordm; F201-2593 de fecha 31 de julio de 2020 por importe de 83,41 euros (IVA incluido), n&ordm; F201-2673 de fecha 15 de agosto de 2020 por importe de 46,30 euros (IVA incluido), n&ordm; F201-3519 de fecha 15 de octubre de 2020 por importe de 102,89 euros (IVA incluido), n&ordm; F201-3713 de fecha 31 de octubre de 2020 por importe de 108,27 euros (IVA incluido), n&ordm; F201-3949 de fecha 15 de noviembre de 2020 por importe de 139,02 euros (IVA incluido) y n&ordm; F201-4168 de fecha 4 de diciembre de 2020 por importe de 87,12 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos de conservaci&oacute;n y mantenimiento para el funcionamiento de los distintos Centros Deportivos Municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FERRETER&Iacute;A ARIES, S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; 2.732 de fecha 30 de julio de 2020 por importe de 359,03 euros (IVA incluido) y n&ordm; 3.543 de fecha 30 de septiembre de 2020 por importe de 37,00 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos de conservaci&oacute;n y mantenimiento para el funcionamiento de los distintos Centros Deportivos Municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n&ordm; B20/51.169 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 2.466,15 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos de conservaci&oacute;n y mantenimiento para el funcionamiento de los distintos Centros Deportivos Municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favorde CASAL&Eacute; GESTI&Oacute;N DE RESIDUOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; 125351 de fecha 30 de noviembre de 2020 por importe de 3,65 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos de conservaci&oacute;n y mantenimiento para el funcionamiento de los distintos Centros Deportivos Municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favorde MIGUEL A. BALLESTERO GARC&Iacute;A (FERRETER&Iacute;A FLOR), por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n&ordm; FCR 204692 de fecha 31 de diciembre 2020 por importe de 135,40 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Gastos de conservaci&oacute;n y mantenimiento para el funcionamiento de los distintos Centros Deportivos Municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de RODAVELO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n&ordm; 110021 de fecha 30 de septiembre de 2020 por importe de 113,30 euros (IVA incluido), n&ordm; 142463 de fecha 12 de diciembre de 2020 por importe de 19,90 euros (IVA incluido), n&ordm; 144830 de fecha 19 de diciembre de 2020 por importe de 223,38 euros (IVA incluido), n&ordm; 144915 de fecha 19 de diciembre de 2020 por importe de 455,46 euros (IVA incluido) y n&ordm; 149321 de fecha 30 de diciembre de 2020 por importe de 24,31 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos de conservaci&oacute;n y mantenimiento para el funcionamiento de los distintos Centros Deportivos Municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n&ordm; 21FF024258 de fecha 8 de septiembre de 2020 por importe de 102,14 euros (IVA incluido) y n&ordm; 21FF058797 de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 209,39 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Gastos de conservaci&oacute;n y mantenimiento para el funcionamiento de los distintos Centros Deportivos Municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVICIOSCONTENEDORES HIGI&Eacute;NICO SANITARIOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (25288/21)</li>
    </ul>
    </li>
    <li>5 Aprobar la Adhesi&oacute;n del Municipio de Zaragoza a la Asociaci&oacute;n Red de Ciudades para el Impulso de los Ramales Centrales de los Corredores Mediterr&aacute;neo y Atl&aacute;ntico. (576841/2021)</li>
    <li>6 Quedar enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno del Informe de morosidad correspondiente al cuarto trimestre del a&ntilde;o 2020, Periodos Medios de Pago Mensuales 2020 e Informe Anual de cumplimiento de la normativa en materia de morosidad del a&ntilde;o 2020. (0001522/2021)</li>
    <li>7 Dar cuenta del Decreto de la Ilma. Sra. Consejera de Gobierno del &Aacute;rea de Presidencia, Hacienda e Interior, de fecha 16 de marzo del corriente, por el que se aprueba la liquidaci&oacute;n del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2020. (0017684/2021)</li>
    <li>8 Dar cuenta del Decreto de la Vicepresidenta del O.A. de Educaci&oacute;n y Bibliotecas de fecha 22 de enero del corriente, por el que se aprueba la liquidaci&oacute;n del Presupuesto del Organismo Aut&oacute;nomo de Educaci&oacute;n y Bibliotecas, correspondiente al ejercicio 2020. (0009786/2021)</li>
    <li>9 Dar cuenta del Decreto de la Vicepresidenta del O.A de las Artes Esc&eacute;nicas y de la Imagen de fecha 5 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidaci&oacute;n del Presupuesto del Organismo Aut&oacute;nomo de las Artes Esc&eacute;nicas y de la Imagen, correspondiente al ejercicio 2020. (S/N)</li>
    <li>10 Dar cuenta del Decreto de la Vicepresidenta del O.A. Turismo de fecha 15 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidaci&oacute;n del Presupuesto del Organismo Aut&oacute;nomo de Zaragoza Turismo, correspondiente al ejercicio 2020. (S/N)</li>
    <li>11 Dar cuenta del Decreto de la Vicepresidenta del O.A Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de fecha 23 de febrero del corriente, por el que se aprueba la liquidaci&oacute;n del Presupuesto del Organismo Aut&oacute;nomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, correspondiente al ejercicio 2020. (S/N)</li>
</ul>
<h3>URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE</h3>
<ul>
    <li>12 Quedar enterado de la Sentencia firme que anula el Decreto 107/2014, de 24 de junio del Gobierno de Arag&oacute;n, que declar&oacute; ocho edificios de la Exposici&oacute;n Internacional de Zaragoza 2008 como Bienes de Inter&eacute;s Cultural en la categor&iacute;a de Monumento, instado por el Ayuntamiento de Zaragoza. (P.O. 187/2014).(Expte. 737.920/2014).</li>
    <li>13 Quedar enterado de la Sentencia firme que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Torraspapel S.A., contra la Orden de 13 de febrero de 2018 del Consejero de Educaci&oacute;n, Cultura y Deportes del Gobierno de Arag&oacute;n, por la que se declara Bien Inventariado del patrimonio cultural aragon&eacute;s el edificio conocido como Casa del Director de la antigua fabrica de &ldquo;La Monta&ntilde;anesa&rdquo; sita en la Avda. Monta&ntilde;ana 429 de Zaragoza y contra resoluci&oacute;n del Ayuntamiento de Zaragoza de 20 de febrero de 2018 que acord&oacute; su inclusi&oacute;n en el cat&aacute;logo de edificios y conjuntos de inter&eacute;s hist&oacute;rico art&iacute;stico. (P.O. 91/2018 y acumulado 92/2018). (Exptes. 23.219/2021 y 565.087/2020)</li>
    <li>14 Aprobar, con car&aacute;cter inicial, Modificaci&oacute;n Aislada n&ordm; 181 del Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de Zaragoza, relativa a la regulaci&oacute;n de dotaciones p&uacute;blicas en relaci&oacute;n con locales de juego y apuestas, art&iacute;culo 2.6.8 de las normas urban&iacute;sticas, redactada de oficio. (Expte. 24.491/2021)</li>
    <li>15 Aprobar, con car&aacute;cter inicial, Modificaci&oacute;n Aislada n&ordm; 182 del Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de Zaragoza, con objeto de incorporar el uso asistencial dentro de los permitidos en la parcela 37.13, situada en calle Pablo Parellada 44, planteada por Fundaci&oacute;n Tau San Eugenio. (Exptes. 570.810/2020 y 586.671/2020)</li>
    <li>16 Aprobar, con car&aacute;cter inicial, Modificaci&oacute;n Aislada n&ordm; 183 del Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de Zaragoza, con objeto de cambiar la calificaci&oacute;n de uso industrial por la de usos terciarios lucrativos en las parcelas situadas en calle Benjam&iacute;n Franklin 7 y 9 y camino Torrecillas 35 y 37, planteada por &ldquo;Maxmau Gesti&oacute;n Integral&rdquo;, S.L.U.  (Expte. 580.814/2020)</li>
    <li>17 Aprobar, con car&aacute;cter definitivo, Modificaci&oacute;n Aislada n&ordm; 180 del Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de Zaragoza, en relaci&oacute;n con la parcela del Colegio San Antonio de Padua, parcela 33.16, c/ Fray Juli&aacute;n Gar&aacute;s 1, planteada por los Hermanos Capuchinos. (Expte. 575.400/2020)</li>
    <li>18 Aprobar, con car&aacute;cter definitivo, Modificaci&oacute;n Aislada n&ordm; 178 del Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de Zaragoza, relativa al antiguo Cuartel de Pontoneros y edificio de viviendas de oficiales, redactada de oficio. (Exptes. 563.671/2020, 8.659/2021, 8.805/2021, 9.320/2021)</li>
    <li>19 Denegar la aprobaci&oacute;n definitiva de la Modificaci&oacute;n n&ordm; 3 del Plan Especial del &aacute;rea de intervenci&oacute;n G-50-2 [terrenos junto al Puente de Piedra, en torno al Cuartel de San L&aacute;zaro], instado por Neinor Pen&iacute;nsula, S.L.U. (Exptes. 1.538.685/17, 920.710/18, 931.222/18, 936.811/18, 954.000/18, 953.970/18, 953.933/18, 953.921/18, 953.910/18, 953.896/18, 953.554/18, 963.535/18, 958.104/18, 958.116/18, 960.707/18, 962.480/18, 962.491/18, 962.590/18, 962.625/18, 966.400/18, 968.085/18, 974.255/18, 974.292/18, 978.946/18, 970.309/18, 979.490/18, 981.201/18, 981.225/18, 986.765/18, 995.824/18, 997.033/18, 997.070/18, 1.015.127/18, 454.222/19, 985.158/18, 1.031.388/18, 1.031.376/18, 1.031.401/18)</li>
    <li>20 Aprobar, con car&aacute;cter definitivo, Modificaci&oacute;n de Estudio de Detalle de la manzana 11 del Sector 56/1 &ldquo;El Portazgo&rdquo; [Miralbueno], a instancia de Compa&ntilde;&iacute;a Europea de Construcciones e Inversiones, S.A. (Expte. 567.904/2020)  21 Desestimar Recurso de Reposici&oacute;n interpuesto por R.E.A. y otra, contra acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de septiembre de 2020 por el que se aprob&oacute; definitivamente el proyecto para la catalogaci&oacute;n de la finca &ldquo;Tierra Bella&rdquo; en Camino Cogullada 29. (Expte. 580.560/2020)</li>
</ul>
<h3>MOCIONES</h3>
<ul>
    <li>22 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3889"> Presentada por el grupo municipal Socialista</a> en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a negociar el contenido del plan especial para el entorno Zamoray-Pignatelli, a elaborar un censo de viviendas y un plan de inspecciones. (P&shy;2771/2021)</li>
    <li>23 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3890"> Presentada por el grupo municipal Socialista</a> en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a garantizar el cumplimiento efectivo de aforos en autobuses y tranv&iacute;a y a instalar medidores de CO2 para controlar los aforos recomendados (P&shy;2797/2021)</li>
    <li>24 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3891"> Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Com&uacute;n</a> en el sentido de condenar los episodios de transfugismo en la Regi&oacute;n de Murcia, reafirmando el compromiso con el pacto antitransfugista y el ejercicio &eacute;tico de la pol&iacute;tica. (P&shy;2809/2021)</li>
    <li>25 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3892"> Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Com&uacute;n</a> en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a utilizar el dinero sobrante de los 4,5 millones previstos para bonificaci&oacute;n del IBI en ayudas directas a sectores afectados por la crisis. (P&shy;2810/2021)</li>
    <li>26 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3893"> Presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos</a>, en el sentido de instar al Gobierno de Arag&oacute;n a regular las condiciones de calidad de aire que deben tener los establecimientos hosteleros. (P-2857/2021)</li>
    <li>27 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3894"> Presentada por el grupo municipal Vox</a> en el sentido de instar al gobierno municipal a cumplir con la partida presupuestaria destinada a la regeneraci&oacute;n de barrios y rechazar destinar fondos para urbanizar el entorno de la Plaza San Francisco. (P-2867/2021)</li>
    <li>28 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3895"> Presentada por el grupo municipal Vox</a> en el sentido de instar al gobierno municipal a solicitar un estudio urgente, que se finalice en un mes, sobre las posibles ofertas de suelo y fiscales para instalar una factor&iacute;a de baterias para el sector automovil&iacute;stico. (P-2868/2021)</li>
    <li>29 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3896"> Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Com&uacute;n</a> en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a poner en marcha un Plan Estrat&eacute;gico de Atenci&oacute;n a las Personas Mayores en situaci&oacute;n de Soledad No Deseada, a universalizar el servicio de Teleasistencia Domiciliaria y a reabrir los Centros de Mayores.(P-2869/2021)</li>
    <li>30 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3897"> Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Com&uacute;n</a> en el sentido de mostrar el apoyo a todos los empleados p&uacute;blicos temporales de larga duraci&oacute;n, e instar al Gobierno de Zaragoza a realizar un an&aacute;lisis de las situaciones de abuso de temporalidad, y a la suspensi&oacute;n temporal de las convocatorias de plazas que se hayan identificado en abuso de temporalidad. (P-2870/2021)</li>
    <li>31 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3898"> Presentada por el grupo municipal Podemos.equo</a> en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad para que se implique en la resoluci&oacute;n de los conflictos laborales del transporte p&uacute;blico de la ciudad, mediando y exigiendo el cumplimiento de las condiciones laborales que constan en los pliegos. (P&shy;2871/2021)</li>
    <li>32 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3899"> Presentada por el grupo municipal Podemos.equo</a> en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a reforzar la l&iacute;nea de autob&uacute;s 603 que cubre el servicio del barrio de Casetas, obligando a Iberebro como gestora de la torre Outlet, a cumplir con el acuerdo firmado para abrir las instalaciones, y exigir un compromiso de inversi&oacute;n en la estaci&oacute;n de cercan&iacute;as de Casetas por parte del Gestor de Infraestructura Ferroviaria. (P-2872/2021)</li>
    <li>33 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3900"> Presentada por el grupo municipal Socialista</a> en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a presentar un Plan Integral para la mejora y renovaci&oacute;n del R&iacute;o Huerva con el objetivo de transformarlo en un corredor verde y azul, elaborando dicho plan con la participaci&oacute;n de asociaciones de vecinos y entidades sociales. (P-2873/2021)</li>
    <li>34 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3901"> Presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos</a>, en el sentido de solicitar al Gobierno de Espa&ntilde;a la aprobaci&oacute;n y asignaci&oacute;n de un fondo local de 4.000 millones de euros y el compromiso para transferir a las entidades locales la parte proporcional que les corresponde, y a dotar con al menos 1.000 millones de euros el fondo de transporte. (P-2874/2021)</li>
</ul>
<h3>II. PARTE NO RESOLUTIVA<br />
PREGUNTAS</h3>
<ul>
    <li>35 <a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/agenda-institucional/mocion/3902">Presentada por el grupo municipal Socialista</a> al se&ntilde;or Alcalde sobre las l&iacute;neas generales para la captaci&oacute;n de fondos europeos del Ayuntamiento de Zaragoza. (P&shy;2875/2021)</li>
</ul>
<h3>RUEGOS</h3>
<ul>
    <li>36 Ruegos formulados por los grupos municipales (en su caso).</li>
</ul>]]></contenido></anexo>