Orden del día de la Comisión Plenaria de Economía y Cultura

19-12-2017 09:00

1 Aprobación si procede de las Actas de la Sesión Ordinaria y Sesión Extraordinaria celebradas por la M.I. Comisión de Economía y Cultura el día 17 de noviembre de 2017

2 Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno

  • 2.1 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 1, reguladora de la gestión, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público y su anexo relativo a las calles de la ciudad y aprobar definitivamente la misma. (Expte. N.º 0364773/2017)
  • 2.2 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y aprobar definitivamente la misma. (Expte. N.º 0364809/2017)
  • 2.3 Declarar inadmisible la alegación presentada por la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, a la Ordenanza Fiscal nº 3, reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, por no haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio. (Expte. N.º 0364822/2017)
  • 2.4 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 9, reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y aprobar definitivamente la misma. (Expte. N.º 0364871/2017)
  • 2.5 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 10 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y aprobar definitivamente la misma. (Expte. N.º 0364883/2017)
  • 2.6 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza nº 13 reguladora de las tasas por prestación de Servicios Urbanísticos y aprobar definitivamente la misma. (Expte. N.º 0364920/2017)
  • 2.7 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 16 reguladora de la tasa por prestación de Servicios de Extinción de Incendios, Salvamentos y Asistencias Técnicas y aprobar definitivamente la misma. (Expte. N.º 0364970/2017)
  • 2.8 Declarar inadmisible la alegación presentada por la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, a la Ordenanza Fiscal nº 17.1, reguladora de la tasa por prestación de servicios de recogida de residuos urbanos, por no haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio. (Expte. N.º 0364993/2017)
  • 2.9 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal. nº 17.2 reguladora de la tasa por prestación de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal y aprobar definitivamente la misma. (Expte. N.º 0365023/2017)
  • 2.10 Declarar inadmisible las alegaciones presentadas por la Asociación del Polígono Industrial de MALPICA y COGULLADA de Zaragoza y la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE), a la Ordenanza Fiscal nº 24.25, reguladora de la tasa por prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua, por no haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio. (Expte. N.º 0365267/2017)
  • 2.11 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 25, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local y aprobar definitivamente la misma. (Expte. N.º 0365292/2017)
  • 2.12 Declarar inadmisible la alegación presentada por la Confederación de la pequeña y mediana empresa de Zaragoza (CEPYME) y los que se adhieren, a la Ordenanza Fiscal nº 25.11, reguladora de las tasas por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica, por no haber sido objeto de modificación para el próximo ejercicio. (Expte. N.º 0365330/2017)
  • 2.13 Reconocimientos de obligación
    • 2.13.1 Aprobar la certificación nº 8/2017 de fecha 20 de octubre de 2017, por importe de 224.581,25 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA", en el periodo de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1272748/17)
    • 2.13.2 Aprobar la certificación nº 63 de fecha 28 de septiembre de 2017, por importe de 1.716,93 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS" en el periodo de 1 al 31 de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1278991/17)
    • 2.13.3 Aprobar la certificación nº 99 de fecha 30 de octubre de 2017, por importe de 125.490,54 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I" en el periodo 1 al 30 de septiembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1310373/17)
    • 2.13.4 Aprobar la certificación nº 18 de fecha 3 de noviembre de 2017, por importe de 46.861,39 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS", en el periodo de octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa UTE SUFISA-IDECON S.A.U, por el concepto e importe antes indicado.(1296033/17)
    • 2.13.5 Aprobar la factura nº 1710040 de fecha 31 de octubre de 2017, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES" en el periodo de octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1302383/17)
    • 2.13.6 Aprobar la certificación nº 10 de fecha 30 de octubre de 2017, por importe de 35.401,54 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA", en el periodo de septiembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa ENVAC IBERIA, S.A.- NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU-VALDESPARTERA), por el concepto e importe antes indicado.(1276523/17)
    • 2.13.7 Aprobar la certificación nº 115 de fecha 2 de noviembre de 2017, por importe de 157.776,44 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II" en el periodo de 1 al 31 de octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado.(1329448/17)
    • 2.13.8 Aprobar la factura nº FV1710/006 de fecha 31/10/17, por importe de 19.999,99 euros IVA incluido, relativa a "Gestión de La Biblioteca del Agua y Medio Ambiente" y reconocer obligación económica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, por el concepto e importe antes indicado.(1104844/17)
    • 2.13.9 Aprobar la factura nº 30/2017 de fecha 04/09/2017, por importe de 22.254,41 euros (exento I.V.A.) , relativa a "Actividades socioeducativas y de alimentación en verano" y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1157750/17)
    • 2.13.10 Aprobar la factura nº FC07/2017 de fecha 31/07/2017, por importe de 4.680,00 euros (exento I.V.A.) , relativa a "Actividades socioeducativas y de alimentación en verano" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARIA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (1157761/17)
    • 2.13.11 Aprobar la factura nº 410 de fecha 14/08/2017, por importe de 5.803,18 euros (exento I.V.A.) y nº 411 de fecha 11/09/2017, por importe de 4.887,02 euros (exento I.V.A.), relativas a "Actividades socioeducativas y de alimentación en verano" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado.(1157809/17)
    • 2.13.12 Aprobar la factura nº 17/7887 de fecha 31/07/2017, por importe de 11.109,50 euros (exento I.V.A.), nº 17/8867 de fecha 31/08/2017, por importe de 11.109,50 euros (exento I.V.A.), relativas a "Actividades socioeducativas y de alimentación en verano" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1157834/17)
    • 2.13.13 Aprobar la factura nº 2017239/1 de fecha 31/07/2017, por importe de 23.366,12 euros (exento I.V.A.), nº 2017270 de fecha 31/08/2017, por importe de 19.608,91 euros (exento I.V.A.) y nº 2017277 de fecha 26/09/2017, por importe de 6.466,45 euros (exento I.V.A.), relativas a "Actividades socioeducativas y de alimentación en verano" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado. (1157858/17)
    • 2.13.14 Aprobar la factura nº 17-610 de fecha 30/09/17, por importe de 9.955,35 euros IVA incluido, relativa a ""Servicio de lavandería de la Residencia Municipal Casa de Amparo, Albergue Municipal de Transúntes, Comedores de los Centros de Convivencia del Mayor y otros centros y servicios de Acción Social" y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO SLU, por el concepto e importe antes indicado.(1239550/17)
    • 2.13.15 Aprobar la factura nº 1801049/37/92017 de fecha 30/09/17, por importe de 55.124,87 euros IVA incluido y nº 1801049/38/92017 de fecha 30/09/17, por importe de 4.866,82 euros IVA incluido, relativas a "Servicio de Cocina y Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por el concepto e importe antes indicado.(1239561/17)
    • 2.13.16 Aprobar la factura nº 9 de fecha 30/09/17, por importe de 86.705,21 euros IVA incluido relativa a "Prestación de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de RM Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO SL por el concepto e importe antes indicado.(1239585/17)
    • 2.13.17 Aprobar las facturas: nº V50/2175 de fecha 30/09/2017, por importe de 3.214,05 euros (IVA incluido) relativa a los servicios prestados de "SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE VERANO" y reconocer obligación económica a favor de la entidad COMPAÑÍA INTEGRAL SEGURIDAD, S.A, (1256231/17)
    • 2.13.18 Aprobar la factura nº 6213 de fecha 17/07/17, por importe de 535,55 euros I.V.A. incluido, nº 6229 de fecha 17/07/17, por importe de 1.384,24 euros I.V.A. incluido, nº 6252 de fecha 31/07/17, por importe de 1.687,47 euros I.V.A. incluido, nº 6255 de fecha 16/08/17, por importe de 438,26 euros I.V.A. incluido, nº 6264 de fecha 16/08/17, por importe de 960,74 euros I.V.A. incluido, nº 6270 de fecha 16/08/17, por importe de 1.302,44 euros I.V.A. incluido, nº 6274 de fecha 31/08/17, por importe de 1.814,64 euros I.V.A. incluido, nº 6276 de fecha 31/08/17, por importe de 396,40 euros I.V.A. incluido, nº 6279 de fecha 31/08/17, por importe de 2.403,30 euros I.V.A. incluido, nº 6281 de fecha 31/08/17, por importe de 1.669,85 euros I.V.A. incluido, nº 6282 de fecha 31/08/17, por importe de 1.919,67 euros I.V.A. incluido, nº 6283 de fecha 31/08/17, por importe de 235,95 euros I.V.A. incluido, nº 6286 de fecha 31/08/17, por importe de 535,06 euros I.V.A. incluido, nº 6294 de fecha 31/08/17, por importe de 694,54 euros I.V.A. incluido, nº 6295 de fecha 31/08/17, por importe de 1.341,04 euros I.V.A. incluido, nº 6296 de fecha 15/09/17, por importe de 945,25 euros I.V.A. incluido, nº 6297 de fecha 15/09/17, por importe de 225,06 euros I.V.A. incluido, nº 6298 de fecha 15/09/17, por importe de 225,06 euros I.V.A. incluido, nº 6302 de fecha 30/09/17, por importe de 1.172,49 euros I.V.A. incluido, nº 6304 de fecha 30/09/17, por importe de 112,53 euros I.V.A. incluido y nº 6306 de fecha 30/09/17, por importe de 400,03 euros I.V.A. incluido relativas a "Suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas de titularidad municipal" y reconocer obligación económica a favor de UTE ADIEGO-FERBLA, por el concepto e importe antes indicado.(1256255/17)
    • 2.13.19 Aprobar la factura nº M/196/17, de fecha 29/09/17, por importe de 112.215,79 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Mantenimiento de instalaciones de Climatización en Casa Consistorial y otros Edificios Municipales" y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS (IMESA), por el concepto e importe antes indicado. (1258711/17)
    • 2.13.20 Aprobar la factura nº M/189/17, de fecha 26/09/17, por importe de 66.280,23 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Mantenimiento de instalaciones de Climatización en Casa Consistorial y otros Edificios Municipales" y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS (IMESA), por el concepto e importe antes indicado.(1258723/17)
    • 2.13.21 Aprobar la factura nº A1702204, de fecha 30/09/17, por importe de 116.270,73 euros IVA incluido relativa a "Trabajos de reparación, adecuación o mantenimiento de las instalaciones de climatización y calefacción en la Agencia Ejecutiva y otros edificios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de la AMBITEC SAU con domicilio en Ctra. Cogullada, 20 Parque Tecnológico 50114 Zaragoza y CIF A50652437, por el concepto e importe antes indicado. (1258747/17)
    • 2.13.22 Aprobar la factura nº 82-17, de fecha 31/10/2017, por importe de 117.625,14 euros (IVA incluido), relativa a "Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para personas mayores" y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, S.C.L el concepto e importe antes indicado.(1266470/17)
    • 2.13.23 Aprobar la factura nº 7 de fecha 06/11/17, por importe de 3.000,00 euros (exento I.V.A.) relativa a "Asistencia técnica a la dinamización y participación del proyecto municipal Camino Escolar durante el mes de octubre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importe antes indicado. (1273903/17)
    • 2.13.24 Aprobar la factura nº F-V/80205 de fecha 27/07/17, por importe de 2.880,32 euros I.V.A. incluido y nº F-V/80219 de fecha 31/07/17, por importe de 2.243,12 euros I.V.A. incluido, relativas a "Suministro de materiales y piezas para su colocación en vehículos de la flota municipal" y reconocer obligación económica a favor de la firma OVIDIO RIN SA, por el concepto e importe antes indicado. (1274226/17)
    • 2.13.25 Aprobar la factura nº 252/17 de fecha 18/10/17, por importe de 3.332,18 euros IVA incluido), relativa a "Sonorización de actos municipales" y reconocer obligación económica a favor de DELRIO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SL por el concepto e importe antes indicado.(1274373/17)
    • 2.13.26 Aprobar la factura nº 253/17 de fecha 18/10/17, por importe de 1.996,50 euros IVA incluido), relativa a "Retransmisión de contenidos multimedia a través de streaming durante el periodo del 25 al 29 de septiembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de DELRIO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SL por el concepto e importe antes indicado. (1274446/17)
    • 2.13.27 Aprobar las facturas que se relacionan a continuación por un importe total de 47.638,02 euros (IVA incluido) relativas a los "Servicios prestados en los Centros Deportivos Municipales Palafox y Alberto Maestro", y reconocer obligación económica a favor de MULTIANAU, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1256280/17)
    • 2.13.28 Aprobar la factura nº 46A de fecha 31/10/17, por importe de 17.911,79 euros IVA incluido y nº 47 de fecha 31/10/17, por importe de 914,58 euros IVA incluido relativas a "Servicio de recogida de animales y servicios de urgencia realizado por el Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de octubre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ por el concepto e importe antes indicado.(1284611/17)
    • 2.13.29 Aprobar la factura nº 566 de fecha 26/10/17, por importe de 7.002,88 euros I.V.A. incluido, relativa a "Mantenimiento y asistencia técnica del sistema integrado de gestión bibliotecaria ABSYS y del sistema de gestión documental BRS" y reconocer obligación económica a favor de la firma BARATZ SA, por el concepto e importe antes indicado.(1287047/17)
    • 2.13.30 Aprobar la factura nº 17/10913, de fecha 31/10/17, por importe de 10.503,66 euros (exento de IVA) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado. (1287390/17)
    • 2.13.31 Aprobar factura nº 003902 de fecha 31/10/17, por un importe de 10.012,90 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1287487/17)
    • 2.13.32 Aprobar factura nº 003908 de fecha 31/10/17, por un importe de 8.212,13 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1287524/17)
    • 2.13.33 Aprobar la factura nº 92/2017, de fecha 08/11/17, por importe de 14.503,36 euros (exento de IVA) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACIÓN EL TRANVÍA por el concepto e importe antes indicado.(1287548/17)
    • 2.13.34 Aprobar factura nº 003904 de fecha 31/10/17, por un importe de 10.534,66 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1287573/17)
    • 2.13.35 Aprobar la factura nº 17FVM013779, de fecha 31/10/17, por importe de 8.272,94 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1287891/17)
    • 2.13.36 Aprobar factura nº 003905 de fecha 31/10/17, por un importe de 10.847,53 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1287610/17)
    • 2.13.37 Aprobar factura nº 10/2017 de fecha 31/10/17 por un importe de 6.111,46 euros (exenta de IVA) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, , por el concepto e importe antes indicado. (1287660/17)
    • 2.13.38 Aprobar la factura nº C17/123 de fecha 31/10/2017 por importe de 4.800,51 euros (I.V.A. incluido), relativa a la "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1287683/17)
    • 2.13.39 Aprobar la factura nº C17/124 de fecha 31/10/2017 por importe de 4.4.38,95 euros (I.V.A. incluido), relativa a la "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1287719/17)
    • 2.13.40 Aprobar la factura nº C17/122 de fecha 31/10/2017 por importe de 4.174,57 euros (I.V.A. incluido), relativa a la "Ejecución del proyecto de gestión y animación de la casa de juventud de Garrapinillos durante el mes de octubre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1287720/17)
    • 2.13.41 Aprobar la factura nº C17/121 de fecha 31/10/2017 por importe de 4.584,32 euros (I.V.A. incluido), relativa a la "Ejecución del proyecto de gestión y animación de la casa de juventud de Monzalbarba durante el mes de octubre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1287744/17)
    • 2.13.42 Aprobar la factura nº 17FVM013782, de fecha 31/10/17, por importe de 2.728,34 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Miguel Servet" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1287817/17)
    • 2.13.43 Aprobar la factura nº 17FVM013776, de fecha 31/10/17, por importe de 11.560,26 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1287854/17)
    • 2.13.44 Aprobar la factura nº 17FVM013777, de fecha 31/10/17, por importe de 8.654,07 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1287880/17)
    • 2.13.45 Aprobar la factura nº 17FVM013783, de fecha 31/10/17, por importe de 10.631,58 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1287903/17)
    • 2.13.46 Aprobar la factura nº 17FVM013779, de fecha 31/10/17, por importe de 18.957,70 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1287939/17)
    • 2.13.47 Aprobar la factura nº 17FVM013784, de fecha 31/10/17, por importe de 14.124,03 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1287964/17)
    • 2.13.48 Aprobar la factura nº 35112, de fecha 31/10/17, por importe de 66.213,55 euros (IVA incluido) relativa a "Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable" y reconocer obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1335570/17)
    • 2.13.49 Aprobar las facturas: nº 9, de fecha 31/10/17, por importe de 14.478,51 euros (IVA incluido) y nº 11, de fecha 10/11/17, por importe de 123.615,11euros (IVA incluido) relativas a "Extendido y suministro de bituminosas utilizados en los trabajos de reparación de las infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras" y reconocer obligación económica a favor de GRASFALTO, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1339700/17)
    • 2.13.50 Aprobar la factura nº 003897, de fecha 31/10/17, por importe de 5.845,92 euros (IVA incluido) relativa a "Servicio de Programa de Educación de Calle Delicias" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado. (132220/17)
    • 2.13.51 Aprobar la factura nº 17/10914, de fecha 31/10/17, por importe de 10.098,56 euros (exento de IVA) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado.(1287414/17)
    • 2.13.52 Aprobar la factura nº 2017331, de fecha 31/10/17, por importe de 8.221,11 euros (exento de IVA) relativa a "Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Lote 4: C.T.L. El Cuco (Delicias)" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.(1320171/17)
    • 2.13.53 Aprobar la factura nº C17/127, de fecha 31/10/17, por importe de 10.066,14 euros (IVA incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Musaraña" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1320146/17)
    • 2.13.54 Aprobar la factura nº AZ-0003 de fecha 29/09/17, por importe de 1.692,19 euros IVA incluido relativa a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el tercer trimestre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN-UCE por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 03/2017 de fecha 30/09/17, por importe de 2.661,64 euros (IVA exento) relativa a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el tercer trimestre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SAN JORGE con por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 5-2017 de fecha 28/09/17, por importe de 3.082,75 euros IVA incluido y nº 6-2017 de fecha 28/09/17, por importe de 1.770,00 euros IVA incluido relativas a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el tercer trimestre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y SEGUROS DE ARAGÓN por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 17/2017 de fecha 30/09/17, por importe de 1.872,50 euros IVA incluido, nº 18/2017 de fecha 30/09/17, por importe de 3.150,00 euros IVA incluido y nº 19/2017 de fecha 30/09/17, por importe de 2.812,50 euros IVA incluido relativas a "Gestión de los puntos de información al consumidor durante el tercer trimestre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRE RAMONA por el concepto e importe antes indicado. (1137041/17)
    • 2.13.55 Aprobar la factura nº 00845 de fecha 31/10/17 por importe de 8.233,32 euros (exento I.V.A.) relativa a "Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por el concepto e importe antes indicado. (1337157/17)
    • 2.13.56 Aprobar la certificación nº 9/2017 de fecha 7 de noviembre de 2017, por importe de 178.332,97 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA", en el periodo de septiembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1341593/17)
    • 2.13.57 Aprobar las facturas nº 2017-00072, de fecha 24/05/2017, por importe de 3.630,00 euros (I.V.A. incluido), nº 2017-00119, de fecha 15/07/2017, por importe de 3.630,00 euros (I.V.A. incluido), nº 2017-00131, de fecha 04/08/2017, por importe de 2.994,75 euros (I.V.A. incluido) y nº 2017-00148, de fecha 05/10/2017, por importe de 3.473,91 euros (I.V.A. incluido) relativas a "Servicios prestados en relación al Programa Fuga" y reconocer obligación económica a favor de CULTURA ATÓMICA, S.L.U., or el concepto e importe antes indicado. (1258381/17)
    • 2.13.58 Aprobar la factura nº V1171005258, de fecha 31/10/17, por importe de 12.065,29 euros (IVA incluido) relativa a "Desarrollo de módulos de la Plataforma de Administración Electrónica TREW@" y reconocer obligación económica a favor de TELEFÓNICA SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESPAÑA, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1314159/17)
    • 2.13.59 Aprobar la factura nº 17FVM013780 de fecha 31/10/17, por importe de 12.108,17 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1287829/17)
    • 2.13.60 Aprobar la factura nº 1710BI01212A de fecha 31/10/17, por importe de 20.305,83 euros IVA incluido relativa a "Impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERVINFORM SA por el concepto e importe antes indicado. (1328123/17)
    • 2.13.61 Aprobar la certificación nº 2/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, por importe de 11.032,76 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARANDILLAS Y ELEMENTOS SIMILARES SITUADOS EN LA VÍA PÚBLICA" en el periodo de 1 de septiembre a 31 de octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa API MOVILIDAD, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1380180/17)
    • 2.13.62 Aprobar la certificación Tres de fecha 11 de noviembre de 2017, por importe de 106.942,03 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "RUINA INMINENTE DE CUBIERTAS Y GALERÍAS EN AV. MADRID, 1-2-3 Y Pº Mª AGUSTÍN 81" en periodo que comprende de 24 de mayo a 28 de julio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (297264/14)
    • 2.13.63 Aprobar la certificación Cuatro y Liquidación de fecha 21 de noviembre de 2017, por importe de 78.704,93 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "RUINA INMINENTE DE CUBIERTAS Y GALERÍAS EN AV. MADRID, 1-2-3 Y Pº Mª AGUSTÍN 81" en periodo que comprende de 29 de julio a 29 de septiembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(297264/14)
    • 2.13.64 Aprobar la factura nº 24, de fecha 06/11/17, por importe de 6.649,99 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler" y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA por el concepto e importe antes indicado.(1287988/17)
    • 2.13.65 Aprobar la factura nº 10 de fecha 31/10/17, por importe de 89.180,87 euros IVA incluido relativa a "Prestación de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de RM Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO SL por el concepto e importe antes indicado. (1321276/17)
    • 2.13.66 Aprobar la factura nº 1801049/1/102017 de fecha 31/10/17, por importe de 55.124,87 euros IVA incluido y nº 1801049/2/102017 de fecha 31/07/17, por importe de 4.862,25 euros IVA incluido, relativas a "Servicio de Cocina y Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por el concepto e importe antes indicado. (1321337/17)
    • 2.13.67 Aprobar la factura nº 17-707 de fecha 31/10/17, por importe de 10.359,75 euros IVA incluido, relativa a "Servicio de lavandería de la Residencia Municipal Casa de Amparo, Albergue Municipal de Transúntes, Comedores de los Centros de Convivencia del Mayor y otros centros y servicios de Acción Social" y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO SLU, por el concepto e importe antes indicado. (1321374/17)
    • 2.13.68 Aprobar la factura nº 48 de fecha 14/11/17, por importe de 8.358,87 euros IVA incluido relativa a "Servicio de recogida de animales realizado por el Centro Municipal de Protección Animal desde el 1 al 14 de noviembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ por el concepto e importe antes indicado. (1344543/17)
    • 2.13.69 Aprobar la factura nº 00887 de fecha 31/10/17 por importe de 11.046,45 euros (exento I.V.A.), nº 00888 de fecha 31/10/17 por importe de 7.649,51 euros (exento I.V.A.) y nº 00889 de fecha 31/10/17 por importe de 7.319,36 euros (exento I.V.A.) relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos Ctl y Ludoteca Ambulante Barrios Noreste" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por el concepto e importe antes indicado.(1358445/17)
    • 2.13.70 Aprobar la factura nº 3152483 de fecha 31/10/2017, por importe de 2.245,09 euros (exento I.V.A.), relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Paniporta (Montañana)" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importe antes indicado. (1358482/17)
    • 2.13.71 Aprobar la factura nº 422, de fecha 06/11/17, por importe de 5.368,64 euros (exento IVA) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Os Mesachesl" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado.(1358494/17)
    • 2.13.72 Aprobar la factura nº 420, de fecha 06/11/17, por importe de 17.991,35 euros (exento IVA) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado. (1358506/17)
    • 2.13.73 Aprobar la factura nº 421, de fecha 06/11/17, por importe de 5.344,19 euros (exento IVA) relativa a "Gestión del Programa de Educación de Calle de Actur (Lote 5)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado. (1358567/17)
    • 2.13.74 Aprobar la factura nº 2017/21 de fecha 31/10/2017, por importe de 5.388,72 euros (exento I.V.A.), relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Pandora (San José)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado. (1358580/17)
    • 2.13.75 Aprobar la factura nº 17FVA00114, de fecha 31/10/17, por importe de 151.742,30 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias zona III" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1358630/17)
    • 2.13.76 Aprobar la factura nº 00556000002817F, de fecha 06/11/2017, por importe de 149.922,00 euros (IVA incluido), relativa al "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a domicilio", y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1358689/17)
    • 2.13.77 Aprobar la factura nº 10/2017 de fecha 03/11/2017, por importe de 5.871,08 euros (exento I.V.A.), relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL La Cigüeña (La Cartuja)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado. (1358702/17)
    • 2.13.78 Aprobar la factura nº 17/10917 de fecha 31/10/2017, por importe de 12.392,26 euros (exento I.V.A.), relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Cadeneta" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1358726/17)
    • 2.13.79 Aprobar la factura nº 17/10918 de fecha 31/10/2017, por importe de 5.047,05 euros (exento I.V.A.), relativa a "Ejecución del programa Educación de Calle en el Casco Histórico" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1358751/17)
    • 2.13.80 Aprobar la factura nº C17/125 de fecha 31/10/17, por importe de 5.873,63 euros, IVA incluido, relativa a "Programa de Educación de Calle Torrero" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado. (1358763/17)
    • 2.13.81 Aprobar la factura nº C17/126 de fecha 31/10/17, por importe de 6.562,90 euros, IVA incluido, nº C17/128 de fecha 31/10/17, por importe de 5.886,67 euros, IVA incluido, nº C17/129 de fecha 31/10/17, por importe de 18.042,42 euros, IVA incluido y nº C17/130 de fecha 31/10/17, por importe de 7.397,69 euros, IVA incluido, relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL y Ludotecas" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado. (1358799/17)
    • 2.13.82 Aprobar la factura nº 003898 de fecha 31/10/17, por importe de 5.863,25 euros IVA incluido, nº 003899 de fecha 31/10/17, por importe de 5.777,85 euros IVA incluido y nº 003900 de fecha 31/10/17, por importe de 5.826,04 euros IVA incluido, relativas a "Programa de Educación de Calle de San José, Las Fuentes y El Rabal" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(1358812/17)
    • 2.13.83 Aprobar la factura nº 003888 de fecha 31/10/17, por importe de 13.301,16 euros IVA incluido, nº 003889 de fecha 31/10/17, por importe de 11.847,47 euros IVA incluido, nº 003890 de fecha 31/10/17, por importe de 6.534,45 euros IVA incluido, nº 003891 de fecha 31/10/17, por importe de 6.471,80 euros IVA incluido, nº 003892 de fecha 31/10/17, por importe de 7.838,38 euros IVA incluido, nº 003893 de fecha 31/10/17, por importe de 15.773,37 euros IVA incluido, nº 003894 de fecha 31/10/17, por importe de 7.892,03 euros IVA incluido, nº 003895 de fecha 31/10/17, por importe de 20.330,89 euros IVA incluido y nº 003896 de fecha 31/10/17, por importe de 8.325,78 euros IVA incluido, relativas a "Actividades en materia de infancia en distintos CTL y Ludotecas" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado. (1358850/17)
    • 2.13.84 Aprobar la factura nº 10/11 de fecha 31/10/2017, por importe de 5.151,78 euros (exento I.V.A.), relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Zascandil" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado. (1358934/17)
    • 2.13.85 Aprobar la factura nº 11/2017 de fecha 30/10/17, por importe de 12.975,02 euros (I.V.A. incluido) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos)" y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (1358960/17)
    • 2.13.86 Aprobar la certificación nº 11/2017 de fecha 30/09/17, por importe de 1.238,00 euros (exento IVA) y nº 12/2017 de fecha 31/10/17, por importe de 1.238,00 euros (exento IVA) relativas a los trabajos de "Servicios prestados en la ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor" en el periodo de mayo y junio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE "LOS PITUFOS" por el concepto e importe antes indicado. (1359013/17)
    • 2.13.87 Aprobar la factura nº 3141687 de fecha 30/09/17, por importe de 112.475,89 euros I.V.A. incluido y nº 3152161 de fecha 31/10/17, por importe de 127.139,30 euros I.V.A. incluido relativa a "Servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo y administración prestados en los Centros Deportivos Municipales del Siglo XXI, José Garcés y Palafox" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importe antes indicado.(1348659/17)
    • 2.13.88 Aprobar la certificación Uno y liquidación de fecha 21 de noviembre de 2017, por importe de 10.337,42 euros (IVA incluido) relativa a "Limpieza solar municipal. C/Terranova", y reconocer obligación económica a favor de CESAR AUGUSTA 2020 S.L. , por el concepto e importe antes indicado.(307000/16)
    • 2.13.89 Aprobar la certificación UNO de fecha 16 de noviembre de 2017, por importe de 140.841,66euros (IVA incluido) relativa a "Obras de emergencia en edificio ruina inminente entre calles Vistabella-Antonio Layús ¿ Cno. Pilón. Miralbueno" en el periodo comprendido del 2 de junio al 15 de noviembre de 2017y reconocer obligación económica a favor de DERRIBOS SALVADOR S.L.. por el concepto e importe antes indicado.(684916/17)
    • 2.13.90 Aprobar la certificación nº 131 de fecha 17 de octubre de 2017, por importe de 82.772,53 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA", en el periodo de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (1211878/17)
    • 2.13.91 Aprobar la factura nº 27101 de fecha 31/10/2017, por importe de 29.017,45 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicios de limpieza prestados en el C.D.M. Alberto Maestro, durante el mes de octubre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de MULTIANAU, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1348647/17)
    • 2.13.92 Aprobar la factura nº VFC27024330 de fecha 22/11/17, por importe de 3.073,38 euros IVA incluido relativa a "Mantenimiento de 30 etilómetros portátiles, 4 de precisión y 1 detector de drogas pertenecientes a la Policía Local de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de DRAGER SAFETY HISPANIA SA., por el concepto e importe antes indicado.(1276535/17)
    • 2.13.93 Aprobar la factura nº FEGTTS662017 de fecha 31/10/17, por importe de 11.314,67 euros IVA incluido y nº FEGTTS672017 de fecha 31/10/17, por importe de 11.356,08 euros IVA incluido, relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolas y Gamusinos" y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, por el concepto e importe antes indicado.(1383276/17)
    • 2.13.94 Aprobar la factura nº 711217100186 de fecha 31/10/17, por importe de 5.942,39 euros IVA incluido, nº 711217100187 de fecha 31/10/17, por importe de 2.586,74 euros IVA incluido y nº 711217100188 de fecha 31/10/17, por importe de 2.262,22 euros IVA incluido, relativas a "Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Casa Morlanes, Las Armas y Las Fuentes" y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1390466/17)
    • 2.13.95 Aprobar la factura nº 003859 de fecha 30/09/17, por importe de 18.490,81 euros IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Voltereta" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(1390503/17)
    • 2.13.96 Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/28868 de fecha 06/11/17, por importe de 17.635,70 euros IVA incluido relativa a "Prestación del servicio de teleasistencia de naturaleza esencial" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado.(1390515/17)
    • 2.13.97 - Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/28867 de fecha 06/11/17, por importe de 117.957,79 euros IVA incluido relativa a "Prestación del servicio de teleasistencia para personas mayores y personas con discapacidad a prestar en el Municipio de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado.(1390539/17)
    • 2.13.98 Aprobar la factura nº 2017333 de fecha 31/10/17, por importe de 5.690,47 euros IVA incluido y nº 2017334 de fecha 31/10/17, por importe de 5.740,37 euros IVA incluido relativas a "Ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.(1390540/17)
    • 2.13.99 Aprobar la factura nº 17FVA00117, de fecha 31/10/17, por importe de 145.592,11 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias zona III" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1390564/17)
    • 2.13.100 Aprobar la factura nº 2017332, de fecha 31/10/2017, por importe de 14.765,72 euros (IVA exento), relativa a Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zardacho", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado. (1390590/17)
    • 2.13.101 Aprobar la factura nº 17FVA00116, de fecha 31/10/17, por importe de 298.534,55 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zona I" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1390601/17)
    • 2.13.102 Aprobar la factura nº 17FVA00115, de fecha 31/10/17, por importe de 40.072,09 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1390625/17)
    • 2.13.103 Aprobar la factura nº 38/2017 de fecha 14/11/2017, por importe de 14.991,58 euros (exento I.V.A.) , relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Gusantina-Zona Magdalena" y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1390649/17)
    • 2.13.104 Aprobar la factura nº 00556000002617F, de fecha 31/10/2017, por importe de 396.889,24 euros (IVA incluido), relativa al "Servicio de prestaciones sociales domiciliarias Zona II" y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1390674/17)
    • 2.13.105 Aprobar la factura 84-17 de fecha 31/10/17, por importe de 637,67 euros IVA incluido y nº 89-17 de fecha 15/11/17, por importe de 2.756,99 euros IVA incluido, relativa a "Servicios de control prestados en CMSS Magdalena" y reconocer obligación económica a favor de ALBADA SCL por el concepto e importe antes indicado.(1390686/17)
    • 2.13.106 Aprobar la factura nº 751217100237 de fecha 31/10/17, por importe de 1.509,06 euros IVA incluido y nº 751217100238 de fecha 31/10/17, por importe de 2.191,90 euros IVA incluido, relativas a "Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1390698/17)
    • 2.13.107 Aprobar la certificación nº 64 de fecha 25 de octubre de 2017, por importe de 1.448,38 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS" en el periodo de 1 al 30 de septiembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1380228/17)
    • 2.13.108 Aprobar la factura nº 27100 de fecha 31/10/2017, por importe de 21.188,53 euros I.V.A. incluido, relativa a "Servicios de limpieza prestados en el C.D.M. Palafox, durante el mes de octubre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de MULTIANAU, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1365134/17)
    • 2.13.109 Aprobar la certificación nº 14/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017, por importe de 118.850,64 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III" en el periodo del mes de octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1380265/17)
    • 2.13.110 Aprobar la certificación nº 100 de fecha 9 de noviembre de 2017, por importe de 102.802,19 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I" en el periodo 1 al 31 de octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1380143/17)
    • 2.13.111 Aprobar la certificación única de fecha 17 de noviembre de 2017, por importe de 24.170,19 euros (IVA incluido) relativa a "Obras de saneo y eliminación de baches urgente en C/Parque del Oeste (acceso campo de fútbol Escalerillas)" en el periodo comprendido del 12 de mayo al 17 de noviembre de 2017y reconocer obligación económica a favor de ARASFALTO S.L., por el concepto e importe antes indicado. (569892/17)
    • 2.13.112 Aprobar la factura nº 2017366, de fecha 30/11/2017, por importe de 6.587,45 euros (IVA exento), relativa a Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. El Cuco", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado. (1435011/17)/
    • 2.13.113 Aprobar la factura nº 2017367 de fecha 30/11/2017, por importe de 13.397,50 euros (IVA exento), relativa a Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Zardacho", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado.(1434981/17)
    • 2.13.114 Aprobar la factura nº 11, de fecha 30/11/17, por importe de 86.114,70 euros (IVA incluido), relativa a "Prestación de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de la Casa Amparo" y reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO, S.L., por el concepto e importes antes indicado.(1425616/17)
    • 2.13.115 Aprobar la factura nº 2017369 de fecha 30/11/17, por importe de 5.536,89 euros IVA incluido y nº 2017368 de fecha 30/11/17, por importe de 5.481,32 euros IVA incluido relativas a "Ejecución del programa de educación de calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE por el concepto e importe antes indicado. (1435035/17)
    • 2.13.116 Aprobar la factura nº 17-772, de fecha 29/11/17, por importe de 10.026,54 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de lavandería de la Residencia Municipal Casa de Amparo, Albergue Municipal de Transeúntes, Comedores de los Centros de Convivencia del Mayor y otros centros y servicios de Acción Social" y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO, S.L.U., por el concepto e importes antes indicado.(1425579/17)
    • 2.13.117 Aprobar la factura nº 1801049/3/112017, de fecha 30/11/17, por importe de 55.124,87 euros (IVA incluido), relativa a "Servicio de cocina y comedor de la Residencia Municipal Casa de Amparo" y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U., por el concepto e importes antes indicado.(1425592/17)
    • 2.13.118 Aprobar la factura nº 13/2017, de fecha 30/11/17, por importe de 1.238 euros (exento de IVA), relativa a "Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflor" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN LOS PITUFOS, por el concepto e importes antes indicado. (1434895/17)
    • 2.13.119 Aprobar las facturas; nº 003942 de fecha 29/11/2017, por importe de 5.983,89 euros (I.V.A. incluido), nº 003943 de fecha 29/11/2017, por importe de 6.066,52 euros (I.V.A. incluido), nº 003944 de fecha 29/11/2017, por importe de 6.078,56 euros (I.V.A. incluido), y nº 003945 de fecha 29/11/2017, por importe de 6.062,52 euros (I.V.A. incluido), relativas al "Servicio de Programa de Educación de Calle de Delicias, San José, Las Fuentes y El Rabal" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado. (1431016/17)
    • 2.13.120 Aprobar la factura nº 2017/22 de fecha 29/11/2017, por importe de 5.773,18 euros (exento de I.V.A.), relativa a las "Actividades de infancia realizadas en C.T.L. Pandora (San José)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA por el concepto e importe antes indicado. (1431200/17)
    • 2.13.121 Aprobar la factura nº 14/2017 de fecha 29/11/2017, por importe de 12.975,02 euros (I.V.A. incluido), relativa a las "Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN AS PURNAS por el concepto e importe antes indicado. (1431163/17)
    • 2.13.122 Aprobar la factura nº 426, de fecha 30/11/17, por importe de 5.438,99 euros (exento de IVA), relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Os Mesaches" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importes antes indicado. (1431297/17)
    • 2.13.123 Aprobar la certificación nº 11-P1 de fecha 15 de noviembre de 2017, por importe de 218.765,64 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "TRABAJOS COMLEMENTARIOS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES", en el periodo del 1 al 14 de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa .UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados.(1358775/17)
    • 2.13.124 Aprobar la certificación nº 101 de fecha 20 de noviembre de 2017, por importe de 190.247,95 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I" en el periodo 1 al 10 de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1405996/17)
    • 2.13.125 Aprobar la certificación nº 102 de fecha 20 de noviembre de 2017, por importe de 28.469,12 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I" en el periodo 10 a 17 de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1406051/17)
    • 2.13.126 Aprobar la certificación nº 116 de fecha 17 de noviembre de 2017, por importe de 316.672,69 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II" en el periodo de 1 al 16 de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1405984/17)
    • 2.13.127 Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/31874 de fecha 04/12/17, por importe de 18.504,02 euros IVA incluido relativa a "Prestación del Servicio de teleasistencia de naturaleza esencial" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado.(1434651/17)
    • 2.13.128 Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/31873 de fecha 04/12/17, por importe de 118.691,33 euros IVA incluido relativa a "Prestación del servicio de teleasistencia para personas mayores y personas con discapacidad a prestar en el Municipio de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importes antes indicado.(1434700/17)
    • 2.13.129 Aprobar la factura nº 17FVA00125, de fecha 30/11/17, por importe de 314.270,91 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias zona I" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1434712/17)
    • 2.13.130 Aprobar la factura nº 17FVA00124, de fecha 30/11/17, por importe de 188.275,99 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a domicilio" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1434724/17)
    • 2.13.131 Aprobar la factura nº 17FVA00126, de fecha 30/11/17, por importe de 154.287,19 euros (I.V.A. incluido), relativa a "Prestaciones domiciliarias zona III" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1434736/17)
    • 2.13.132 Aprobar la factura nº 00556000002917F, de fecha 30/11/2017, por importe de 147.110,38 euros (IVA incluido), relativa al "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a domicilio", y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1434773/17)
    • 2.13.133 Aprobar la factura nº 00556000003017F, de fecha 30/11/2017, por importe de 415.374,64 euros (IVA incluido), relativa al "Servicio de Prestaciones sociales domiciliarias zona II" y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1434809/17)
    • 2.13.134 Aprobar la factura nº 425, de fecha 30/11/17, por importe de 5.344,19 euros (exento IVA) relativa a "Gestión del Programa de Educación de Calle de Actur" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado.(1431346/17)
    • 2.13.135 Aprobar la factura nº 424, de fecha 30/11/17, por importe de 17.159,14 euros (exento IVA) relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe antes indicado.(1431250/17)
    • 2.13.136 Aprobar la factura nº 003933 de fecha 29/11/17, por importe de 15.456,76 euros IVA incluido, nº 003938 de fecha 29/11/17, por importe de 20.701,97 euros IVA incluido, nº 003934 de fecha 29/11/17, por importe de 13.687,11 euros IVA incluido, nº 003937 de fecha 29/11/17, por importe de 11.302,37 euros IVA incluido, nº 003936 de fecha 29/11/17, por importe de 7.222,99 euros IVA incluido, nº 003935 de fecha 29/11/17, por importe de 8.384,70 euros IVA incluido, nº 003940 de fecha 29/11/17, por importe de 28.060,52 euros IVA incluido, nº 003941 de fecha 29/11/17, por importe de 9.146,71 euros IVA incluido y nº 003939 de fecha 29/11/17, por importe de 10.148,75 euros IVA incluido, relativas a "Actividades en materia de infancia en distintos CTL, Ludotecas y Programas de Educación de Calle" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(1430962/17)
    • 2.13.137 Aprobar la factura nº 35152 de fecha 15/11/2017, por importe de 36.200,10 euros (I.V.A. incluido), relativa al "Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable" y reconocer obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1403040/17)
    • 2.13.138 Aprobar la factura número ILK-ESP17-03589 de fecha 31/10/2017, por importe de 34.485,00 euros (I.V.A. incluido), relativa al "Mantenimiento del sistema de gestión de RRHH y nómina del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de META4 SPAIN, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1077463/17)
    • 2.13.139 Aprobar la factura nº 9 de fecha 15/11/17, por importe de 7.562,58 euros IVA incluido y nº 10 de fecha 15/11/17, por importe de 29.967,32 euros IVA incluido relativas a "Canon de agua de riego de la Urbanización Montecanal del cuarto trimestre de 2016 y primer, segundo y tercer trimestre de 2017", y reconocer obligación económica a favor de JUNTA DE COMPENSACIÓN SECTOR 89 MONTECANAL por el concepto e importe antes indicado.(1411702/17)
    • 2.13.140 Aprobar la factura nº 125758 de fecha 04/10/2017, por importe de 893,59 euros IVA incluido, nº 123809 de fecha 30/09/2017, por importe de 425,59 euros IVA incluido, nº 125759 de fecha 04/10/2017, por importe de 2.899,97 euros IVA incluido, nº 11386 de fecha 02/02/16, por importe de 43,67 euros IVA incluido, nº 25655 de fecha 28/02/2017, por importe de 79,51 euros IVA incluido, nº 1607 de fecha 09/01/2017, por importe de 287,19 euros IVA incluido, nº 104635 de fecha 19/08/2017, por importe de 2.619,43 euros IVA incluido, nº 40493 ABONO de fecha 31/03/2017, por importe de -21,32 euros IVA incluido, nº 157395 de fecha 29/12/2016, por importe de 287,19 euros IVA incluido, nº 142709 de fecha 10/11/2017, por importe de 114,61 euros IVA incluido y nº 138822 de fecha 31/10/2017, por importe de 1.979,00 euros IVA incluido, relativas a "Suministro de material destinado a las instalaciones eléctricas de las dependencias municipales"y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL, por el concepto e importe antes indicado. (1418939/17)
    • 2.13.141 Aprobar la factura nº 173420/2017 de fecha 31/05/2017, por importe de 388,31 euros IVA incluido, nº 17375/2014 ABONO de fecha 31/05/2017, por importe de -70,17 euros IVA incluido, nº 176009/2017 de fecha 30/09/2017, por importe de 12,38 euros IVA incluido, Nº 175334/2017 de fecha 31/0/8/2017, por importe de 1.907,66 euros IVA incluido, nº 172665/2017 de fecha 30/04/2017, por importe de 517,61 euros IVA incluido, nº 173419/2017 de fecha 31/05/2017, por importe de 3.549,17 euros IVA incluido, nº 174137/2017 de fecha 30/06/2017, por importe de 1.783,76 euros IVA incluido, nº 176777/2017 de fecha 14/11/2017, por importe de 107,97 euros IVA incluido y nº 176729/2017 de fecha 31/10/2017, por importe de 1.812,53 euros IVA incluido, relativas a "Suministro de material destinado a las instalaciones eléctricas de las dependencias municipales"y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI SA, por el concepto e importe antes indicado.(1418964/17)
    • 2.13.142 Aprobar la factura nº FC11/2017 de fecha 30/10/2017, por importe de 5.497,40 euros (exento I.V.A.) y nº FC12/2017 de fecha 27/11/2017, por importe de 5.170,40 euros (exento I.V.A.) , relativas a "Actividades de infancia realizadas en CTL Sin Mugas" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARIA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado.(1431360/17)
    • 2.13.143 Aprobar la factura nº 17/11950 de fecha 30/11/2017, por importe de 14.141,67 euros (exento I.V.A.), relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Cadeneta" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(1434846/17)
    • 2.13.144 Aprobar la factura nº FEGTTS752017 de fecha 30/11/17, por importe de 10.061,95 euros IVA incluido y nº FEGTTS742017 de fecha 30/11/17, por importe de 12.296,06 euros IVA incluido, relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolas y Gamusinos" y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, por el concepto e importe antes indicado.(1434970/17)
    • 2.13.145 Aprobar la factura nº 17/11951 de fecha 30/11/2017, por importe de 4.981,61 euros (exento I.V.A.), relativa a "Ejecución del programa Educación de Calle en el Casco Histórico" y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(1434860/17)
    • 2.13.146 Aprobar las facturas nº C17/141 de fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 23.428,48 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Capuzón-Torrero", nº C17/140 de fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 6.874,44 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en Ludoteca Escondecucas-Las Fuentes" y nº C17/138 de fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 7.217,50 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en Ludoteca Parque Goya-Arrabal", y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L, , por los conceptos e importes antes indicados.(1431102/17)
    • 2.13.147 Aprobar la factura nº C17/137 de fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 5.780,96 euros, IVA incluido, relativa a "Prestación del Servicio de Programa de Educación de calle Torrero" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L, por el concepto e importe antes indicado. (1431151/17)
    • 2.13.148 Aprobar la factura nº 11/2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, por importe de 4.248,44 euros, exenta de IVA, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Zascandil" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado.(1431248/17)
    • 2.13.149 Aprobar la factura nº C17/142 de fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 8.609,62 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Saltapillos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L, por el concepto e importe antes indicado.(1434932/17)
    • 2.13.150 Aprobar la factura nº C17/139 de fecha 30 de noviembre de 2017, por importe de 12.603,00 euros, IVA incluido, relativa a "Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Musaraña" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L, por el concepto e importe antes indicado.(1435023/17)
    • 2.13.151 Aprobar la factura nº 00931 de fecha 30/11/17 por importe de 10.449,08 euros (exento I.V.A.), nº 00932 de fecha 30/11/17 por importe de 11.787,06 euros (exento I.V.A.) y nº 00930 de fecha 30/11/17 por importe de 7.319,36 euros (exento I.V.A.) relativas a "Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L., Ludotecas y Programas de Educación de Calle" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por el concepto e importe antes indicado.(1434822/17)
    • 2.13.152 Aprobar la factura nº 3159285 de fecha 30/11/2017, por importe de 2.245,09 euros (exento I.V.A.), relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Paniporta (Montañana)" y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importe antes indicado.(1434907/17)
    • 2.13.153 Aprobar la certificación nº 10/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, por importe de 350.691,59 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA", en el periodo de octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1420577/17)
    • 2.13.154 Aprobar la certificación nº 132 de fecha 17 de noviembre de 2017, por importe de 96.482,05 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA", en el periodo de septiembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (1358836/17)
    • 2.13.155 Aprobar la certificación nº 65 de fecha 8 de noviembre de 2017, por importe de 1.753,46 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS" en el periodo de 1 al 31 de octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1421927/17)
    • 2.13.156 Aprobar la factura nº 11/2017 de fecha 30/11/2017, por importe de 5.871,08 euros (exento de I.V.A.), relativa a "Actividades de infancia realizadas en C.T.L. La Cigüeña (La Cartuja)" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado.(1434956/17)
    • 2.13.157 Aprobar la certificación Única de fecha 1 de diciembre de 2017, por importe de 54.413,23 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "OBRAS DE EMERGENCIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN C/ SAN PABLO, 134" y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (837979/17)
    • 2.13.158 Aprobar la certificación nº 11 de fecha 31 de octubre de 2017, por importe de 35.401,54 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE NEUMÁTICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA", en el periodo de octubre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa ENVAC IBERIA, S.A.- NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU-VALDESPARTERA). por el concepto e importe antes indicado.(1358738/17)
    • 2.13.159 Aprobar el abono de las liquidaciones que se detallan a continuación; nº K1722617500223609 de fecha 25/05/2017, por importe de 420,70 euros, nº K1722617500223653 de fecha 07/05/2017, por importe de 433,53 euros , nº K1722617500223675 de fecha 07/05/2017, por importe de 437,49 euros, nº K1722617500222795 de fecha 07/05/2017, por importe de 441,74 euros, nº K1722617500223686 de fecha 07/05/2017, por importe de 486,19 euros, nº K1722617500223697 de fecha 07/05/2017, por importe de 516,26 euros, nº K1722617500223610 de fecha 07/05/2017, por importe de 849,38 euros, nº K1722617500223708 de fecha 07/05/2017, por importe de 1.055,96 euros, nº K1722617500223598 de fecha 07/05/2017, por importe de 1.971,46 euros, nº K1722617500223620 de fecha 07/05/2017, por importe de 2.311,42 euros y nº K1722617500223906 de fecha 04/08/2017, por importe de 1.041,77 euros relativas al "Canon de vertido de aguas al dominio público hidráulico de instalaciones de climatización municipales" y reconocer obligación económica a favor de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO, (Zaragoza) por el concepto e importes antes indicados. (1182910/17)
    • 2.13.160 Aprobar factura nº 003953 de fecha 30/11/17, por un importe de 10.827,89 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1436434/17)
    • 2.13.161 Aprobar la certificación nº 11-Noviembre 2017 de fecha 1 de diciembre de 2017, por importe de 384.191,95 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de "TRABAJOS DE CUOTA FIJA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES", en el periodo del 4 al 30 de noviembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa .UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados. (1421891/17)
    • 2.13.162 Aprobar factura nº 003951 de fecha 30/11/17, por un importe de 5.080,32 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1436446/17)
    • 2.13.163 Aprobar factura nº 003948 de fecha 30/11/17, por un importe de 19.498,49 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1436422/17)
    • 2.13.164 Aprobar la factura nº 17FVM015541, de fecha 30/11/17, por importe de 12.808,92 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1436409/17)
    • 2.13.165 Aprobar la factura nº 17FVM015540, de fecha 30/11/17, por importe de 21.206,82euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importes antes indicado.(1428529/17)
    • 2.13.166 Aprobar la factura nº 003950 de fecha 30/11/2017, por importe de 8.780,70 euros (I.V.A.incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casa de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA , por el concepto e importe antes indicado.(1428690/17)
    • 2.13.167 Aprobar la factura nº 003949 de fecha 30/11/2017, por importe de 11.034,72 euros (I.V.A.incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casa de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1428640/17)
    • 2.13.168 Aprobar la factura nº 17FVM015545, de fecha 30/11/17, por importe de 3.904,71euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Miguel Servet" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importes antes indicado. (1428517/17)
    • 2.13.169 Aprobar la factura nº 17FVM015542, de fecha 30/11/17, por importe de 10.817,83euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importes antes indicado.(1428505/17)
    • 2.13.170 Aprobar la factura nº 17FVM015539, de fecha 30/11/17, por importe de 11.915,99euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importes antes indicado.(1436385/17)
    • 2.13.171 Aprobar la factura nº 17FVM015543, de fecha 30/11/17, por importe de 16.385,46 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con domicilio en Avda. Salvador Allende 56, 50015 Zaragoza y CIF B48758890 por el concepto e importes antes indicado.(1436495/17)
    • 2.13.172 Aprobar factura nº C17/133 de fecha 30 de noviembre de 2017, por un importe de 4.962,31 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1436471/17)
    • 2.13.173 Aprobar factura nº C17/134 de fecha 30 de noviembre de 2017, por un importe de 5.162,85 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1428798/17)
    • 2.13.174 Aprobar factura nº C17/136 de fecha 30 de noviembre de 2017, por un importe de 6.279,37 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1428786/17)
    • 2.13.175 Aprobar factura nº C17/135 de fecha 30 de noviembre de 2017, por un importe de 5.806,56 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1436483/17)
    • 2.13.176 Aprobar la factura nº 003955 de fecha 30/11/2017, por importe de 3.028,70 euros (I.V.A.incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Parque Goya" y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1428725/17)
    • 2.13.177 Aprobar la factura nº 003956 de fecha 30/11/2017, por importe de 3.310,99 euros (I.V.A.incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Valdespartera" y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1428701/17)
    • 2.13.178 Aprobar la factura nº 003957 de fecha 30/11/2017, por importe de 3.300,64 euros (I.V.A.incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Medina Albaida" y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1436410/17)
    • 2.13.179 Aprobar la factura nº 17FVM015544, de fecha 30/11/17, por importe de 14.305,25 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1436460/17)
    • 2.13.180 Aprobar la factura nº 17FVM015538, de fecha 30/11/17, por importe de 14.298,85 euros (IVA incluido) relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1436458/17)
    • 2.13.181 Aprobar la factura nº 003946, de fecha 30/11/2017, por importe de 18.737,27 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (ACTUR) y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado. (1428713/17)
    • 2.13.182 Aprobar la factura nº 003947, de fecha 30/11/2017, por importe de 9.412,84 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado.(1428554/17)
    • 2.13.183 Aprobar la factura nº 003952, de fecha 30/11/2017, por importe de 5.690,97 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Gregorio) y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado.(1428737/17)
    • 2.13.184 Aprobar la factura nº 003954, de fecha 30/11/2017, por importe de 9.160,09 euros (IVA incluido), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casablanca) y del proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e importe antes indicado.(1428749/17)
    • 2.13.185 Aprobar factura nº 11/2017 de fecha 30/11/17 por un importe de 6.867,63 euros (exenta de IVA) relativa a "Gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado.(1428774/17)
    • 2.13.186 Aprobar la factura nº FT17120102 de fecha 12/12/17, por importe de 12.813,10 euros IVA incluido, relativa a "Alquiler y copias de equipos reprográficos" y reconocer obligación económica a favor de COREMOSA ARAGÓN S.A, por el concepto e importe antes indicado. (1201470/17)
    • 2.13.187 Aprobar la factura nº 97/2017, de fecha 30/11/2017, por importe de 10.082,48 euros (IVA exento), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, por el concepto e importe antes indicado.(1436397/17)
    • 2.13.188 Aprobar la factura nº 43/2017 de fecha 01/12/2017, por importe de 15.926,56 euros (exento I.V.A.) , relativa a "Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina-Zona Magdalena".y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1440381/17)
    • 2.13.189 Aprobar la factura nº 711217110204 de fecha 30/11/17, por importe de 2.716,07 euros IVA incluido y nº 711217110207 de fecha 30/11/17, por importe de 2.375,33 euros IVA incluido, relativas a "Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Las Armas y Las Fuentes" y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1440393/17)
    • 2.13.190 Aprobar la factura nº 711217110205 de fecha 30/11/17, por importe de 8.318,41 euros IVA incluido, relativa a "Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Casa Morlanes" y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1440430/17)
    • 2.13.191 Aprobar la factura nº 751217110263 de fecha 30/11/17, por importe de 1.622,17 euros IVA incluido y nº 751217110264 de fecha 30/11/17, por importe de 2.436,09 euros IVA incluido, relativas a "Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro" y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1440454/17)
    • 2.13.192 Aprobar la factura nº 17/12024 de fecha 30/11/2017, por importe de 12.145,31 euros (exento de I.V.A.), relativa a "Servicios de gestión y animación de la Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.(1428811/17
    • 2.13.193 Aprobar la factura nº 17/80, de fecha 30/11/2017, por importe de 5.012,23 euros (IVA exento), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado.(1428750/17)
    • 2.13.194 Aprobar la factura nº 17/12025 de fecha 30/11/2017, por importe de 10.819,99 euros (exento de I.V.A.), relativa a "Servicios de gestión y animación de la Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y reconocer obligación económica a favor de la FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM , por el concepto e importe antes indicado.(1428800/17)
    • 2.13.195 Aprobar la factura nº 17/79, de fecha 30/11/2017, por importe de 4.326,39 euros (IVA exento), relativa a "Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos", y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes indicado. (1428762/17)
    • 2.13.196 Aprobar la factura nº 51 de fecha 12/12/17, por importe de 11.959,51 euros IVA incluido, relativa a "Mantenimiento aplicativo A4 para llevar a cabo la gestión integral y descentralizada del Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza" y reconocer obligación económica a favor de AMERICAN APPRAISAL ESPAÑA SA., por el concepto e importe antes indicado.(1451748/17)

    3 Dar cuenta a la Comisión

    4 Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno

    • 4.1 Comparecencia
      • 4.1.1 D. ª María Navarro Viscasillas Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza solicita la Comparecencia del Consejero de Economía y Cultura, D. Fernando Rivarés Esco para que explique: Las acciones llevadas a cabo por el Consejero de Economía y Cultura para el supuesto "saneamiento de las cuentas municipales" al que se refirió el Alcalde en su discurso durante el debate del estado de la ciudad del pasado día 4 de diciembre. (C-3945/17)
    • 4.2 Interpelación
      • 4.2.1 D. Carmelo javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique los datos de cierre del ejercicio presupuestario de 2017 y las previsiones para 2018 con relación a la regla de gasto, estabilidad presupuestaria, deuda viva y ratio de endeudamiento. (C-3952/17)
      • 4.2.2 D.ª María Navarro Viscasillas Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique en cuantía económica la cantidad total de fondos europeos solicitados a lo largo de esta corporación y la asignación final de las solicitudes. (C-3956/17)
      • 4.2.3 D.ª María Navarro Viscasillas Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: Para que explique las acciones que va a realizar el Ayuntamiento para el cobro de la deuda del tranvía. (C-3957/17)
      • 4.2.4 D.ª Sara María Fernández Escuer Concejal del Grupo Muncipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular al Consejero de Economía y Cultura la siguiente Interpelación: ¿En qué punto está el proceso de subrogación de la plantilla de Zgz Arroba Desarrollo Expo, S.A. en liquidación? (C-3970/17)
    • 4.3 Pregunta
      • 4.3.1 D. Carmelo Javier Asensio Bueno Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Para que explique la situación actual de todas las sentencias judiciales, tanto las firmes como todas las sentencias judiciales, tanto las firmes como todas aquellas que están recurridas, así como todos los procedimientos judiciales abiertos pendientes de sentencia. (C-3953/17)
      • 4.3.2 D. Carmelo Javier Asensio Bueno Concejal del Grupo Municipal Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿A cuánto han ascendido en 2017 las bonificaciones en el impuesto de plusvalía por herencias y cuántas liquidaciones se han suspendido dese la sentencia del Tribunal Constitucional del mes de mayo? (C-3954/17)
      • 4.3.3 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuando estima el Consejero que estará terminado y en uso la reparación del espacio joven "El tunel El Oliver"? (C-3958/17)
      • 4.3.4 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿A qué se debe la "pobre" iluminación Navideña este año 2017? (C-3959/17)
      • 4.3.5 D. Enrique Collados Mateo, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles son las novedades de programación cultural para la Navidad 2017? (C-3960/17)
      • 4.3.6 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál ha sido la recaudación de plusvalías "mortis causa" en el ejercicio 2016 y en lo que llevamos de año 2017? (C-3961/17)
      • 4.3.7 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuántos expedientes de responsabilidad patrimonial se han generado en el año 2016 y en lo que llevamos del año 2017? (C-3962/17)
      • 4.3.8 D.ª María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuál es la pendencia actual de procedimientos judicializados objeto, cuantía e instancia? (C-3963/17)
      • 4.3.9 D. Javier Trivez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: En el proyecto de presupuestos de 2018 se ha incluido como ingresos en pasivos financieros la cuantía de 24.800.000 euros en la partida Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público, ¿con qué entidades financieras ha negociado dichos préstamos y con qué condiciones? (C-3965/17)
      • 4.3.10 D. Javier Trivez Bielsa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuáles son los datos de cierre de 2017 y las previsiones para 2018 de las siguientes magnitudes económicas: regla de gasto, deuda viva y ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes consolidados? (C-3966/17)
      • 4.3.11 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué tipo de restos arqueológicos aparecieron en las obras de Casa Jiménez y del Albergue sobre los que se informó en la Comisión de Servicios Sociales y qué planes maneja el Gobierno para los mismos? (C-3967/17)
      • 4.3.12 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué valoración hace el Consejero de la asistencia y repercusión de la programación de la Filmoteca? (C-3968/17)
      • 4.3.13 D.ª Lola Ranera Gómez, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué situación se encuentran los futuros usos de la Casa Solans y en qué plazos se prevé que se inicien esos usos? (C3969/17)
      • 4.3.14 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se ha adoptado alguna decisión respecto al cobro de las plusvalías en relación al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo? (C-3971/17)
      • 4.3.15 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se están realizando las inspecciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a los puestos navideños como se aprobó en el Pleno de 28 de octubre de 2016 en moción presentada por Ciudadanos? (C-3972/17)
      • 4.3.16 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cuántas solicitudes ha habido de ayudas a tributos en 2017 y a cuánto ascienden económicamente? (C-3973/17)
      • 4.3.17 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué medidas se van a adoptar para reducir el volumen de los reconocimientos de obligación en ejecución de la propuesta de resolución del debate del estado de la ciudad aprobada por unanimidad al respecto? (C-3974/17)
      • 4.3.18 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Se ha adoptado alguna decisión respecto al cobro de la deuda que el Gobierno de Aragón tiene con el Ayuntamiento de Zaragoza en concepto de la línea 1 del tranvía? (C-3975/17)
      • 4.3.19 D.ª Sara María Fernández Escuer, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿En qué punto está la liquidación de la encomienda de gestión del Azud a Zgz Arroba Desarrollo Expo S.A. en liquidación? (C-3976/17)
    • 4.4 Ruegos