<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><anexo><titulo>Orden del día del 29/07/2019 09:00</titulo><tipo>Orden del dia</tipo><contenido><![CDATA[<h3>ORDEN DEL DIA DE LA SESION QUE LA M. I. COMISI&Oacute;N EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO SOBRE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOM&Iacute;A, INNOVACI&Oacute;N Y EMPLEO, CELEBRAR&Aacute; EL D&Iacute;A 29 DE JULIO DE 2019, A LAS 9:00 H., EN EL SAL&Oacute;N DE PLENOS</h3>
<p>1.- Ratificar la declaraci&oacute;n de urgencia de los asuntos a tratar.</p>
<p>2.- Asunto para dar cuenta al Pleno:</p>
<p>2.1.- Tomar conocimiento por el Pleno del escrito de la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior de renuncia al ejercicio de la competencia atribuida en la Base 21.2 f) de Ejecuci&oacute;n del Presupuesto y proceder en consecuencia.</p>
<p>3.- Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisi&oacute;n del Pleno:</p>
<p>3.1.- Aprobar las facturas n.&ordm; 2019105, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.627,02 euros (IVA incluido) y n.&ordm; 2019106, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.574,56 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Ejecuci&oacute;n del programa de educaci&oacute;n de calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro, del mes de abril de 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ADUNARE FUNDACI&Oacute;N, S.C., por el concepto e importes antes indicados. (671399/19)</p>
<p>3.2.- Aprobar las facturas n.&ordm; 2019104, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 8.959,13 euros (exento de IVA) y n.&ordm; 2019107, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 15.286,86 euros (exento de IVA) relativas a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El Cuco del B&ordm; de Delicias y C.T.L. Zardacho del B&ordm; Oliver, del mes de abril de 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ADUNARE FUNDACI&Oacute;N, S.C.,  por el concepto e importes antes indicados. (671448/19)</p>
<p>3.3.- Aprobar las facturas n&ordm; 16000526, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 712,21 euros (IVA incluido), n&ordm; 17000701, de fecha 1 de abril de 2019, por importe de 560,85 euros (IVA incluido), n&ordm; 17000740, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 182,55 euros (IVA incluido), n&ordm; 17000751, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 666,79 euros (IVA incluido), n&ordm; 17000761, de fecha 16 de abril de 2019, por importe de 341,67 euros (IVA incluido), n&ordm; 17000778, de fecha 16 de abril de 2019, por importe de 542,70 euros (IVA incluido), n&ordm; 17000805, de fecha 25 de abril de 2019, por importe de 3.400,92 euros (IVA incluido), n&ordm; 17000844, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 147,79 euros (IVA incluido), n&ordm; 17000795, de fecha 22 de abril de 2019, por importe de 432,30 euros (IVA incluido), n&ordm; 13001399, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 293,12 euros (IVA incluido), n&ordm; 16000621, de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 453,63 euros (IVA incluido), n&ordm; 16000636, de fecha 9 de mayo de 2019, por importe de 175,73 euros (IVA incluido) y n&ordm; 17000940, de fecha 16 de mayo de 2019, por importe de 163,94 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Mantenimientos preventivos y correctivos de veh&iacute;culos del Parque M&oacute;vil Municipal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de &Aacute;GREDA AUTOM&Oacute;VIL, S.A, por el concepto e importes antes indicados. (685033/19)</p>
<p>3.4.- Aprobar la factura n&ordm; 90F6UT090005 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 86.590,61 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de telefon&iacute;a fija, telefon&iacute;a m&oacute;vil y acceso corporativo&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UTE TDE TME CXXXIX TELEF&Oacute;NICA DE ESPA&Ntilde;A, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (737745/19)</p>
<p>3.5.- Aprobar las facturas n.&ordm; OF19012, de fecha 10 de abril de 2019, por importe de 653,11 euros (IVA incluido) y n.&ordm; OF19011, de fecha 10 de abril de 2019, por importe de 562,65 euros (IVA incluido), relativas al servicio de &quot;Repuestos en diversas actuaciones  en distintos centros c&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ESPECTACULOS MUSISER, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (775238/19)</p>
<p>3.6.- Aprobar las facturas n.&ordm; 119131, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 1.749,48 euros (IVA incluido) y n.&ordm; 119112, de fecha 22 de marzo de 2019, por importe de 1.709,68 euros (IVA incluido), relativa al servicio de &quot;Dise&ntilde;o, maquetaci&oacute;n, entradas, carteleria y carteles con destino a distintos centros civicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCION-SERVI-SL, por el concepto e importes antes indicados. (775202/19)</p>
<p>3.7.- Aprobar la factura n&ordm; 002534, de fecha 27 de marzo de 2019, por importe de 301,44 euros (IVA incluido), n&ordm; 002409, de fecha 22 de marzo de 2019, por importe de 375,10 euros (IVA incluido), n&ordm; 003170, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 83,64 euros (IVA incluido) y n&ordm; 003171, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 189,97 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ADIEGO HNOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (743770/19)</p>
<p>3.8.- Aprobar la factura n&ordm; H000244, de fecha 28 de marzo de 2019, por importe de 521,33 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Reparaci&oacute;n de barrefondos para el C.D.M Jos&eacute; Garc&eacute;s&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ADIEGO HNOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (743781/19)</p>
<p>3.9.- Aprobar las facturas n&ordm; 081/19, de fecha 4 de abril de 2019, por importe de 681,05 euros (IVA incluido) y n&ordm; 072/19, de fecha 2 de abril de 2019, por importe de 1.058,22 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de INSTAL SPORT, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (743805/19)</p>
<p>3.10.- Aprobar la factura n&ordm; FV19-475, de fecha 30 de marzo de 2019, por importe de 51,98 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministros con destino al C.D.M. Jos&eacute; Garc&eacute;s&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FERRETER&Iacute;A LA&Iacute;N, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (743793/19)</p>
<p>3.11.- Aprobar la Certificaci&oacute;n Abril 2019, de fecha 10 de mayo de 2019, con n.&ordm; de factura 5602015997, por importe de 418.241,80 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de limpieza en dependencias municipales de uso social y cultural&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (728344/19)</p>
<p>3.12.- Aprobar la factura n&ordm; 00556000001019F, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 207.985,30 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atenci&oacute;n de personas en situaci&oacute;n de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CLECE, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado. (731210/19)</p>
<p>3.13.- Aprobar la factura n&ordm; 19FVA00035, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 294.185,65 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atenci&oacute;n de personas en situaci&oacute;n de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (731197/19)</p>
<p>3.14.- Aprobar la factura n&ordm; ARG0172419F0008, de fecha 16 de mayo de 2019, por importe de 357.756,42 euros (IVA incluido) relativa a &quot;50% certificaci&oacute;n 50 de servicio de contadores del 1 de enero al 31 de marzo de 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de AQUARA, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (677128/19)</p>
<p>3.15.- Aprobar la factura n&ordm; ARG0172419F0007, de fecha 16 de mayo de 2019, por importe de 168.204,59 euros (IVA incluido) relativa a &quot;50% certificaci&oacute;n 50 de suministro de contadores del 1 de enero al 31 de marzo de 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de AQUARA, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado.(677128/19)</p>
<p>3.16.- Aprobar la factura n&ordm; C19/31, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 6.376,65 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Saltapillos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado. (738606/19)</p>
<p>3.17.- Aprobar la factura n&ordm; 44140, de fecha 20 de abril de 2019, por importe de 1.593,93 euros (IVA incluido)  relativa a &quot;Suministro de material de electricidad y fontaneria para la Planta Potabilizadora&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (658431/19)</p>
<p>3.18.- Aprobar las facturas n&ordm; 9320048347, de fecha 29 de septiembre de 2017, por importe de 45,40 euros (IVA incluido) y n.&ordm; 9320047704, de fecha 31 de agosto de 2017, por importe de 45,40 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Suministro de gafas de seguridad graduadas para personal de la Planta Potabilizadora&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GENERAL OPTICA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (651731/19)</p>
<p>3.19.- Aprobar la factura n&ordm; 192304, de fecha 28 de marzo de 2019, por importe de 453,82 euros (IVA incluido)  relativa a &quot;Suministro de material de ferreteria para la Planta Potabilizadora&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, por el concepto e importe antes indicado. (607395/19)</p>
<p>3.20.- Aprobar la factura n&ordm; 35432, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 1.136,59 euros (IVA incluido)  relativa a &quot;Suministro de material de electricidad y fontaneria para la Planta Potabilizadora&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (607383/19)</p>
<p>3.21.- Aprobar la factura n&ordm; 365, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 2.621,83 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicios de Orientaci&oacute;n y asesoramiento especializado en recursos y proyectos para la emancipacion de jovenes&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de INTELECTO CONSULT PROYECTOS, SC, por el concepto e importe antes indicado. (709255/19)</p>
<p>3.22.-  Aprobar la factura n&uacute;mero 2019 034, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 5.082,00 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de guarder&iacute;a para perros&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (696280/19)</p>
<p>3.23.- Aprobar las facturas, n&uacute;mero F-V/10097, de fecha 25 de abril de 2019 por importe de 2.844,89 euros (IVA incluido) y n&uacute;mero F-V/10101, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.516,06 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Mantenimientos preventivos y correctivos de veh&iacute;culos del Parque M&oacute;vil Municipal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de OVIDIO RIN, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (684832/19)</p>
<p>3.24.- Aprobar las facturas, de fecha 26 de marzo de 2019, n&uacute;mero F190307276 por importe de 850,75 euros (IVA incluido) y n&uacute;mero 190307267 por importe de 3.150,84 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministros de materiales para reparaciones y recarga de extintores&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CHUBB IBERIA, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (673928/19)</p>
<p>3.25.- Aprobar la factura n&ordm; 00556000000919F, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 398.679,51 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicio de Prestaciones Sociales Domiciliarias Preventivo, Zona II&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CLECE-SA, por el concepto e importe antes indicado. (679120/19)</p>
<p>3.26.- Aprobar las facturas n&ordm; 19FVA00033, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 300.926,60 euros (IVA incluido) y n&ordm;19FVA00034, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 154.520,08 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Servicio de Prestaciones Sociales Domiciliarias Zona I y Zona III&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (679242/19)</p>
<p>3.27.- Aprobar las facturas n&ordm; 2060025592 por importe de 626,78 euros (IVA incluido), n.&ordm;  2060025596 por importe de 7.419,83 euros (IVA incluido), n&ordm; 2060025597 por importe de 6.979,39 euros (IVA incluido), n&ordm; 2060025593 por importe de 49,05 euros (IVA incluido), de fecha 30 de abril de 2019 relativas a &quot;Servicio Integral de mantenimiento de ascensores y otros aparatos de elevaci&oacute;n de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL, por el concepto e importes antes indicados. (671888/19)</p>
<p>3.28.- Aprobar la factura n.&ordm; 19/4731, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.034,42 euros (IVA exento) relativa a &quot;Ejecuci&oacute;n del programa de educaci&oacute;n de calle del Casco Historico&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N FEDER&Iacute;CO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (671436/19)</p>
<p>3.29.- Aprobar la factura n&uacute;mero 7061664760, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 773,63 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de materiales para la realizaci&oacute;n de analisis fisico-quimicos y microbiologicos en agua potable de la red de abastecimientos, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y analisis de alimentos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (659060/19)</p>
<p>3.30.- Aprobar la factura n&uacute;mero 24428, de fecha 22 de abril de 2019, por importe de 3.216,18 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de materiales para la realizaci&oacute;n de analisis fisico-quimicos y microbiologicos en agua potable de la red de abastecimientos, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y analisis de alimentos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GOMENSORO,S.A., por el concepto e importe antes indicado. (659060/19)</p>
<p>3.31.- Aprobar la factura n.&ordm; 15/2019, de fecha 12 de junio de 2019, por importe de 75.953,42 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Trabajos realizados con car&aacute;cter de emergencia en la zona verde sita en calle Plaza de Tauste, consistentes en la adopci&oacute;n de medidas de seguridad, retirada de juegos infantiles, vaciado de terreno y sustituci&oacute;n de baldosas de caucho&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DERRIBOS SALVADOR, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (433019/19)</p>
<p>3.32.- Aprobar la factura n.&ordm; 24027, de fecha 20 de febrero de 2019, por importe de 809,49 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministros  para analizador de dureza y cloruros en la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa GOMENSORO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (607358/19)</p>
<p>3.33.- Aprobar la factura n.&ordm; 0A19000127, de fecha 8 de marzo de 2019, por importe de 1.878,05 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministro de reactivos para analizadores de cloro en la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa MEDYQUIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (607371/19)</p>
<p>3.34.- Aprobar la factura n.&ordm; 20819, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 889,35 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministro de hipoclorito s&oacute;dico&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de D. Carlos Blanco Lorente (FERBLA), por el concepto e importe antes indicado. (651682/19)</p>
<p>3.35.- Aprobar la factura n.&ordm; 20758, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 825,83 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministro de hipoclorito s&oacute;dico&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de D. Carlos Blanco Lorente (FERBLA), por el concepto e importe antes indicado. (658455/19)</p>
<p>3.36.- Aprobar las facturas n.&ordm; 000966, de fecha 12 de abril de 2019, por importe de 1.010,23 euros (IVA incluido); n&ordm; 00968, de fecha 12 de abril de 2019, por importe de 289,19 euros (IVA incluido); n.&ordm; 00973, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 335,17 euros (IVA incluido); n&ordm; 00974, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 289,19 euros y n&ordm; 00975, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 123,43 euros  y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa AUTOINDUSTRIAL, S.L.L., por el concepto e importes antes indicados. (669542/19)</p>
<p>3.37.- Aprobar la factura n.&ordm; 04/2019, de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 8.636,29 euros (IVA exento) relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. El Trebol (Torrero) Abril 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N TIEMPO LIBRE EL TREBOL, por el concepto e importe antes indicado. (671118/19)</p>
<p>3.38.- Aprobar la factura n&ordm; C19/32, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.830,90 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Prestaci&oacute;n del Servicio de Programa de Educaci&oacute;n de Calle Torrero. Abril 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado. (671131/19)</p>
<p>3.39.- Aprobar las facturas: n.&ordm; FEGTTS112019, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 17.490,96 euros (IVA incluido) y n.&ordm; FEGTTS122019, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 15.119,25 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolas y Gamusinos, abril 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GAB.TEC.DE TRABAJO SOCIAL SL ADMON. CONCURSAL, por el concepto e importes antes indicados. (671155/19)</p>
<p>3.40.- Aprobar las facturas n.&ordm; VFA17007441, de fecha 21 de marzo de 2019, por importe de 2.813,46 euros (IVA incluido); n&ordm; VFA17007442, de fecha 21 de marzo de 2019, por importe de 2.557,84 euros (IVA incluido); n.&ordm; VFP30260235, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 1.220,06 euros (IVA incluido);  n.&ordm; VFA17007780, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 606,05 euros (IVA incluido); n.&ordm; VFA17007783, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 211,67 euros (IVA incluido) y n.&ordm; VFA17007061, de fecha 6 de febrero de 2019, por importe de 185,13 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Suministros de materiales para reparaci&oacute;n y mantenimiento de equipos de respiraci&oacute;n aut&oacute;noma&quot;  y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (673880/19)</p>
<p>3.41.- Aprobar las facturas n.&ordm; 20190157, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 435,60 euros (IVA incluido); y  n&ordm; 20190158, de fecha 11 de abril de 2019, por importe de 575,96 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Suministro de materiales para reparaciones y montaje de mangueras&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (673904/19)</p>
<p>3.42.- Aprobar las facturas n.&ordm; M19-93, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 2.426,09 euros (IVA incluido); n&ordm; M19-205, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 1.693,87 euros (IVA incluido) y n.&ordm; M19-346, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 405,92 euros (IVA incluido); y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de LA FERRETERA ARAGONESA-HIJOS DE ELOY AZNAR, C.B., por el concepto e importes antes indicados. (703379/19)</p>
<p>3.43.- Aprobar la factura n.&ordm; 162, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.080,00 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Esterilizaci&oacute;n de especie felina del Proyecto CES (Captura, esterilizaci&oacute;n  y suelta&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CL&Iacute;NICA VETERINARIA ALIERTA (ADOLFO ELVIRA UTRILLA), por el concepto e importe antes indicado.(727312/19)</p>
<p>3.44.- Aprobar la factura n.&ordm; 8/2019, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 1.439,83 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Esterilizaci&oacute;n de especie felina del Proyecto CES (Captura, esterilizaci&oacute;n  y suelta&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DAVID CEA BERNE (MASCOTAS CONSULTA VETERINARIA), por el concepto e importe antes indicado. (727348/19)</p>
<p>3.45.- Aprobar la factura n.&ordm; 61268, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 49,17 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministro de material de fontaner&iacute;a para reparaciones en la dosificaci&oacute;n de reactivos en la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (732500/19)</p>
<p>3.46.- Aprobar la factura n.&ordm; 53696, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 2.848,86 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministro de material para reparaciones del control de nivel en filtros de arena en la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de COMERCIAL HISPANOFIL, S.A.U.., por el concepto e importe antes indicado. (732669/19)</p>
<p>3.47.- Aprobar la factura n.&ordm; S12_CLIN2/825, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.333,00 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Esterilizaci&oacute;n de especie felina del Proyecto CES (Captura, esterilizaci&oacute;n  y suelta&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CL&Iacute;NICA VETERINARIA COSO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (727350/19)</p>
<p>3.48.- Aprobar la factura n.&ordm; 193873, de fecha 24 de mayo de 2019, por importe de 1.386,26 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministro de material de ferreteria para Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (732706/19)</p>
<p>3.49.- Aprobar las facturas n.&ordm; 19-408, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 508,20 euros (IVA incluido); n&ordm; 19-409, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 508,20 euros (IVA incluido),  n.&ordm; 19-410, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 508,20 euros (IVA incluido); n&ordm; 19-411, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 399,30 euros (IVA incluido),  n.&ordm; 19-412, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 359,37 euros (IVA incluido) y n&ordm; 19-413, de fecha 29 de mayo de 2019, por importe de 508,20 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Limpieza y vaciado de las fosas de residuos del Centro Municipal de Protecci&oacute;n Animal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la mercantil DESATASCOS ZARAGOZA, S.L. por el concepto e importes antes indicados. (735436/19)</p>
<p>3.50.- Aprobar las facturas n.&ordm; 05/57.068, de fecha 13 de marzo de 2019, por importe de 615,10 euros (IVA incluido);  n&ordm; 05/57.072, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 212,90 euros (IVA incluido); y n&ordm; 05/57.073, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 350,94 euros relativas a &quot;Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FERNANDO MILL&Aacute;N, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (743573/19)</p>
<p>3.51.-  Aprobar la factura n.&ordm; F190498, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 174,97 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (743695/19)</p>
<p>3.52.- Aprobar la factura n.&ordm; 006/2019, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 4.000,00 euros relativa a &quot;Cuota anual de asociado a FEDISSAH&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la entidad FEDERACI&Oacute;N ESTATAL DE INSTITUCIONES SOLIDARIAS CON EL PUEBLO SAHARAUI,  por el concepto e importe antes indicado. (246298/19)</p>
<p>3.53.- Aprobar las facturas n&ordm; 112505 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1.682,99 euros (IVA incluido), n&ordm; 112504 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 136,92 euros (IVA incluido), n&ordm; 109360 de fecha 29 de marzo de 2019 por importe de 115,49 euros (IVA incluido), n&ordm; 106162 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 386,23 euros (IVA incluido), n&ordm; 106161 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 1.077,63 euros (IVA incluido), n&ordm; 106164 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 68,28 euros (IVA incluido) y n&ordm; 106163 de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 131,89 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de materiales para bomberos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETER&Iacute;A, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (709548/19)</p>
<p>3.54.- Aprobar las facturas n&ordm; 9002071652 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 7.043,12 euros (IVA incluido), n&ordm; 9002071651 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 7.419,83 euros (IVA incluido), n&ordm; 2060025774 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 392,43 euros (IVA incluido), n&ordm; 2060025773 de fecha 30 de mayo de 2019 por importe de 98,11 euros (IVA incluido), n&ordm; 2060025772 de fecha 23 de mayo de 2019 por importe de 1.581,47 euros (IVA incluido) y n&ordm; 2060025771 de fecha 23 de mayo de 2019 por importe de 1.089,00 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevaci&oacute;n de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados. (726243/19)</p>
<p>3.55.- Aprobar las facturas n&ordm; 9900429474302 de fecha 27 de mayo de 2019 por importe de 2.574,65 euros, n&ordm; 9900429474320 de fecha 27 de mayo de 2019 por importe de 500,64 euros Y n&ordm; 9900429474311 de fecha 27 de mayo de 2019 por importe de 1.131,68 euros, relativas a &quot;Tasa por reserva del dominio p&uacute;blico radioel&eacute;ctrico&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MINISTERIO DE ECONOM&Iacute;A Y EMPRESA (SECRETAR&Iacute;A DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL),  por el concepto e importes antes indicados. (737757/19)</p>
<p>3.56.- Aprobar la factura n&ordm; 241097 de fecha 11 de diciembre de 2018 por importe de 12.644,50 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Licencias TIP/IX&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UNISYS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (744666/19)</p>
<p>3.57.- Aprobar las facturas n&ordm; 515 de fecha 19 de marzo de 2019 por importe de 653,4 euros (IVA incluido), n&ordm; 519 de fecha 27 de marzo de 2019 por importe de 1.932,87 euros (IVA incluido), n&ordm; 522 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 365,57 euros (IVA incluido), n&ordm; 524 de fecha 28 de marzo de 2019 por importe de 169,4 euros (IVA incluido), n&ordm; 530 de fecha 31 de marzo de 2019 por importe de 175,37 euros (IVA incluido), n&ordm; 537 de fecha 29 de abril de 2019 por importe de 142,3 euros (IVA incluido), n&ordm; 538 de fecha 29 de abril de 2019 por importe de 454,96 euros (IVA incluido), n&ordm; 539 de fecha 29 de abril de 2019 por importe de 227,48 euros (IVA incluido), n&ordm; 557 de fecha 09 de mayo de 2019 por importe de 312,47 euros (IVA incluido), n&ordm; 559 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 345,47 euros (IVA incluido), n&ordm; 560 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 392,14 euros (IVA incluido), n&ordm; 561 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 627,48 euros (IVA incluido), n&ordm; 562 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 133,02 euros (IVA incluido), n&ordm; 563 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 81,15 euros (IVA incluido) y n&ordm; 564 de fecha 20 de mayo de 2019 por importe de 22,99 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministros y servicios para instalaci&oacute;n de dispositivos de se&ntilde;alizaci&oacute;n de emergencia azules en veh&iacute;culos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DISTEL TELEFON&Iacute;A, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (709597/19)</p>
<p>3.58.- Aprobar la factura n.&ordm; 005/19, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 180.033,76 euros (IVA incluido) relativa a &quot;trabajos realizados con car&aacute;cter de emergencia en Parque Bruil (kiosko bar), consistentes en la adopci&oacute;n de medidas de seguridad, demoliciones, reparaciones y colocaci&oacute;n de puertas antivand&aacute;licas&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de OBRAS  PROMOCIONES VILLAHERMOSA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (209727/19)</p>
<p>3.59.- Aprobar la factura n&ordm; F-V/10073 de fecha 29 de marzo de 2019 por importe de 101,64 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de materiales para la Unidad de Brigadas de Arquitectura&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de OVIDIO RIN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (703428/19)</p>
<p>3.60.- Aprobar las facturas n&ordm; 19/01201 de fecha 15 de marzo de 2019 por importe de 474,38 euros (IVA incluido) y n&ordm; 19/02026 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 226,42 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de material de pintura para la Unidad de Brigadas de Arquitectura&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PINTURAS SANTAF&Eacute;, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (703355/19)</p>
<p>3.61.- Aprobar la factura n&ordm; 739419666746 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 12.604,17 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Oficina T&eacute;cnica EADMIN-Trabajos realizados mayo 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOL&Oacute;GICAS DE LA INFORMACI&Oacute;N, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (744691/19)</p>
<p>3.62.- Aprobar la factura n&ordm; 8158 de fecha 15 de febrero de 2019 por importe de 140,36 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de material de oficina&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PMC GRUP 1985, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (686517/19)</p>
<p>3.63.- Aprobar la factura n&ordm; V-FRH-119.00829, de fecha 23 de mayo de 2019, por importe de 8.796,70 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de soporte y la licencia de software Commvault Simpana&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SISTEMAS INFORM&Aacute;TICOS ABIERTOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (681723/19)</p>
<p>3.64.- Aprobar la factura n.&ordm; 189, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 7.251,46 euros (IVA exento), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizada en Ludoteca ambulante barrios noreste.  Marzo 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL DEPORTIVA OC&Eacute;ANO ATL&Aacute;NTICO, por el concepto e importe antes indicado. (671363/19)</p>
<p>3.65.- Aprobar la factura n.&ordm; 19/4806, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 13.952,50 euros (exento de IVA) relativa a &quot;Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Cadeneta (Casco Hist&oacute;rico-Zona San Pablo, en abril de 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (671326/19)</p>
<p>3.66.- Aprobar la factura n.&ordm; 2019/04, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.432,18 euros (IVA exento) relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Pandora (San Jos&eacute;) en abril de 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N DE TIEMPO LIBRE PANDORA., por el concepto e importe antes indicado. (671180/19)</p>
<p>3.67.- Aprobar la factura n.&ordm; FC04/2019, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 5.333,90 euros (IVA exento) relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sin Mugas del B&ordm; del Actur del mes de abril de 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N PRIVADA MAR&Iacute;A AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (671265/19)</p>
<p>3.68.- Aprobar la factura n&ordm; 26/2019, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 14.927,84 euros (exenta de IVA) relativa a &quot;Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina &iquest; Zona Magdalena, en abril de 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GUSANTINA ASOCIACI&Oacute;N SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (671277/19)</p>
<p>3.69.-  Aprobar la factura n&ordm; 5/2019, de fecha 29 de abril de 2019, por importe de 12.975,02 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos), abril 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL AS PURNAS,  por el concepto e importe antes indicado. (671230/19)</p>
<p>3.70.- Aprobar la factura n&ordm; F2019/28, de fecha 15 de marzo de 2019, por importe de 2.840,00 euros (IVA exento) relativa a &quot;Realizaci&oacute;n de la actividad did&aacute;ctica Zaragoza en tiempos de la Celestina para alumnos de 1&ordm; de Bachillerato de Centros Educativos de Zaragoza&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de (FAETON SERVICIOS EDUCATIVOS) LUIS RODRIGUEZ MART&Iacute;NEZ, por el concepto e importe antes indicado. (582410/19)</p>
<p>3.71.- Aprobar la facturas: n.&ordm; 2019091, de fecha 20 de marzo de 2019, por importe de 408,59 euros (IVA incluido), n.&ordm; 2019108, de fecha 9 de abril de 2019, por importe de 2.781,28 euros (IVA incluido), y 2019109 de fecha 9 de abril de 2019, por importe de 303,77 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Mantenimientos preventivos y correctivos de veh&iacute;culos del Parque M&oacute;vil Municipal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de JOS&Eacute; LUIS P&Eacute;REZ TRASOBARES, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (669420/19)</p>
<p>3.72.- Aprobar las facturas n&ordm; C19/33, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 20.310,91 euros (IVA incluido), n&ordm; C19/30, de fecha 30 de abril  de 2019, por importe de 9.494,23 euros (IVA incluido), n&ordm; C19/26, de fecha 30 de abril  de 2019, por importe de 6.660,21 euros (IVA incluido)  y n&ordm; C19/29, de fecha 30 de abril  de 2019, por importe de 6.386,45 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L. y Ludotecas, en abril de 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importes antes indicados. (671228/19)</p>
<p>3.73.- Aprobar la factura n.&ordm; 1180671789, de fecha 14 de diciembre de 2018, por importe de 522,07 euros (IVA incluido), n.&ordm; 1180673445, de fecha 17 de diciembre de 2018, por importe de 1.753,46 euros (IVA incluido) y n.&ordm; 1180673848, de fecha 18 de diciembre de 2018, por importe de 89,77 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Derechos de autor generados por diversos eventos del Servicio de Juventud&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, S.C., por el concepto e importes antes indicados. (213920/19)</p>
<p>3.74.- Aprobar las facturas n&ordm; 1901021992 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 2.933,62 euros (IVA incluido), n&ordm; 1905020156 de fecha 7 de mayo de 2019 por importe de 713,66 euros (IVA incluido), n&ordm; 1901022255 de fecha 22 de mayo de 2019 por importe de 2.989,57 euros (IVA incluido), n&ordm; 1901022258de fecha 22 de mayo de 2019 por importe de 2.928,43 euros (IVA incluido)  y n&ordm; 1901022244 de fecha 16 de mayo de 2019 por importe de 2.429,85 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Mantenimientos preventivos y correctivos de veh&iacute;culos del Parque M&oacute;vil Municipal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EXPO TYRE 2005, S.L.,  por el concepto e importes antes indicados. (685010/19)</p>
<p>3.75.- Aprobar las facturas n&ordm; 2435961, de fecha 10 de mayo de 2019, por importe de 1.619,20 euros  (incluido I.V.A.); n&ordm; 2434011, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 2.383,92 euros  (incluido I.V.A.); n&ordm; 2418517, de fecha 25 de abril de 2019, por importe de 838,30 euros  (incluido I.V.A.); n&ordm; 2425974, de fecha 15 de abril de 2019, por importe de 455,12 euros  (incluido I.V.A.), y n&ordm; SLR901N0009216, de fecha 23 de abril 2019, por importe de 836,46 euros (incluido I.V.A.), relativas a &quot;Suministro de energ&iacute;a el&eacute;ctrica&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ENDESA ENERGIA XXI SL, por el concepto e importes antes indicados. (676842/19)</p>
<p>3.76.- Aprobar la factura n.&ordm; 19/41, de fecha 17 de mayo de 2019, por importe de 2.420,00 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Esterilizaci&oacute;n de especie felina del Proyectos CES (Captura, esterilizaci&oacute;n y suelta)&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de (CENTRO CL&Iacute;NICO VETERINARIO &quot;SAN MIGUEL&quot;) MARIA ROSARIO GOTOR FORC&Eacute;N, por el concepto e importe antes indicado. (696339/19)</p>
<p>3.77.- Aprobar la factura n&ordm; 4556 de fecha 20 de diciembre de 2018 por importe de 17.877,75 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de detectores de humos para personas mayores de 65 a&ntilde;os&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FIREX, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (709573/19)</p>
<p>3.78.- Aprobar las facturas n&ordm; 502416 de fecha 1 de abril de 2019 por importe de 337,59 euros (IVA incluido) y n&ordm; 502184 de fecha 1 de abril de 2019 por importe de 84,70 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Servicio de alarma y custodia de llaves en el Centro de convivencia de La Paz&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de T&Eacute;CNICOS DE ALARMAS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (770407/19)</p>
<p>3.79.- Aprobar la certificaci&oacute;n n.&ordm; UNO, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 50.337,02 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Obras de emergencia cubierta en ruina en Traves&iacute;a del Vado n&uacute;mero 1&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CONSTRUCCIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (654906/18)</p>
<p>3.80.- Aprobar las facturas n&ordm; F191-828 de fecha 15/03/19 por importe de 507,96 euros (IVA incluido), n&ordm; F191-826 de fecha 15/03/19 por importe de 49,63 euros (IVA incluido), n&ordm; F191-840 de fecha 15/03/19 por importe de 187,84 euros (IVA incluido), n&ordm; F191-986 de fecha 31/03/19 por importe de 725,85 euros (IVA incluido), n&ordm; F191-1216 de fecha 31/03/19 por importe de 616,10 euros (IVA incluido), n&ordm; F191-1001 de fecha 31/03/19 por importe de 21,56 euros (IVA incluido), n&ordm; F191-1098 de fecha 31/03/19 por importe de 91,50 euros (IVA incluido), n&ordm; F191-988 de fecha 31/03/19 por importe de 46,61 euros (IVA incluido), n&ordm; F191-1239 de fecha 15/04/19 por importe de 570,68 euros (IVA incluido), n&ordm; F191-1273 de fecha 15/04/19 por importe de 130,14 euros (IVA incluido) y n&ordm; F191-401 de fecha 15/02/19 por importe de 645,79 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FERRETER&Iacute;A ARIES, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (743720/19)</p>
<p>3.81.- Aprobar las facturas n&ordm; 6483 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1.207,88 euros (IVA incluido), n&ordm; 6484 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 737,13 euros (IVA incluido), n&ordm; 6485 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 1.887,60 euros (IVA incluido), n&ordm; 6490 de fecha 15 de mayo de 2019 por importe de 2.039,55 euros (IVA incluido) y n&ordm; 6491 de fecha 15 de mayo de 2019 por importe de 1.103,13 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de productos qu&iacute;micos para el tratamiento del agua de las piscinas de titularidad municipal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UTE ADIEGO-FERBLA, por el concepto e importes antes indicados. (743744/19)</p>
<p>3.82.- Aprobar la factura n&ordm; 0A19000269 de fecha 24 de mayo de 2019 por importe de 471,03 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de sulfato de DPD para el laboratorio de la Planta Potabilizadora&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MEDYQUIA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (732559/19)</p>
<p>3.83.- Aprobar la factura N&ordm; 2019-00054, de fecha 20 de abril de 2019, por importe de 3.630,00 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Materiales, talleres, coordinaci&oacute;n y gesti&oacute;n de MIRA 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CULTURA ATOMICA, S.L.U.  por el concepto e importe antes indicado.(775177/19)</p>
<p>3.84.- Aprobar la factura N.&ordm; 119135, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 416,97 euros (IVA incluido), N.&ordm; 119075, de fecha 22 de febrero de 2019, por importe de 30,25 euros (IVA incluido), N.&ordm; 119103, de fecha 12 de marzo de 2019, por importe de 456,17 euros (IVA incluido), N.&ordm; 119134, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 139,15 euros (IVA incluido), N.&ordm; 119163, de fecha 29 de abril de 2019, por importe de 913,85 euros (IVA incluido), y N.&ordm; 119199, de fecha 14 de mayo de 2019, por importe de 81,07 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Dise&ntilde;o, maquetaci&oacute;n, entradas, carteler&iacute;a y carteles con destino a distintos Centros C&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCI&Oacute;N-SERVI, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(775092/19)</p>
<p>3.85.- Aprobar la factura N&ordm; 67/2019, de fecha 28 de abril de 2019, por importe de 1.100,00 euros (IVA exento) relativa a &quot;Espect&aacute;culo -Un salto de gigante- en el C.C. R&iacute;o Ebro&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PROMOTORA DE ACCI&Oacute;N INFANTIL, por el concepto e importe antes indicado.(745576/19)</p>
<p>3.86.- Aprobar la factura N.&ordm; RI19010894, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 842,61 euros (IVA incluido), N.&ordm; UB19051606, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 18,15 euros (IVA incluido) y N.&ordm; RI19012782, de fecha 23 de abril de 2019 , por importe de 1.001,80 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministro y servicios de CO2 para la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de NIPPON GASES ESPA&Ntilde;A, S.L.U., por el concepto e importes antes indicados.(607322/19)</p>
<p>3.87.- Aprobar la factura N&ordm; 0A19000227, de fecha 3 de mayo de 2019, por importe de 392,52 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministro de sulfato de DPD para el Laboratorio de la Planta Potabilizadora&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MEDYQUIA, S.L.  por el concepto e importe antes indicado.(732610/19)</p>
<p>3.88.- Aprobar la Certificaci&oacute;n Abril 2019, de fecha 10 de mayo de 2019, con N.&ordm; de factura A19800400355, por importe de 33.748,19 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicio de limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo relativas al mes de abril de 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SACYR FACILITIES, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(714271/19)</p>
<p>3.89.- Aprobar la factura N.&ordm; 2019K040, de fecha 20 de mayo de 2019, por importe de 14.396,43 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Servicio de gesti&oacute;n documental basado en Alfresco&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de KEENSOFTWARE, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (701743/19)</p>
<p>3.90.- Aprobar las facturas: n&ordm; 90.013, de fecha 18 de enero de 2019, por importe de 120,73 euros  (IVA incluido); n&ordm; 90.503, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 216,65 euros  (IVA incluido); n.&ordm; 91.108, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 82,76 euros  (IVA incluido); n&ordm; 91.110, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 30,25 euros  (IVA incluido); n&ordm; 91.106, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 222,20 euros  (IVA incluido), y n&ordm; 91.116, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 182,76 euros  (IVA incluido) relativas a &quot;Suministro de material de higiene y limpieza con destino a los Centros Deportivos Municipales&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de BLAROZAR, S.L., por el concepto e importes antes indicados.(743660/19)</p>
<p>3.91.- Aprobar la factura N.&ordm; 2-2019, de fecha 20 de marzo de 2019, por importe de 2.783,00 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Evento Ciclo ACTUR Ac&uacute;stico, Santi Gandul (Canta Sabina)&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FRANCISCO JAVIER SANZ PALACIOS,  por el concepto e importe antes indicado.(745527/19)</p>
<p>3.92.- Aprobar la factura n&ordm; 30-2018 de fecha 24 de noviembre de 2018 por importe de 4.399,56 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Realizaci&oacute;n de la tercera y cuarta edici&oacute;n del curso de localizaci&oacute;n de personas en interior de edificios y en grandes &aacute;reas, para miembros de unidades caninas&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MIGUEL DE PRADO GARC&Iacute;A,  por el concepto e importe antes indicado.(673867/19)</p>
<p>3.93.- Aprobar la factura n&ordm; ILK-ESP19-01719 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 11.343,75 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de mantenimiento del Sistema de Gesti&oacute;n de Recursos Humanos y N&oacute;mina del Ayuntamiento de Zaragoza desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 15 de febrero de 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de META4 SPAIN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (656012/19)</p>
<p>3.94.-  Aprobar la factura n&ordm; 18, de fecha 16 de mayo de 2019, por importe de 3.486,86 euros y por importe de 732,24 euros (importe &eacute;ste &uacute;ltimo correspondiente al IVA, al objeto que el Ayuntamiento de Zaragoza pueda abonarlo a la Agencia Tributaria, dado que se trata de una operaci&oacute;n realizada con una empresa de otro estado miembro de la Uni&oacute;n Europea), relativa a &quot;Servicios derivados de la Licencia Millenium&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de INNOVATIVE INTERFACES GLOBAL LIMITED,  por el concepto e importes antes indicados.(641126/19)</p>
<p>3.95.- Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resoluci&oacute;n del Sr. Consejero de Econom&iacute;a y Cultura, de fecha 30 de mayo de 2019, por el que se acuerda la Convalidaci&oacute;n de Gasto a favor de CLECE, S.A. correspondiente a una factura relativa al &quot;Servicio de prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II. Marzo 2019&quot;, en el  sentido que figura en el dictamen. (608183/19)</p>
<p>3.96.- Aprobar la factura: n.&ordm; 29083, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.193,97 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de material sanitario para la farmacia municipal, botiquines, servicios m&eacute;dicos, Polic&iacute;a Local y Bomberos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SESAMAT, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la facturas: n.&ordm; 124903, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 865,43 euros (IVA incluido), n.&ordm; 125172, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 1.540,80 euros (IVA incluido), n.&ordm; 125173, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 625,57 euros (IVA incluido) y n.&ordm; 125174, de fecha 4 de junio de 2019, por importe de 543,81 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de material sanitario para la farmacia municipal, botiquines, servicios m&eacute;dicos, Polic&iacute;a Local y Bomberos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.,  por los conceptos e importes antes indicados.(732170/19)</p>
<p>3.97.-  Aprobar la Certificaci&oacute;n Abril 2019, de fecha 10 de mayo de 2019, con n.&ordm; de factura 3326669, por importe de 690.894,27 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicio de limpieza de Colegios P&uacute;blicos y Pabellones deportivos adscritos a ellos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EULEN, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.(703320/19)</p>
<p>3.98.- Aprobar las facturas n&ordm; 18/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 348,00 euros (exento de IVA), n&ordm; 10/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 432,00 euros (exento de IVA), n&ordm; 12/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 384,00 euros (exento de IVA), n&ordm; 16/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 336,00 euros (exento de IVA), n&ordm; 23/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 672,00 euros (exento de IVA), n&ordm; 13/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 480,00 euros (exento de IVA), n&ordm; 22/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 288,00 euros (exento de IVA) y n&ordm; 21/19, de 1 de marzo de 2019, por importe de 288,00 euros (exento de IVA), relativas a &quot;Actividades, cursos y talleres realizados en los centros de convivencia para las personas mayores&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la FUNDACI&Oacute;N LA CARIDAD, por el concepto e importes antes indicados.(728539/19)</p>
<p>3.99.- Aprobar las facturas n&ordm; 14/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 171,71 euros (exento de IVA), n&ordm; 07/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 576,00 euros (exento de IVA), n&ordm; 05/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 735,90 euros (exento de IVA), n&ordm; 12/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 392,48 euros (exento de IVA), n&ordm; 13/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 686,84 euros (exento de IVA), n&ordm; 03/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 257,57 euros (exento de IVA), n&ordm; 15/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 294,36 euros (exento de IVA) y n&ordm; 02/2019, de 1 de marzo de 2019, por importe de 846,29 euros (exento de IVA), relativas a &quot;Actividades, cursos y talleres realizados en los centros de convivencia de personas mayores&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL DE MUJERES A.G.U.A., por el concepto e importes antes indicados. (728527/19)</p>
<p>3.100.- Aprobar las facturas n.&ordm; 004514, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.804,25 euros (IVA incluido), n.&ordm; 004515, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.756,34 euros (IVA incluido), n.&ordm; 004516, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.758,93 euros (IVA incluido) y n.&ordm; 004517, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.784,22 euros (IVA incluido), relativas al &quot;Servicio de Programa de Educaci&oacute;n de Calle Delicias, San Jos&eacute;, Las Fuentes y Rabal&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por el concepto e importes antes indicados.(671450/19)</p>
<p>3.101.- Aprobar la factura n.&ordm; 119210, de fecha 30 de mayo de 2019, por importe de 2.049,74 euros (IVA incluido), relativa al servicio de &quot;Dise&ntilde;o, maquetaci&oacute;n, entradas, carteleria y carteles con destino a distintos centros civicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de E-M-LINZA-PREEDICCION-SERVI-SL,  por el concepto e importe antes indicado.(775055/19)</p>
<p>3.102.- Aprobar la factura n&ordm; 04/2019, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 5.871,08 euros (exento de IVA)  relativa a &quot;Actividades de infancia realizadas en CTL La Cig&uuml;e&ntilde;a (La Cartuja)&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOC. EDUCATIVA TIEMPO LIBRE- LA CIG&Uuml;E&Ntilde;A, por el concepto e importe antes indicado.(738728/19)</p>
<p>3.103.- Aprobar las facturas de fecha 31 de marzo de 2019, n&uacute;mero 186 por importe de 12.098,12 euros (IVA exento) y n&uacute;mero 187 por importe de 8.723,92 (IVA exento), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizada en distintos C.T.L.&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL DEPORTIVA OC&Eacute;ANO ATL&Aacute;NTICO, por el concepto e importe antes indicado.(738655/19)</p>
<p>3.104.- Aprobar las facturas n.&ordm; EF19065, de fecha 13 de mayo de 2019, por importe de 181,50 euros (IVA incluido) y n.&ordm; EF19059, de fecha 6 de mayo de 2019, por importe de 248,05 euros (IVA incluido), relativa al servicio de &quot;Asistencia T&eacute;cnica de sonido en diversas actuaciones en distintos centros c&iacute;vicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ESPECTACULOS MUSISER, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.(775116/19)</p>
<p>3.105.- Aprobar la factura n&uacute;mero B19/39.681, de fecha 28 de febrero de 2019, por importe de 2.356,09 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Entrega y recogida de contenedores para retirada y posterior tratamiento de residuos y para retirada de escombros&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CASAL&Eacute; GESTI&Oacute;N DE RESIDUOS, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.(532822/19)</p>
<p>3.106.- Aprobar las facturas, de fecha 15 de marzo de 2019, n&uacute;mero F190319 por importe de 25,89 euros (IVA incluido) y n&uacute;mero F190320 por importe de 51,79 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L., por el concepto e importes antes indicado.(555612/19)</p>
<p>3.107.- Aprobar las facturas, de fecha 30 de abril de 2019, n&uacute;mero 5600184459 por importe de 78.721,66 euros (IVA incluido), n&uacute;mero 5600184460 por importe de 75.827,26 euros (IVA incluido) y n&uacute;mero 5600184461 por importe de 80.672,04 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Servicios de control, mantenimiento y socorrismo prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestre&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., por el concepto e importes antes indicados.(587949/19)</p>
<p>3.108.- Aprobar la factura n&uacute;mero 2196525, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 3.546,51 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios necesarios para la realizaci&oacute;n de an&aacute;lisis f&iacute;sico qu&iacute;micos y microbiol&oacute;gicos en agua potable de la red de abastecimiento, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y an&aacute;lisis de alimentos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de LAMSE S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.(639525/19)</p>
<p>3.109.-  Aprobar la factura n.&ordm; 18/513, de fecha 30/09/2018, por importe de 2.149,29 euros (IVA incluido), relativa a la Certificaci&oacute;n n.&ordm; 7 Final y Acta de Precios Contradictorios de las obras de &quot;Climatizaci&oacute;n del Centro C&iacute;vico T&iacute;o Jorge&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CLIMARFRICA 2013, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1283059/18)</p>
<p>3.110.- Aprobar las facturas n&ordm; 111744, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 682,94 euros (IVA incluido) y n&ordm; 110025, de fecha 12 de abril de 2019, por importe de 142,49 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETER&Iacute;A, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (743854/19)</p>
<p>3.111.- Aprobar la factura n&ordm; 20190000000000010 de fecha 27 de mayo de 2019 por importe de 4.001,53 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Alquiler de aulas para la celebraci&oacute;n de procesos selectivos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, por el concepto e importe antes indicado. (714075/19)</p>
<p>3.112.- Aprobar la factura n&ordm; 004558 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 4.642,03 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades prestadas con j&oacute;venes del Distrito Sur durante el mes de mayo de 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (735925/19)</p>
<p>3.113.- Aprobar la factura n&ordm; 004559 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 4.678,75 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades prestadas con j&oacute;venes de Parque Goya durante el mes de mayo de 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (735974/19)</p>
<p>3.114.- Aprobar las facturas n&ordm; 751219050121 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 347,90 euros (IVA incluido), n&ordm; 751219050125 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 626,95 euros (IVA incluido), n&ordm; 751219050127 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 645,06 euros (IVA incluido), n&ordm; 751219050118 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 3.096,97 euros (IVA incluido), n&ordm; 751219050120 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 72,48 euros (IVA incluido), n&ordm; 751219050123 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 659,56 euros (IVA incluido), n&ordm; 751219050126 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 195,69 euros (IVA incluido), n&ordm; 751219050116 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 246,43 euros (IVA incluido), n&ordm; 751219050115 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 521,85 euros (IVA incluido), n&ordm; 751219050117 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 297,16 euros (IVA incluido), n&ordm; 751219050122 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 11.509,67 euros (IVA incluido), n&ordm; 751219050119 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 1.989,55 euros (IVA incluido) y n&ordm; 751219050124 de fecha 31 de mayo de 2019 por importe de 1.130,67 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Servicio de control, atenci&oacute;n al p&uacute;blico y auxiliar de producci&oacute;n de salas de exposiciones, museos y Centro de Historias, dependientes del Servicio de Cultura y de otras instalaciones del Servicio de Patrimonio e Historia Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de mayo de 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (757110/19)</p>
<p>3.115.- Aprobar las facturas n&ordm; 4042493850 de fecha 11 de abril de 2019 por importe de 121,00 euros (IVA incluido) y n&ordm; 4042631880 de fecha 14 de mayo de 2019 por importe de 314,02 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de materiales para Talleres y Brigadas&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de WURT-ESPA&Ntilde;A, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (759723/19)</p>
<p>3.116.- Aprobar las facturas n.&ordm; 04/2019, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.238,00 euros (IVA exento) y n.&ordm; 06/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.238,00 euros (IVA exento), relativas a &quot;Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Pe&ntilde;aflor en abril y mayo de 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado. (738875/19)</p>
<p>3.117.- Aprobar las facturas n.&ordm; 00338, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 9.924,62 euros (IVA exento), n.&ordm; 337, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 8.412,56 euros (IVA exento) y n.&ordm; 246, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 7.319,36 euros (IVA exento) relativas a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L., Ludotecas y Programas de Educaci&oacute;n de Calle, en abril de 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL Y DEPORTIVA OC&Eacute;ANO ATL&Aacute;NTICO, por el concepto e importes antes indicados. (739027/19)</p>
<p>3.118.- Aprobar la factura n.&ordm; 751219040085, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 474,70 euros (I.V.A. incluido) relativa a &quot;Servicios prestados en la Casa de las Culturas y la Solidaridad, en abril de 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (738510/19)</p>
<p>3.119.- Aprobar la factura n.&ordm; 3320145, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 2.245,09 euros (I.V.A. incluido) relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Paniporta (Monta&ntilde;ana), en abril de 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (738484/19)</p>
<p>3.120.- Aprobar las facturas N&ordm; SBR 0000243, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 861,99 euros (IVA incluido) y n.&ordm; SBR 0000249, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 478,72 euros  (IVA incluido) relativa a &quot;Inspecci&oacute;n t&eacute;cnica de veh&iacute;culos municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GRUPO ITEVELESA, S.L.U. por el concepto e importe antes indicado. (759796/19)</p>
<p>3.121.- Aprobar la factura N&ordm; 2019008081, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 20.314,51 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Mediaci&oacute;n, inserci&oacute;n y asesoramiento  para la difusi&oacute;n de publicidad oficial e institucional&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de HAVAS MEDIA GROUP, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (749522/19)</p>
<p>3.122.- Aprobar la factura N&ordm; A/00616, de fecha 2 de mayo de 2019, por importe de 2.699,51 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Notificaciones Elecciones Municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ORMA MAIL, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (754464/19)</p>
<p>3.123.- Aprobar la factura N&ordm; 19FVM007562, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 10.277,92 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n del PIEE en colegios de educacion infantil y primaria. Lote 2&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (772288/19)</p>
<p>3.124.- Aprobar la factura N&ordm; 004557, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 10.038,22 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n del PIEE en colegios de educacion infantil y primaria. Lote 1&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (747555/19)</p>
<p>3.125.- Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 06/2019 de fecha 8 de mayo de 2019 por un importe de 65.707,97 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. ZONA III&quot;, en el periodo del 1 al 30 de abril de 2019, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA. (737598/19)</p>
<p>3.126.- Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 1-2019 de fecha 17 de mayo de 2019 por un importe de 179.898,63 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;MANTENIMIENTO Y CONSERVACI&Oacute;N DE SE&Ntilde;ALIZACI&Oacute;N HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIARIA DEL TERMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA&quot;, en el periodo de 2 de enero a 30 de abril de 2019, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa API MOVILIDAD, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (770470/19)</p>
<p>3.127.- Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 37 de fecha 5 de junio de 2019 por un importe de 68.468,50 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS&quot;, en el periodo de 1 a 31 de mayo de 2019, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA ( SUFISA IDECON, S.A.U. ) por el concepto e importe antes indicado. (776197/19)</p>
<p>3.128.- Aprobar las facturas n.&ordm; 509, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 14.118,86 euros (exento de IVA) n.&ordm; 513, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 15.878,06 euros (exento de IVA), n.&ordm; 510, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 5.415,54 euros (exento de IVA) n.&ordm; 514, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 5.462,44 euros (exento de IVA), relativas a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches, abril y mayo 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (738704/19)</p>
<p>3.129.- Aprobar las facturas n.&ordm; 19/002074, de fecha 26 de marzo de 2019, por importe de 259,99 euros (IVA incluido) n.&ordm; 19/002161, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 139,53 euros (IVA incluido), y n.&ordm; 19/003050, de fecha 24 de abril de 2019, por importe de 1.956,35 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., por el concepto e importes antes indicado. (743683/19)</p>
<p>3.130.- Aprobar las facturas n.&ordm; RGAV-36934, de fecha 9 de enero de 2019, por importe de 190,40 euros (IVA incluido) y n.&ordm; RGAV-36836, de fecha 8 de enero de 2019, por importe de 206,60 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Viajes ponente a GDG Developers Group y Devfest 18&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de AZUL MARINO VIAJES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (592085/19)</p>
<p>3.131.- Aprobar la factura n&ordm; 38986, de fecha 6 de abril de 2019, por importe de 135,63 euros (IVA incluido) n&ordm; 38985, de fecha 6 de abril de 2019, por importe de 4,86 euros (IVA incluido) n&ordm; 34851, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 66,33 euros (IVA incluido) n&ordm; 34968, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 39,97 euros (IVA incluido) n&ordm; 34840, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 118,71 euros (IVA incluido) n&ordm; 38971, de fecha 6 de abril de 2019, por importe de 110,29 euros (IVA incluido) n&ordm; 35461, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 125,05 euros (IVA incluido) n&ordm; 38981, de fecha 6 de abril de 2019, por importe de 126,78 euros (IVA incluido) n&ordm; 35069, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 184,61 euros (IVA incluido) n&ordm; 35138, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 27,93 euros (IVA incluido) n&ordm; 39064, de fecha 6 de abril de 2019, por importe de 206,57 euros (IVA incluido) n&ordm; 34867, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 471,79 euros (IVA incluido) n&ordm; 27351, de fecha 9 de marzo de 2019, por importe de 159,28 euros (IVA incluido) n&ordm; 31902, de fecha 23 de marzo de 2019, por importe de 32,00 euros (IVA incluido) n&ordm; 43968, de fecha 20 de abril de 2019, por importe de 21,90 euros (IVA incluido) n&ordm; 47913, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 38,61 euros (IVA incluido) n&ordm; 43980, de fecha 20 de abril de 2019, por importe de 861,88 euros (IVA incluido) n&ordm; 47531, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.390,90 euros (IVA incluido) n&ordm; 41691, de fecha 13 de abril de 2019, por importe de 394,29 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministros con destino a Centros Deportivos Municipales &quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (743622/19)</p>
<p>3.132.- Aprobar las facturas n.&ordm; 000009, de fecha 25 de marzo de 2019, por importe de 3.007,50 euros (IVA incluido) n.&ordm; 000010, de fecha 2 de abril de 2019, por importe de 2.615,00 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministros de bebidas, caf&eacute;s e infusiones eventos Etop&iacute;a, Proyecto Smart Places&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DOLADO VILLAMON S.L., por el concepto e importes antes indicado. (459444/19)</p>
<p>3.133.- Aprobar la factura n.&ordm; 19/63, de fecha 11 de junio de 2019, por importe de 1.440,00 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Esterilizaci&oacute;n de especie felina del Proyectos CES (Captura, esterilizaci&oacute;n y suelta)&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CENTRO CL&Iacute;NO VETERINARIO &quot;SAN MIGUEL&quot; (MARIA ROSARIO GOTOR FORC&Eacute;N),  por el concepto e importe antes indicados. (768733/19)</p>
<p>3.134.- Aprobar las facturas n.&ordm; 466/18, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 2.770,30 euros (IVA incluido) n.&ordm; 515/18, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 3.621,53 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Modificaci&oacute;n y ejecuci&oacute;n de zanja para la zona de evacuaci&oacute;n segura del Recinto Ferial de Valdespartera durante las Fiestas del Pilar de 2018&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (1668125/19)</p>
<p>3.135.- Aprobar la factura n&ordm; 8200187462 de fecha 14 de mayo de 2019 por importe de 337,71 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministros necesarios para la realizaci&oacute;n de an&aacute;lisis f&iacute;sico-qu&iacute;micos y microbiol&oacute;gicos en agua potable de la red de abastecimiento, aguas residuales de las EDAR y colectores de Zaragoza y an&aacute;lisis de alimentos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (718888/19)</p>
<p>3.136.- Aprobar la factura n&ordm; F/164 de fecha 30 de abril de 2019 por importe de 2.143,93 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Reparaci&oacute;n de salida de gases t&oacute;xicos en habit&aacute;culo de una furgoneta adscrita a la Unidad de Fontaner&iacute;a de las Brigadas de Conservaci&oacute;n&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de JUAN JOS&Eacute; MAINAR SEBASTI&Aacute;N (TALLERES MAINAR), por el concepto e importe antes indicado. (727740/19)</p>
<p>3.137.- Aprobar las facturas n&ordm; 285 de fecha 24 de abril de 2019 por importe de 117,42 euros (IVA incluido), n&ordm; 286 de fecha 24 de abril de 2019 por importe de 117,42 euros (IVA incluido) y n&ordm; 289 de fecha 24 de abril de 2019 por importe de 115,22 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Mantenimientos preventivos y correctivos de veh&iacute;culos del Parque M&oacute;vil Municipal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ARA MOTOS 2015, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (684881/19)</p>
<p>3.138.- Aprobar la factura n.&ordm; 19/50, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 4.460,05 euros (exento de IVA) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (709304/19)</p>
<p>3.139.- Aprobar las facturas n&ordm; F/190578, de fecha 29 de abril de 2019, por importe de 998,40 euros (IVA incluido) y n&ordm; F/190294, de fecha 6 de marzo de 2019, por importe de 1.297,22 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministros de materiales para inspecci&oacute;n y mantenimiento de equipos de respiraci&oacute;n aut&oacute;noma&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de A24 SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (673930/19)</p>
<p>3.140.- Aprobar las facturas n.&ordm; 004505, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 15.445,71 euros (IVA incluido), n.&ordm; 004506, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 11.765,39 euros (IVA incluido), n.&ordm; 004507, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.956,40 euros (IVA incluido), n.&ordm; 004508, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 5.956,40 euros (IVA incluido),  n.&ordm; 004509, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 9.268,03 euros (IVA incluido), n.&ordm; 004510, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 16.681,43 euros (IVA incluido), n.&ordm; 004511, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 7.727,65 euros (IVA incluido), n.&ordm; 004512, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 18.583,80 euros (IVA incluido) y 004513, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 8.181,78 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L., Ludotecas y Programas de Educaci&oacute;n de Calle&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importes antes indicados. (671302/19)</p>
<p>3.141.- Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 147. de fecha 16 de mayo de 2019 por un importe de 125.811,82 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de abril de 2019, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (669322/19)</p>
<p>3.142.- Aprobar la factura n&ordm; 51/2018/SZ3, de fecha 24 de diciembre de 2018, por importe de 909,11 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Reparaci&oacute;n colisi&oacute;n Z3-101-045 en Parque Oriente (C/ Balbino Orensanz) ref. 2018/C00104 de fecha 3-12-2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTR&Iacute;A Y MONTAJES EL&Eacute;CTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (677238/19)</p>
<p>3.143.- Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 150 de fecha 31 de mayo de 2019 por un importe de 108.357,06 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;GESTI&Oacute;N DEL SERVICIO P&Uacute;BLICO DE EXPLOTACI&Oacute;N DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA&quot;, en el periodo de 1 a 31 de marzo de 2019, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (710239/19)</p>
<p>3.144.- Aprobar las facturas n.&ordm; 89F133491, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 2.395,38 euros (IVA incluido) y n.&ordm; 89F138984, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 254,66 euros (IVA incluido) relativas al &quot;Servicio de contenedores higi&eacute;nicos en los centros de convivencia para las personas mayores, en el periodo de 1 de enero a 31 de marzo de 2019, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGI&Eacute;NICOS SANITARIOS, S.A.., por el concepto e importes antes indicados. (578047/19)</p>
<p>3.145.- Aprobar la factura n.&ordm; 04/2019, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 4.631,43 euros (IVA exento) relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Zascandil, en abril de 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado. (671412/19)</p>
<p>3.146.- Aprobar la factura n.&ordm; 10/19, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.452,00 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Esterilizaci&oacute;n de especie felina del Proyecto CES (Captura, esterilizaci&oacute;n y suelta)&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CL&Iacute;NICA VETERINARIA SYMAY (TUIYO, S.C.), por el concepto e importes antes indicados. (696376/19)</p>
<p>3.147.- 38. Aprobar las facturas: n.&ordm; F/170, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.391,44 euros (IVA incluido), n.&ordm; F/171, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 493,84 euros (IVA incluido) y  n.&ordm; F/172, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.333,21 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Mantenimientos preventivos y correctivos de veh&iacute;culos del Parque M&oacute;vil Municipal&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de JUAN JOS&Eacute; MAINAR SEBASTI&Aacute;N - TALLERES MAINAR, por el concepto e importes antes indicados. (684917/19)</p>
<p>3.148.- Aprobar la facturas: n.&ordm; 00903, de fecha 1 de abril de 2019, por importe de 227,93 euros (IVA incluido), n.&ordm; 00904, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 457,66 euros (IVA incluido), n.&ordm; 00905, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 494,66euros (IVA incluido), n.&ordm; 00906, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 2.992,85 euros (IVA incluido) n.&ordm; 00907, de fecha 12 de abril de 2019, por importe de 129,16 euros (IVA incluido), n.&ordm; 01120, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 2.891,39 euros (IVA incluido), n.&ordm; 01121, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 973,90 euros (IVA incluido), n.&ordm; 01122, de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 467,98 euros (IVA incluido), n.&ordm; 01279, de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 1.226,34 euros (IVA incluido), n.&ordm; 01280, de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 368,43 euros (IVA incluido), y n.&ordm; 01281, de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 750,25 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Mantenimientos preventivos y correctivos de veh&iacute;culos del Parque M&oacute;vil Municipal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa AUTOINDUSTRIAL, S.L.L., por los conceptos e importes antes indicados. (669566/19)</p>
<p>3.149.- Aprobar la facturas: n.&ordm; 4042411825, de fecha 28 de marzo de 2019, por importe de 180,29 euros (IVA incluido), n.&ordm; 4042411824, de fecha 28 de marzo de 2019, por importe de 74,25 euros (IVA incluido), n.&ordm; 4042415329, de fecha 28 de marzo de 2019, por importe de 311,70 euros (IVA incluido), n.&ordm; 4042431890, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 768,71 euros (IVA incluido) n.&ordm; 4042479892, de fecha 9 de abril de 2019, por importe de 22,02 euros (IVA incluido), n.&ordm; 4042515063, de fecha 16 de abril de 2019, por importe de 253,17 euros (IVA incluido), n.&ordm; 4042533228, de fecha 24 de abril de 2019, por importe de103,82 euros (IVA incluido), n.&ordm; 4042584308, de fecha 3 de mayo de 2019, por importe de 29,52 euros (IVA incluido), n.&ordm; 4042623833, de fecha 13 de mayo de 2019, por importe de 135,04 euros (IVA incluido), n.&ordm; 4042627833, de fecha 14 de mayo de 2019, por importe de 57,72 euros (IVA incluido) y n.&ordm; 4042668188, de fecha 21 de mayo de 2019, por importe de 11,23 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de materiales para la Unidd de Brigadas de Arquitectura&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa WURT ESPA&Ntilde;A, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (703404/19)</p>
<p>3.150.- Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 3/2019 (Fra. 114/2019) de fecha 17 de mayo de 2019 por un importe de 179.264,86 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL MATERIAL SEMAF&Oacute;RICO Y SE&Ntilde;ALES LUMINOSAS DEL T&Eacute;RMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, en el periodo del 1 a 15 de marzo de 2019, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (714246/19)</p>
<p>3.151.- Aprobar las facturas: n.&ordm; TC11Z19250, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 48,79 euros (IVA incluido), n.&ordm; TC11Z19251, de fecha 3 de abril de 2019, por importe de 79,28 euros (IVA incluido), n.&ordm; TC11Z19256, de fecha 8 de abril de 2019, por importe de 118,33 euros (IVA incluido), n.&ordm; RC11Z191222 de fecha 12 de abril de 2019, por importe de 409,50 euros (IVA incluido), n.&ordm; TC11Z19278, de fecha 24 de abril de 2019, por importe de 746,95 euros (IVA incluido), n.&ordm; RC11Z191222, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 1.015,03 euros (IVA incluido), n.&ordm; TC11Z19325, de fecha 9 de mayo de 2019, por importe de 337,31 euros (IVA incluido) y n.&ordm; RC11Z191590, de fecha 15 de mayo de 2019, por importe de 599,53 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Mantenimientos preventivos y correctivos de veh&iacute;culos del Parque M&oacute;vil Municipal&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa AUTO ALSAY, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (684795/19)</p>
<p>3.152.- Aprobar las facturas, de fecha 2 de abril de 2019, n.&ordm; 2019.560.0.4084 por importe de 828,78 euros (IVA incluido), n.&ordm; 2019.560.0.2774 por importe de 84,14 euros (IVA incluido), n.&ordm; 2019.560.0.3458 por importe de 2.311,42 euros (IVA incluido), n.&ordm; 2019.560.0.3497 por importe de 433,53 euros (IVA incluido), n.&ordm; 2019.560.0.3539 por importe de 513,26 euros (IVA incluido), n.&ordm; 2019.560.0.3540 por importe de 1.055,96 euros (IVA incluido), n.&ordm; 2019.560.0.3530 por importe de 486,19 euros (IVA incluido), n.&ordm; 2019.560.0.3937 por importe de 429,96 euros (IVA incluido), n.&ordm; 2019.560.0.2660 por importe de 441,74 euros (IVA incluido), n.&ordm; 2019.560.0.3971 por importe de 273,49 euros (IVA incluido), n.&ordm; 2019.560.0.3026 por importe de 169,88 euros (IVA incluido), n.&ordm; 2019.560.0.3382 por importe de 394,29 euros (IVA incluido) relativa al servicio de &quot;Canon de vertido de aguas, al dominio publico hidr&aacute;ulico, procedentes de instalaciones de climatizaci&oacute;n municipales&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO, por el concepto e importes antes indicado. (747665/19)</p>
<p>3.153.- Aprobar la factura n&ordm; 50/2018/SZ3, de fecha 24 de diciembre de 2018, por importe de 1.081,79 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Reparaci&oacute;n colisi&oacute;n Z3-282-081 en Paseo Bicentenario ref. 2018/C00090 de fecha 30-10-2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTR&Iacute;A Y MONTAJES EL&Eacute;CTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (677226/19)</p>
<p>3.154.- Aprobar la factura n&ordm; 47963, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 334,17 euros (IVA incluido)  relativa a &quot;Suministro de material para reparaciones en la dosificaci&oacute;n de almid&oacute;n en decantadores de la Planta Potabilizadora&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., con domicilio en C/ Alcalde Caballero, 16 C.P. 50014, Zaragoza y CIF B99385502, por el concepto e importe antes indicado. (732645/19)</p>
<p>3.155.-  Aprobar la factura n&ordm; 072/19, de fecha 7 de junio de 2019, por importe de 38.207,86 euros (IVA incluido)  relativa a &quot;Obras realizadas con car&aacute;cter de emergencia en la Torre Mudejar de Monzalbarba&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL, por el concepto e importe antes indicado.(290052/16)</p>
<p>3.156.- Aprobar la certificaci&oacute;n DOS Y LIQUIDACI&Oacute;N de fecha 4 de junio de 2019 por un importe de 202.834,82 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;Obras de seguridad y emergencia. Edificio de antiguas viviendas del antiguo Cuartel de Pontoneros. C/ Madre Rafols 8-10-12&quot;, en el periodo del 21 de diciembre de 2018 hasta el 4 de junio de 2019, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA S.L. (1502850/18)</p>
<p>3.157.-  Aprobar la factura n.&ordm; 20869, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 476,44 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministro de hipoclorito s&oacute;dico&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de D. CARLOS BLANCO LORENTE (FERBLA),  por el concepto e importe antes indicados.(732511/19)</p>
<p>3.158.-  Aprobar la factura n.&ordm; 0A19000281, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 215,38 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Suministro de reactivos Chemkey para la calibraci&oacute;n de los analizadores de cloro libre para el Laboratorio de la Planta Potabilizadora&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MEDYQUIA S.L.,  por el concepto e importe antes indicados.(732486/19)</p>
<p>3.159.- Aprobar las facturas N.&ordm; 0095535468, de fecha 8 de mayo de 2019, por importe de 227,64 euros (IVA incluido), N.&ordm; 0095536403, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 157,50 euros (IVA incluido), N.&ordm; 0095536405, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 308,40 euros (IVA incluido) y N.&ordm; 0095536404, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 318,98 euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de alimentos de primera necesidad, con destino a la Casa de acogida de mujeres maltratadas, mes de abril de 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EL CORTE INGL&Eacute;S, S.A.,  por el concepto e importes antes indicados.(701890/19)</p>
<p>3.160.-  Aprobar la factura N.&ordm; 2019047, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 2.257,86 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Configuraci&oacute;n de la aplicaci&oacute;n, digitalizaci&oacute;n, correcci&oacute;n de ex&aacute;menes e impresi&oacute;n de plantillas&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MULTITEC S.A.  por el concepto e importe antes indicado.(714087/19)</p>
<p>3.161.-  Aprobar las facturas N.&ordm; 511, de fecha 22 de mayo de 2019, por importe de 5.344,19 euros (exento IVA) y N.&ordm; 515, de fecha 3 de junio de 2019, por importe de 5.344,19 euros (exento IVA), relativas a &quot;Gesti&oacute;n del programa de educaci&oacute;n de calle de ACTUR, de abril y mayo 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N OS MESACHES,  por el concepto e importes antes indicados.(738618/19)</p>
<p>3.162.- Aprobar la factura n.&ordm; 7, de fecha 5 de junio de 2019, por importe de 3.500 euros (IVA exento) relativa a &quot;Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuaci&oacute;n del Proyecto Camino Escolar&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N &Aacute;GORA,  por el concepto e importe antes indicado.(154957/19)</p>
<p>3.163.-  Aprobar la factura n.&ordm; 1181411, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 99,99 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios prestados en el CMAPA&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GRUPO LA VELOZ S. COOP.,  por el concepto e importe antes indicado.(642782/19)</p>
<p>3.164.-  Aprobar la factura n.&ordm; 89F098832, de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de 171,77 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios prestados en el CMAPA&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVICIOS DE CONTENEDORES HIGI&Eacute;NICOS SANITARIOS, S.A.U., por el concepto e importe antes indicado.(642831/19)</p>
<p>3.165.-  Aprobar las facturas n.&ordm; F190305986, de fecha 25 de marzo de 2019, por importe de 82,28 euros (IVA incluido);  n.&ordm; F190501162, de fecha 3 de mayo de 2019, por importe de 1.009,36 euros (IVA incluido) y n.&ordm; F190400702, de fecha 1 de abril de 2019, por importe de 3.424,30 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Suministros de materiales que utilizan los bomberos en la extinci&oacute;n de incendios&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CHUBB IBERIA, S.L.,  por el concepto e importe antes indicado.(751697/19)</p>
<p>3.166.- Aprobar las facturas n.&ordm; 34686, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 955,39 euros (IVA incluido);  n.&ordm; 47401, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 800,51 euros (IVA incluido) y n.&ordm; 47400, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de -83,88 euros (IVA incluido) relativas a &quot;Suministros de material de ferreteria con destino a las dependencias de bomberos&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(751710/19)</p>
<p>3.167.-  Aprobar la factura n.&ordm; 2019/181, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 1.497,71 euros (IVA exento) relativa a &quot;Proyecto de integraci&oacute;n de espacios escolares en centros de educaci&oacute;n especial. Del 1 al 6 de mayo de 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la entidad KAIR&Oacute;S SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL,  por el concepto e importe antes indicado.(752363/19)</p>
<p>3.168.- Aprobar la factura N.&ordm; 3332627, de fecha 31 de mayo de 2019, por importe de 138.825,83 euros (I.V.A. incluido) relativa a &quot;Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administraci&oacute;n prestados en los C.D.M. Siglo XXI, Jos&eacute; Garc&eacute;s y Palafox, en mayo de 2019&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(743609/19)</p>
<p>3.169.-  Aprobar las facturas, N.&ordm; F-V/10045, de fecha 28 de febrero de 2019 por importe de 1.574,68 euros (IVA incluido), N.&ordm;  F-V/10081, de fecha 29 de marzo de 2019, por importe de 148,52 euros (IVA incluido), y N.&ordm;  F-V/10103, de fecha 30 de abril de 2019, por importe de 940,22 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Mantenimientos preventivos y correctivos de veh&iacute;culos del Parque M&oacute;vil Municipal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de OVIDIO RIN, S.A., por el concepto e importes antes indicados.(669334/19)</p>
<p>3.170.- Aprobar la factura n&uacute;mero B19/39.801, de fecha 31 de marzo de 2019, por importe de 1.794,98 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Entrega y recogida de contenedores para retirada y posterior tratamiento de residuos y para retirada de escombros&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CASAL&Eacute; GESTI&Oacute;N DE RESIDUOS, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(628353/19)</p>
<p>4 Asuntos para aprobar por la Comisi&oacute;n:</p>
<p>4.1.-Aprobar la modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 19/050/5/24 del Presupuesto Municipal por suplemento de cr&eacute;dito con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio por importe de 134.000 euros  (Expdte. 979.704/2019)</p>
<p>4.2.-Aprobar la modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 19/051/5/25 del Presupuesto Municipal por suplemento de cr&eacute;dito con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio por importe de 16.000 euros  (Expdte. 979.728/2019)</p>]]></contenido></anexo>