<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><anexo><titulo>Orden del día del Pleno (Prop. Alc., dictámenes com inf e iniciativas grupos municipales) del 21/12/2018 09:00</titulo><tipo>Orden del dia</tipo><contenido><![CDATA[<p>Se someten al Excmo. Ayuntamiento Pleno los decretos y proposiciones de la M.I. Alcald&iacute;a Presidencia y los dict&aacute;menes de las Comisiones de Pleno, por si tiene a bien aceptarlos.</p>
<ul>
    <li>1. 	 Aprobaci&oacute;n del acta de la sesi&oacute;n ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 23 de noviembre &uacute;ltimo.</li>
    <li>2.  Informaci&oacute;n del Gobierno municipal (en su caso).</li>
</ul>
<h3>I. PARTE RESOLUTIVA</h3>
<ul>
    <li>3.  Proposiciones de la M.I. Alcald&iacute;a-Presidencia.
    <ul>
        <li>3.1. 	Propuesta del Concejal Delegado de Vivienda sobre quedar enterado de la aprobaci&oacute;n por el Comit&eacute; de Direcci&oacute;n del Banco Europeo de Inversiones de la operaci&oacute;n de financiaci&oacute;n del proyecto del Plan de Inversiones 2018&shy;2023 de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. denominado &quot;ZARAGOZA ENERGY EFFICIENT SOCIAL HOUSING SFSB&quot;.</li>
        <li>3.2. 	Aprobar certificaciones relativas a obras de emergencia, demolici&oacute;n, naves privadas (ERISTE) y acondicionamiento terrenos en calle Reina Petronila s/n y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica por el concepto e importe indicado (15493/18)</li>
    </ul>
    </li>
</ul>
<h3>ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES <br />
ECONOM&Iacute;A Y CULTURA</h3>
<ul>
    <li>4.  Reconocimientos extrajudicial de cr&eacute;ditos:
    <ul>
        <li>4.1. 	Aprobar las certificaciones n&ordm; UNO y n&ordm; DOS Y LIQUIDACI&Oacute;N, de fecha 25/07/18, por importes de 109.070,58  euros (IVA incluido ) y 131.782,35 euros ( IVA incluido), relativas a &quot;OBRAS DE EMERGENCIA, DEMOLICI&Oacute;N NAVES Y ACONDICIONAMIENTO TERRENOS EN REINA PETRONILA S/N&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ARASFALTO, S.L., por el concepto e importes antes indicado (1217180/17).</li>
    </ul>
    </li>
    <li>5. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 1, reguladora de la gesti&oacute;n, inspecci&oacute;n y recaudaci&oacute;n de los tributos y dem&aacute;s ingresos de derecho p&uacute;blico y su anexo relativo a las calles de la ciudad y aprobar definitivamente la misma (444063/18).</li>
    <li>6. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y aprobar definitivamente la misma (444099/18).</li>
    <li>7. 	 Declarar inadmisibles las alegaciones presentadas por la Confederaci&oacute;n de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, a la ordenanza fiscal n&ordm; 3, reguladora del Impuesto sobre Actividades Econ&oacute;micas, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (444112/18).</li>
    <li>8. 	 Declarar inadmisibles las alegaciones presentadas por la asociaci&oacute;n Arag&oacute;n Stop Sucesiones y Plusval&iacute;a, la Confederaci&oacute;n de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, la Federaci&oacute;n de Empresas de la Construcci&oacute;n (FECZA) y los que se adhieren, a la ordenanza fiscal n&ordm; 9, reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (444197/18).</li>
    <li>9. 	 Declarar inadmisibles las alegaciones presentada por la Confederaci&oacute;n de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren y la Federaci&oacute;n de Empresas de la Construcci&oacute;n (FECZA) y los que se adhieren, a la ordenanza fiscal   n&ordm; 10, reguladora del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (444209/18).</li>
    <li>10. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 11, reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de Servicios Generales y aprobar definitivamente la misma (444271/18).</li>
    <li>11. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 13, reguladora de las tasas por prestaci&oacute;n de Servicios Urban&iacute;sticos y aprobar definitivamente la misma (444320/18).</li>
    <li>12. 	 Declarar inadmisibles las alegaciones presentadas por la Confederaci&oacute;n de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, a la ordenanza fiscal n&ordm; 17-1, reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de servicios de recogida de residuos urbanos de competencia municipal, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (444429/18).</li>
    <li>13. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 20.2, reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal y aprobar definitivamente la misma (444808/18).</li>
    <li>14. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 21, reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de servicios, retirada y dep&oacute;sito de veh&iacute;culos abandonados o estacionados, defectuosa o abusivamente en la v&iacute;a p&uacute;blica o por otras causas y aprobar definitivamente la misma (445205/18).</li>
    <li>15. 	 Declarar inadmisible las alegaciones presentadas por la Asociaci&oacute;n del Pol&iacute;gono Industrial de Malpica y del Pol&iacute;gono Industrial de Cogullada de Zaragoza, por la Confederaci&oacute;n de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, la Federaci&oacute;n de Empresas de la Construcci&oacute;n de Zaragoza y los que se adhieren, a la ordenanza fiscal n&ordm; 24-25, reguladora reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de servicios vinculados al abastecimiento de agua, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (445572/18).</li>
    <li>16. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n del texto regulador n&ordm; 27 de los Precios P&uacute;blicos por prestaci&oacute;n de servicios y realizaci&oacute;n de actividades y aprobar definitivamente la misma (445743/18).</li>
    <li>17. 	 Quedar enterado de la no presentaci&oacute;n de alegaciones a la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 6, reguladora del impuesto de veh&iacute;culos de tracci&oacute;n mec&aacute;nica y declarar aprobada definitivamente la misma (444124/2018).</li>
    <li>18. 	 Quedar enterado de la no presentaci&oacute;n de alegaciones a la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 19, reguladora de las tasas por prestaci&oacute;n de servicios o aprovechamientos especiales en el cementerio Municipal de Torrero y declarar aprobada definitivamente la misma (444821/2018).</li>
    <li>19. 	 Quedar enterado de la no presentaci&oacute;n de alegaciones a la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 25, reguladora de la tasa por utilizaci&oacute;n privativa o aprovechamiento especial del dominio p&uacute;blico local y declarar aprobada definitivamente la misma (445633/2018).</li>
    <li>20. 	 Quedar enterado de resoluciones del Consejero de Econom&iacute;a y Cultura relativas a convalidaci&oacute;n de gastos:
    <ul>
        <li>20.1. 	Aprobar la factura n&ordm; B1808101 de fecha 11/08/18, por importe de 3.500,00  euros, (exento IVA) relativa a &quot;Tasa de afiliaci&oacute;n a ICLEI para el per&iacute;odo agosto 2018-julio 2019&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ICLEI EUROPASEKRETARIAT, por el concepto e importe antes indicado (1226490/18).</li>
        <li>20.2. 	Aprobar factura n&ordm; 004304, de fecha 30/09/18, por importe de 3.160,70  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n del PIEE Parque Goya&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246672/18).</li>
        <li>20.3. 	Aprobar factura n&ordm; 18/9937, de fecha 30/09/18, por importe de 9.587,60  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;micaa favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1246733/18).</li>
        <li>20.4. 	Aprobar factura n&ordm; 18/9938, de fecha 30/09/18, por importe de 10.464,70  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;micaa favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1246745/18).</li>
        <li>20.5. 	Aprobar factura n&ordm; 004297, de fecha 30/09/18, por importe de 16.630,10  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246806/18).</li>
        <li>20.6. 	Aprobar factura n&ordm; C18/104, de fecha 30/09/18, por importe de 4.335,69  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1278435/18).</li>
        <li>20.7. 	Aprobar factura n&ordm; C18/107, de fecha 30/09/18, por importe de 3.814,24  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1278447/18).</li>
        <li>20.8. 	Aprobar factura n&ordm; C18/108, de fecha 30/09/18, por importe de 4.589,76  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Pe&ntilde;aflor) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1278459/18).</li>
        <li>20.9. 	Aprobar factura n&ordm; C18/109, de fecha 30/09/18, por importe de 4.550,76  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1278460/18).</li>
        <li>20.10. 	Aprobar la factura n&ordm; 527 de fecha 27/09/18, por importe de 11.710,38  euros I.V.A. incluido, relativa a &quot;Mantenimiento y asistencia t&eacute;cnica del sistema integrado de gesti&oacute;n bibliotecaria ABSYS y del sistema de gesti&oacute;n documental BRS&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la firma BARATZ SA, por el concepto e importe antes indicado (1301858/18).</li>
        <li>20.11. 	Aprobar factura n&ordm; 007/108, de fecha 20/09/18, por importe de 10.290,55  euros (exenta IVA), relativa a &quot;Clases de espa&ntilde;ol para alumnado inmigrante durante el verano 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EDUCACI&Oacute;N MOSAICO PARA LA INTEGRACI&Oacute;N, por el concepto e importe antes indicado (1302108/18).</li>
        <li>20.12. 	Aprobar la factura n&ordm; SM4809N0005361 de fecha 09/08/18, por importe de 201,95  euros (incluido I.V.A.), n&ordm; 2224761 de fecha 29/08/18, por importe de 2.163,75  euros (incluido I.V.A.), n&ordm; S1M801N0737212 de fecha 03/09/18, por importe de 274,80  euros (incluido I.V.A.) y n&ordm; 2223162 de fecha 29/09/18, por importe de 2.660,59  euros (incluido I.V.A.), relativas a &quot;Suministro de Energ&iacute;a El&eacute;ctrica&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ENDESA ENERGIA XXI SL, por el concepto e importe antes indicado (1283072/18).</li>
        <li>20.13. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 111 de fecha 17 de septiembre de 2018 por un importe de 99.463,21  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de julio de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado (1287604/18).</li>
        <li>20.14. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 129. Delicias y Entorno de fecha 20 de septiembre de 2018 por un importe de 147.235,29  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado (1288648/18).</li>
        <li>20.15. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 29 de fecha 16 de octubre de 2018 por un importe de 56.529,80  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS&quot;, en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA, por el concepto e importe antes indicado (1329200/18).</li>
        <li>20.16. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 01/18-Parte 2&ordf;, ORNAMENTACI&Oacute;N NAVIDE&Ntilde;A de fecha 3 de julio de 2018 por un importe de 7.779,50  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAORNAMENTACI&Oacute;N NAVIDE&Ntilde;A DEL CONTRATO DE CONSERVACI&Oacute;N Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO P&Uacute;BLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES&quot;, en el periodo de 25 de noviembre de 2017 a 31 de enero de 2018 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa UTEALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES EL&Eacute;CTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados (942822/18).</li>
        <li>20.17. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 142 de fecha 9 de octubre de 2018 por un importe de 108.228,99  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;GESTI&Oacute;N DEL SERVICIO P&Uacute;BLICO DE EXPLOTACI&Oacute;N DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA&quot;, en el periodo de 1 a 31 de julio de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados (1296357/18).</li>
        <li>20.18. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; FINAL de fecha 8 de octubre de 2018 por un importe de 15.944,50  euros (IVA incluido), relativa a la obra de &quot;ACONDICIONAMIENTO SOLAR C/VALLE ZURITA S/N DE ZARAGOZA.&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L., por el concepto e importe antes indicado (193256/18).</li>
        <li>20.19. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; &Uacute;NICA Y LIQUIDACI&Oacute;N de fecha 15 de octubre de 2018 por un importe de 8.294,53  euros (IVA incluido), relativa a las obras de emergencia &quot;DESBROZADO Y ELIMINACI&Oacute;N DE VEGETACI&Oacute;N, LIMPIEZA, DESINFECCI&Oacute;N Y DESRATIZACI&Oacute;N SOLAR CARACOLES 30.&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L. , por el concepto e importe antes indicado (727660/18).</li>
        <li>20.20. 	Aprobar las facturas n&ordm; 1801049/21/72018, de fecha 31/07/2018, por un importe de 55.124,87  euros (IVA incluido) y n&ordm; 1801049/22/72018, de fecha 31/07/2018, por un importe de 5.038,97  euros (IVA incluido) relativas a &quot;Servicios de cocina y comedor social en la Residencia Municipal Casa de Amparo&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado (1131477/18).</li>
        <li>20.21. 	Aprobar la factura n&ordm; 18-717, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-742, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-743, de fecha 20/09/18, por importe de 271,04  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-744, de fecha 20/09/18, por importe de 677,60  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-745, de fecha 20/09/18, por importe de 324,88  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-746, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-747, de fecha 20/09/18, por importe de 174,24  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-722, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-723, de fecha 20/09/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-724, de fecha 20/09/18, por importe de 277,70  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-725, de fecha 20/09/18, por importe de 279,51  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-794, de fecha 27/09/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-795, de fecha 27/09/18, por importe de 272,25  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-807, de fecha 02/10/18, por importe de 338,80  euros (IVA incluido) y n&ordm; 18-808, de fecha 02/10/18, por importe de 161,23  euros (IVA incluido) relativas a &quot;Limpieza y vaciado de fosa de residuos del Centro Municipal de Protecci&oacute;n Animal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1298460/18).</li>
        <li>20.22. 	Aprobar factura n&ordm; 86/2018, de fecha 11/10/18, por importe de 10.341,65  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;micaa favor de FUNDACI&Oacute;N EL TRANV&Iacute;A, por el concepto e importe antes indicado (1320165/18).</li>
        <li>20.23. 	Aprobar la factura n&ordm; 4002403882, de fecha 30/09/18, por importe de 14.210,59  euros (exento IVA), relativa a &quot;Distribuci&oacute;n de las facturas del agua y basuras correspondiente a las claves recaudatorias AC-07-18&quot; y reconocerobligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de S.E. CORREOS Y TEL&Eacute;GRAFOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1321258/18).</li>
        <li>20.24. 	Aprobar la factura n&ordm; 00762, de fecha 30/09/18, por importe de 8.233,32  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Servicio de atenci&oacute;n a mujeres v&iacute;ctimas de violencia&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATL&Aacute;NTICO, por el concepto e importe antes indicado (1330745/18).</li>
        <li>20.25. 	Aprobar la factura n&ordm; 4002385381 de fecha 30/09/18, por importe de 215.307,06  euros IVA incluido relativa a &quot;Servicios prestados durante el mes de septiembre de 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CORREOS Y TEL&Eacute;GRAFOS SA por el concepto e importe antes indicado (1374933/18).</li>
        <li>20.26. 	Aprobar la factura n&ordm; 3254759, de fecha 30/09/18, por importe de 131.005,77  euros (I.V.A. incluido) relativa a &quot;Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administraci&oacute;n prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, Jos&eacute; Garc&eacute;s y Palafox&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de EULEN SA, por el concepto e importes antes indicado (1380113/18).</li>
        <li>20.27. 	Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resoluci&oacute;n del Sr. Consejero de Econom&iacute;a y Cultura, de fecha 21 de septiembre de 2018, por el que se acuerda la Convalidaci&oacute;n de Gasto a favorde CONFEDERACI&Oacute;N HIDROGR&Aacute;FICA DEL EBRO correspondiente a &quot;Canon de vertido de aguas al dominio p&uacute;blico hidr&aacute;ulico, procedentes de instalaciones de climatizaci&oacute;n municipales&quot;, en el sentido que figura en la resoluci&oacute;n (1084831/18).</li>
        <li>20.28. 	Aprobar la factura n&ordm; 18FVA00102, de fecha 30/09/18, por importe de 323.170,41  euros (I.V.A. incluido) y n&ordm; 18FVA00103, de fecha 30/09/18, por importe de 159.133,21  euros (I.V.A. incluido) relativas a &quot;Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1351495/18).</li>
        <li>20.29. 	Aprobar factura n&ordm; 117000073, de fecha 10/01/17, por importe de 111,93  euros IVA incluido, n&ordm; 117000102, de fecha 12/01/17, por importe de 200,38  euros IVA incluido, n&ordm; 117000186, de fecha 24/01/17, por importe de 402,93  euros IVA incluido, n&ordm; 117000343, de fecha 06/02/17, por importe de 865,88  euros IVA incluido, n&ordm; 117001366, de fecha 24/05/17, por importe de 169,40  euros IVA incluido, n&ordm; 117001567, de fecha 17/06/17, por importe de 635,25  euros IVA incluido, n&ordm; 117001920, de fecha 22/07/17, por importe de 319,44  euros IVA incluido, n&ordm; 117002475, de fecha 27/09/17, por importe de 200,38  euros IVA incluido, n&ordm; 117003080, de fecha 04/12/17, por importe de 353,31  euros IVA incluido, n&ordm; 117003138, de fecha 07/12/17, por importe de 332,76  euros IVA incluido y n&ordm; 117003265, de fecha 21/12/17, por importe de 79,86  euros IVA incluido, relativas a &quot;Suministro de diverso material para el Servicio Contra Incendios&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SL, por el concepto e importe antes indicado (1288771/18).</li>
        <li>20.30. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 15 de fecha 4 de octubre de 2018 por un importe de 6.033,07  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;ASISTENCIA T&Eacute;CNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE INNOVACI&Oacute;N Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS&quot;, en el periodo de 14 de diciembre de 2017 a 4 de octubre de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1381440/18).</li>
        <li>20.31. 	Aprobar las facturas n&ordm; 30/2018, de fecha 13 de septiembre de 2018, por importe de 13.044,61  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Gusantina-Zona Magdalena agosto 2018&quot; y n&ordm; 34/2018, de fecha 10 de octubre de 2018, por importe de 12.772.19  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Gusantina-Zona Magdalena septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;necon&oacute;mica a favor de GUSANTINA ASOCIACI&Oacute;N SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1430748/18).</li>
        <li>20.32. 	Aprobar la factura n&ordm; 00556000002018F, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 418.515,71  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de prestaciones sociales domiciliarias preventivo zona II septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1430724/18).</li>
        <li>20.33. 	Aprobar la factura n&ordm; 1557 2018, de fecha 27 de septiembre de 2018, por importe de 11.440,97  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de transporte para el programa Zaragalla durante el verano de 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de AUTOCARES MURILLO, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1430834/18).</li>
        <li>20.34. 	Aprobar la factura n&ordm; 2018/ARA18/29853, de fecha 10 de octubre de 2018, por importe de 131.052,88  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de teleasistencia preventiva&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1430773/18).</li>
        <li>20.35. 	Aprobar la factura n&ordm; 2018/ARA18/29854, de fecha 10 de octubre de 2018, por importe de 24.661,40  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de teleasistencia situaci&oacute;n dependencia&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1430785/18).</li>
        <li>20.36. Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 130 de fecha 3 de octubre de 2018 por un importe de 19.974,29  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado (1427260/18).</li>
        <li>20.37. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 13/2018. Reforma de aceras Avda. Sta. Isabel (2&ordm; Parcial) de fecha 17 de octubre de 2018, por un importe de 57.929,79  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 de julio a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1427223/18).</li>
        <li>20.38. 	Aprobar la factura n&ordm; 10/2018, de fecha 30/09/2018, por importe de 35.401,54  euros (I.V.A. incluido), relativa a &quot;Servicios de mantenimiento de la central de recogida neum&aacute;tica, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera, septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UTE ENVAC IBERIA, S.A.-NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1342852/18).</li>
        <li>20.39. 	Aprobar la factura n&ordm; 1-000024, de fecha 16 de octubre de 2018, por importe de 20.394,33  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Mantenimiento y gesti&oacute;n de terminales TETRA y comunicaciones m&oacute;viles de los servicios de emergencias, tercer trimestre de 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica afavor de J. GUALLAR ELECTR&Oacute;NICA Y COMUNICACIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1414585/18).</li>
        <li>20.40. 	Aprobar la factura n&ordm; FC9/2018, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.333,90  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sin Mugas, septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N PRIVADA MAR&Iacute;A AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado (1351911/18).</li>
        <li>20.41. 	Aprobar la factura n&ordm; 10/2018, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 12.975,02  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos), septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado (1351776/18).</li>
        <li>20.42. 	Aprobar la factura n&ordm; 9/2018, de fecha 2 de octubre de 2018, por importe de 8.489,19  euros (excluida de IVA), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El Tr&eacute;bol (Torrero), septiembre 2018&quot; yreconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N DE TIEMPO LIBRE EL TR&Eacute;BOL, por el concepto e importe antes indicado (1351740/18).</li>
        <li>20.43. 	Aprobar la factura n&ordm; 18/9939, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 13.062,44  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades de infancia realizadas en el C.T.L. Cadeneta (Casco Hist&oacute;rico), septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1351739/18).</li>
        <li>20.44. 	Aprobar la factura n&ordm; 09/2018, de fecha 28 de septiembre de 2018, por importe de 4.092,05  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zascandil, septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado (1351715/18).</li>
        <li>20.45. 	Aprobar la factura n&ordm; 2018/18, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.850,91  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades de infancia realizadas en el C.T.L. Pandora (San Jos&eacute;), septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado (1351691/18).</li>
        <li>20.46. 	Aprobar la factura n&ordm; C18/102, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 6.176,42  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Prestaci&oacute;n del Servicio de Programa de Educaci&oacute;n de Calle Torrero, septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1351605/18).</li>
        <li>20.47. 	Aprobar la factura n&ordm; 18/9936, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.213,59  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Ejecuci&oacute;n del programa de educaci&oacute;n de calle del Casco Hist&oacute;rico, septiembre 2018&quot; y reconocerobligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1351570/18)</li>
        <li>20.48. Aprobar la factura n&ordm; 479, de fecha 9 de octubre de 2018, por importe de 5.344,19  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Gesti&oacute;n del programa de educaci&oacute;n de calle de Actur, septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;necon&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado (1351507/18).</li>
        <li>20.49. 	Aprobar la factura n&ordm; 12, de fecha 5 de octubre de 2018, por importe de 3.500,00  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuaci&oacute;n del Proyecto Camino Escolar, septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N &Aacute;GORA, por el concepto e importe antes indicado (1305523/18).</li>
        <li>20.50. 	Aprobar la factura n&ordm; 00556000001918F, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 166.462,32  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atenci&oacute;n de personas en situaci&oacute;n de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, agosto 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1302072/18).</li>
        <li>20.51. 	Aprobar las facturas n&ordm; C18/106, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 22.538,97  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. y ludoteca Capuz&oacute;n (Torrero), septiembre 2018&quot;, n&ordm; C18/111, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 11.415,83  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Musara&ntilde;a (Delicias), septiembre 2018&quot;, n&ordm; C18/87, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 10.000,63  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Saltapillos (Barrios Rurales), julio 2018&quot;, n&ordm; C18/110, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 8.264,14  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Saltapillos (Barrios Rurales), septiembre 2018&quot;, n&ordm; C18/105, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 6.887,88  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en ludoteca Escondecucas (Las Fuentes), septiembre 2018&quot; y n&ordm; C18/103, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 7.332,40  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en ludoteca Parque Goya (Arrabal), septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por los conceptos e importes antes indicados (1351874/18).</li>
        <li>20.52. 	Aprobar las facturas n&ordm; FEGTTS252018, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 8.911,68  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. y ludoteca Gamusinos (Oliver&shy;Valdefierro-Miralbueno), septiembre 2018&quot; y n&ordm; FEGTTS242018, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 14.218,64  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. y ludoteca Birabolas (Oliver-Valdefierro-Miralbueno), septiembre 2018&quot; yreconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GABINETE T&Eacute;CNICO DE TRABAJO SOCIAL, S.L., por los conceptos e importes antes indicados (1351837/18).</li>
        <li>20.53. 	Aprobar las facturas n&ordm; 2018284, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.750,92  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El Cuco (Delicias), septiembre 2018&quot; y n&ordm; 2018283, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 13.830,55  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zardacho (Oliver), septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N ADUNARE, por los conceptos e importes antes indicados (1351790/18).</li>
        <li>20.54. 	Aprobar las facturas n&ordm; 004290, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.926,59  euros (IVA incluido), relativa a la prestaci&oacute;n del &quot;Servicio de Programa de Educaci&oacute;n de calle de Delicias, septiembre 2018&quot;, n&ordm; 004291, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 6.264,71  euros (IVA incluido), relativa a la prestaci&oacute;n del &quot;Servicio de Programa de Educaci&oacute;n de calle de San Jos&eacute;, septiembre 2018&quot;, n&ordm; 004292, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 6.136,94  euros (IVA incluido), relativa a la prestaci&oacute;n del &quot;Servicio de Programa de Educaci&oacute;n de calle de Las Fuentes, agosto 2018&quot; y n&ordm; 004293, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.949,08  euros (IVA incluido), relativa a la prestaci&oacute;n del &quot;Servicio de Programa de Educaci&oacute;n de calle de El Rabal, septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por los conceptos e importes antes indicados (1351680/18).</li>
        <li>20.55. 	Aprobar las facturas n&ordm; 00796, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 10.285,80 (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Gusaramix (Monzalbarba), septiembre 2018 y n&ordm; 07900, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 14.936,67 (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Arianta (Casetas), septiembre 2018 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL Y DEPORTIVA OC&Eacute;SANO ATL&Aacute;NTICO&quot;, por los conceptos e importes antes indicados (1351654/18).</li>
        <li>20.56. Aprobar las facturas n&ordm; 004286, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 19.329,78  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Voltereta (Universidad), septiembre 2018&quot;, n&ordm; 004282, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 14.217,47  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Vendaval (Almozara), septiembre 2018&quot;, n&ordm; 004289, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 8.493,83  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el  C.T.L. Tragaldabas (Universidad-Casablanca), septiembre 2018&quot;, n&ordm; 004281, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 20.136,86  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Telara&ntilde;a (Arrabal), septiembre 2018&quot;, n&ordm; 004288, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 20.522,74  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El Dado y Ludoteca La Hormiga Azul (San Jos&eacute;), septiembre 2018&quot;, n&ordm; 004287, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 8.349,91  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Cometa (La Jota), septiembre 2018&quot;, n&ordm; 004285, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 12.806,23  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Sabina (Santa Isabel), septiembre 2018&quot;, n&ordm; 004284, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 7.073,15  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en ludoteca Bolinche (Arrabal), septiembre 2018&quot; y n&ordm; 004283, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 7.611,62  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en ludoteca El Chiflo (Centro), septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por los conceptos e importes antes indicados (1351630/18).</li>
        <li>20.57. 	Aprobar las facturas n&ordm; 2018282, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.683,58  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Ejecuci&oacute;n del programa de educaci&oacute;n de calle en el barrio de Oliver, septiembre 2018&quot; y n&ordm; 2018281, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.744,60  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Ejecuci&oacute;n del programa de educaci&oacute;n de calle en el barrio de Valdefierro, septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N ADUNARE, por los conceptos e importes antes indicados (1351581/18)</li>
        <li>20.58. 	Aprobar las facturas n&ordm; 711218090170, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 7.981,22  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios prestados en Casa de Los Morlanes, septiembre 2018&quot; y n&ordm; 711218090169, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 2.586,74  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios prestados en Centro Municipal de Servicios Sociales San Pablo, septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica afavor de SECURITAS SEGURIDAD ESPA&Ntilde;A, S.A., por los conceptos e importes antes indicados (1351556/18).</li>
        <li>20.59. 	Aprobar las facturas n&ordm; 751218090200, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 2.534,93  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios prestados en Centro Polivalente de Valdefierro, septiembre 2018&quot; y n&ordm; 751218090199, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 1.544,93  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios prestados en Casa de Los Morlanes, septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por los conceptos e importes antes indicados (1351532/18).</li>
        <li>20.60. 	Aprobar las facturas n&ordm; 2060024638, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 20.994,71  euros (IVA incluido), relativa a &quot;RAE 1791 Casa Consistorial sustituci&oacute;n m&aacute;quina, maniobra y operador&quot;, n&ordm; 2060024651, de fecha 27 de septiembre de 2018, por importe de 1.098,68  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Mantenimiento ascensores Lote 2, septiembre 2018&quot;, n&ordm; 2060024637, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 300,08  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Mantenimiento ascensores Lote 1, septiembre 2018&quot;, n&ordm; 9001728258, de fecha 28 de septiembre de 2018, por importe de 7.356,10  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Mantenimiento ascensores Lote 1, septiembre 2018&quot;, n&ordm; 2060024645, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 147,16  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Lote 1 inspecciones peri&oacute;dicas, septiembre 2018&quot;, n&ordm; 9001728259, de fecha 28 de septiembre de 2018, por importe de 6.915,68  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Mantenimiento ascensores Lote 2, septiembre 2018&quot; y n&ordm; 2060024646, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 49,05  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Lote 2 inspecciones peri&oacute;dicas, septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L., por los conceptos e importes antes indicados (1420046/18).</li>
        <li>20.61. 	Aprobar las facturas n&ordm; 20474, de fecha 14 de octubre de 2018, por importe de 7.395,44  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de mantenimiento de los programas inform&aacute;ticos de gesti&oacute;n de emergencias instalados en Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil, primer trimestre de 2018&quot;, n&ordm; 20475, de fecha 14 de octubre de 2018, por importe de 7.395,44  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de mantenimiento de los programas inform&aacute;ticos de gesti&oacute;n de emergencias instalados en Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil, segundo trimestre de 2018&quot; y n&ordm; 20476, de fecha 14 de octubre de 2018, por importe de 7.395,44  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicio de mantenimiento de los programas inform&aacute;ticos de gesti&oacute;n de emergencias instalados en Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protecci&oacute;n Civil, tercer trimestre de 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de RSB SISTEMA, S.L., por los conceptos e importes antes indicados (1376716/18).</li>
        <li>20.62. 	Aprobar las facturas n&ordm; 478, de fecha 9 de octubre de 2018, por importe de 6.056,50  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Os Mesaches (Actur), septiembre 2018&quot; y n&ordm; 477, de fecha 9 de octubre de 2018, por importe de 18.200,88  euros (exenta de IVA), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Barbol (Actur), septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favorde ASOCIACI&Oacute;N OS MESACHES, por los conceptos e importes antes indicados (1351519/18).</li>
        <li>20.63. 	Aprobar la factura n&ordm; 20180633 de fecha 31 de octubre de 2018 por un importe de 1.371,33 euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;COORDINACI&Oacute;N DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO P&Uacute;BLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES&quot;, en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1451083/18).</li>
        <li>20.64. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 115. PLAZA SALAMERO de fecha 25 de octubre de 2018 por un importe de 81.951,92  euros (IVA incluido), relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013 (ZONA I), en el periodo de 9 de abril a 23 de agosto de 2018, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado (1464381/18).</li>
        <li>20.65. 	Aprobar la factura n&ordm; 004308, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 4.031,16  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades prestadas con j&oacute;venes del Distrito Sur durante el mes de septiembre de 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1246684/18).</li>
        <li>20.66. 	Aprobar la factura n&ordm; 004309, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 4.111,05  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Realizaci&oacute;n de actividades de ocio educativo para j&oacute;venes en Parque Goya, septiembre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por  el concepto e importe antes indicado (1246696/18).</li>
        <li>20.67. 	Aprobar las facturas n&ordm; 18-478, de fecha 11 de junio de 2018, por importe de 169,40  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-479, de fecha 11 de junio de 2018, por importe de 90,75  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-480, de fecha 11 de junio de 2018, por importe de 211,75  euros (IVA incluido), n&ordm; 18-857, de fecha 18 de octubre de 2018, por importe de 338,80  euros (IVA incluido) y n&ordm; 18-858, de fecha 18 de octubre de 2018, por importe de 173,64  euros (IVA incluido), relativas a &quot;Limpieza y vaciado de las fosas de residuos del Centro Municipal de Protecci&oacute;n Animal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados (1401898/18).</li>
        <li>20.68. 	Aprobar la factura n&ordm; F-V/2182989, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 957,16  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protecci&oacute;n Animal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de YOLANDA ESTERAS, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1401959/18).</li>
        <li>20.69. 	Aprobar la factura n&ordm; 004328, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 20.706,18  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1440670/18).</li>
        <li>20.70. 	Aprobar la factura n&ordm; 004335, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 2.930,87  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n del P.I.E.E. Parque Goya, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1443105/18).</li>
        <li>20.71. 	Aprobar la factura n&ordm; 004337, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 3.248,55  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n del P.I.E.E. Medina Albaida, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1443117/18).</li>
        <li>20.72. 	Aprobar la factura n&ordm; 004336, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 2.630,67  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n del P.I.E.E. Valdespartera, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1443142/18).</li>
        <li>20.73. 	Aprobar la factura n&ordm; 18/72, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 4.465,43  euros (excluida de IVA), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado (1443154/18).</li>
        <li>20.74. 	Aprobar la factura n&ordm; 17/71, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 3.933,12  euros (excluida de IVA), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Monta&ntilde;ana) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; yreconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado (1443180/18).</li>
        <li>20.75. 	Aprobar la factura n&ordm; 004326, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 18.703,69  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Actur) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1443191/18).</li>
        <li>20.76. 	Aprobar la factura n&ordm; 004327, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 10.303,24  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1443227/18).</li>
        <li>20.77. 	Aprobar la factura n&ordm; 004329, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 11.098,88  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1443288/18).</li>
        <li>20.78. 	Aprobar la factura n&ordm; 004330, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 10.218,73  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1443313/18).</li>
        <li>20.79. 	Aprobar la factura n&ordm; 004331, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 4.797,62  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1443325/18).</li>
        <li>20.80. 	Aprobar la factura n&ordm; 004332, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 4.438,37  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1443374/18).</li>
        <li>20.81. 	Aprobar la factura n&ordm; 004333, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 9.226,87  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (San Jos&eacute;) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1443386/18).</li>
        <li>20.82. 	Aprobar la factura n&ordm; 004334, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 9.487,10  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1443398/18).</li>
        <li>20.83. 	Aprobar la factura n&ordm; C18/119, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 4.407,71  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1455248/18).</li>
        <li>20.84. 	Aprobar la factura n&ordm; C18/118, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 4.966,50  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1455250/18).</li>
        <li>20.85. 	Aprobar la factura n&ordm; C18/117, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 4.367,52  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1455285/18).</li>
        <li>20.86. 	Aprobar la factura n&ordm; C18/114, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.064,74  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Pe&ntilde;aflor) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado (1455297/18).</li>
        <li>20.87. 	Aprobar la factura n&ordm; 004339, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 3.699,06  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Actividades prestadas con j&oacute;venes del Distrito Sur durante el mes de octubre de 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1463385/18).</li>
        <li>20.88. 	Aprobar la factura n&ordm; 004340, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 3.287,48  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Realizaci&oacute;n de actividades de ocio educativo para j&oacute;venes en Parque Goya durante el mes de octubre de 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1463397/18).</li>
        <li>20.89. 	Aprobar la factura n&ordm; A-12, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 3.145,24  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Pago instalaciones del Centro Municipal de Protecci&oacute;n Animal, octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MAR&Iacute;A PILAR POZUELO CADENAS, por el concepto e importe antes indicado (1474741/18).</li>
        <li>20.90. 	Aprobar la factura n&ordm; 5600159919, de fecha 4 de octubre de 2018, por importe de 26.267,85  euros (IVA incluido), relativa a &quot;Servicios de control de accesos y mantenimiento de verano en diversos Centro Deportivos Municipales, prestados durante la semana de ampliaci&oacute;n de la temporada hasta el 9 de septiembre&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado (1475247/18).</li>
        <li>20.91. 	Aprobar las facturas n&ordm; 1180700292, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 2.638,66  euros (IVA incluido), n&ordm; 1180800256, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 1.156,09  euros (IVA incluido), n&ordm; 1180900613, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 1.747,89  euros (IVA incluido), n&ordm; 1181000335, de fecha 25 de octubre de 2018, por importe de 3.360,68  euros (IVA incluido) y el abono n&ordm; 218600072, de fecha 29 de junio de 2018, por importe de 64,01  euros (IVA incluido), relativas a &quot;Suministro de material el&eacute;ctrico destinado a las instalaciones el&eacute;ctricas de las dependencias municipales y cargadores para veh&iacute;culos el&eacute;ctricos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de NOVOLEC EBRO, S.L., por el concepto e importes antes indicados (1475797/18).</li>
        <li>20.92. 	Aprobar la factura n&ordm; INV-G06294, de fecha 26 de septiembre de 2018, por importe de 3.486,86  euros y por importe de 732,24  euros (importe &eacute;ste &uacute;ltimo correspondiente al IVA, al objeto que el Ayuntamiento de Zaragoza pueda abonarlo a la Agencia Tributaria, dado que se trata de una operaci&oacute;n realizada con una empresa de otro estado miembro de la Uni&oacute;n Europea), relativa a &quot;Servicios derivados de la Licencia Millenium&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de INNOVATIVE INTERFACES GLOBAL LIMITED, por el concepto e importe antes indicado (1430895/18).</li>
        <li>20.93. 	Aprobar la factura n&ordm; 16, de fecha 6 de noviembre de 2018, por importe de 3.500,00  euros (excluida de IVA), relativa a &quot;Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuaci&oacute;n del Proyecto Camino Escolar,octubre 2018&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N&Aacute;GORA, por el concepto e importe antes indicado (1305584/18)</li>
    </ul>
    </li>
    <li>21. 	Quedar enterado de resoluci&oacute;n del Interventor General Municipal de fecha 24 de octubre &uacute;ltimo, por la que se aprueba la 2&ordf; modificaci&oacute;n del Plan de Control Financiero, de Eficacia y Auditor&iacute;a P&uacute;blica, a realizar durante el ejercicio 2018 (84133/18).</li>
</ul>
<h3>DERECHOS SOCIALES</h3>
<ul>
    <li>22. 	Aceptar la pr&oacute;rroga para el a&ntilde;o 2019 de la Encomienda de Gesti&oacute;n del Instituto Aragon&eacute;s de Servicios Sociales, cuyo objetivo es la prestaci&oacute;n del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes. (131145/16)</li>
</ul>
<h3>SERVICIOS P&Uacute;BLICOS Y PERSONAL</h3>
<ul>
    <li>23. 	 Aprobar inicialmente la modificaci&oacute;n de la plantilla funcionarial y laboral relativa a creaci&oacute;n de plazas de oficial polivalente de instalaciones deportivas (1626552/18).</li>
    <li>24. RETIRADO</li>
</ul>
<h3>MOCIONES</h3>
<ul>
    <li>25. <a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/plenos/detalle_Mociones?id=3569">	 Presentada por el grupo municipal Socialista</a> en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a paralizar de inmediato el proceso de concesi&oacute;n de licencias para los servicios de alquiler de patinetes y a acordar con los grupos pol&iacute;ticos y las empresas implicadas, previa elaboraci&oacute;n de un estudio que analice la adecuaci&oacute;n de la demanda a las infraestructuras existentes en las diferentes zonas de la ciudad, una f&oacute;rmula de autorizaci&oacute;n de la actividad, abierta a cuantas empresas puedan estar interesadas (P-5711/2018).</li>
    <li>26. <a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/plenos/detalle_Mociones?id=3570">	 Presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadan&iacute;a</a> en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno municipal a llevar a cabo las modificaciones precisas en la normativa de planificaci&oacute;n urban&iacute;stica, a fin de prohibir la apertura de casas de apuestas y juego en las proximidades de centros escolares, institutos, centros juveniles edificios p&uacute;blicos con alto tr&aacute;nsito de menos de edad y otros extremos (P-5717/2018).</li>
    <li>27. <a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/plenos/detalle_Mociones?id=3571">	 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista </a>en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a iniciar de forma inmediata las negociaciones con el Gobierno de Arag&oacute;n a fin de concretar un convenio de colaboraci&oacute;n en materia de depuraci&oacute;n y saneamiento de aguas y a reducir la tarifa aplicada en la depuraci&oacute;n de aguas en la proporci&oacute;n de las inversiones que se incluyan en dicho convenio, con el objeto de adecuar la presi&oacute;n fiscal que soporte la ciudad tras la aplicaci&oacute;n del ICA (P-5.720/2018).</li>
    <li>28. <a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/plenos/detalle_Mociones?id=3572">	 Presentada por el grupo municipal Popular</a> en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a aprobar un plan estrat&eacute;gico de seguridad vial (P-5751/2018).</li>
    <li>29. 	<a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/plenos/detalle_Mociones?id=3573"> Presentada por el grupo municipal Popular</a> en el sentido de que el Pleno condene la actitud del presidente de la Generalitat de Catalu&ntilde;a e inste al presidente del Gobierno de Espa&ntilde;a a garantizar el orden constitucional en la Comunidad Aut&oacute;noma de Catalu&ntilde;a (P-5752/2018).</li>
    <li>30. 	<a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/plenos/detalle_Mociones?id=3574"> Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista</a> en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a poner en marcha los objetivos contenidos en el &quot;Plan de acci&oacute;n mundial de la OMS sobre actividad f&iacute;sica 2018-2030: M&aacute;s personas activas para un mundo m&aacute;s sano&quot;, a impulsar el programa Zaragoza Act&iacute;vate y a coordinarse con las administraciones competentes en materia de salud y deporte (P-5753/2018).</li>
    <li>31. 	<a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/plenos/detalle_Mociones?id=3575"> Presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadan&iacute;a</a> en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a incluir en la oferta de empleo p&uacute;blico 2018 la tasa adicional de reposici&oacute;n de la Polic&iacute;a Local y a activar e impulsar los procesos de selecci&oacute;n contenidos en la misma con las m&aacute;ximas garant&iacute;as jur&iacute;dicas (P-5754/2018).</li>
    <li>32. 	<a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/plenos/detalle_Mociones?id=3576"> Presentada por el grupo municipal Socialista</a> en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a responder las necesidades de plantilla de las Brigadas de Arquitectura y a reconocer y resolver las iniquidades retributivas que se dan entre las Brigadas de Arquitectura y las de Infraestructuras (P-5756/2018).</li>
    <li>33. 	<a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/plenos/detalle_Mociones?id=3577"> Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Com&uacute;n</a> en el sentido de que el Pleno muestre su voluntad de que la Sociedad Municipal Ecociudad Zaragoza gestione directamente la Depuradora de La Almozara y la PRAE (P-5757/2018).</li>
</ul>
<h3>II. PARTE NO RESOLUTIVA</h3>
<ul>
    <li>34.  Ruegos formulados por los grupos municipales (en su caso).</li>
</ul>]]></contenido></anexo>